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@樸老師,2019年度利潤(rùn)表填上年度的金額時(shí)按2018年企業(yè)所得稅匯算清繳年報(bào)填寫(xiě)?
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2020-05-14
企業(yè)所得稅申報(bào)表為什么有些企業(yè)不是小微企業(yè) 規(guī)模很小啊 零申報(bào)差不多為什么季度報(bào)表所得稅 小微企業(yè)后面是 (否)。這個(gè)能更改嗎
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2022-01-14
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表變了我們以前年度有個(gè)累計(jì)預(yù)交所得稅都不知道填在哪里?我們是房地產(chǎn)企業(yè)以前預(yù)收賬款時(shí)就預(yù)交企業(yè)所得稅了。這么多年也有很多了。那以后清算時(shí),我們的這個(gè)預(yù)交所得稅填在哪一欄呢?
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2019-05-21
老師 我們小規(guī)模公司,1月份的時(shí)候我忘記申報(bào)18年4季度的企業(yè)所得稅了,今天上報(bào)19年1季度提示上期未申報(bào),不能申報(bào)本期,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么辦?著急,麻煩老師幫我講細(xì)一點(diǎn) 感謝老師
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2019-04-15
你好,我公司去年2018年第三季度因?yàn)閳?bào)表做錯(cuò)了,導(dǎo)致增值稅和企業(yè)所得稅都申報(bào)錯(cuò)了,需要怎么處理?
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2019-07-18
小型微利企業(yè),企業(yè)所得稅第一季度利潤(rùn)額242524.49元,第一季度企業(yè)所得稅是乘0.05是12126.23元。這是前提,第二季度利潤(rùn)1243225.34元。怎么算第二季度企業(yè)所得稅
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2020-07-09
老師好:1.去年第四季度企業(yè)所得稅今年1月份交的,當(dāng)時(shí)沒(méi)有計(jì)提,今年1月份通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目,轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配未分利潤(rùn)借方 2.去年第一季度、第二季度按定額交的200元企業(yè)所得稅今年在匯算清繳稅務(wù)系統(tǒng)通過(guò)比對(duì),又退回了19年交的企業(yè)所得稅,因?yàn)榍皫啄晔翘潛p,請(qǐng)問(wèn)退回的企業(yè)所得稅如何賬務(wù)處理
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2020-09-23
季度企業(yè)所得稅怎么報(bào)
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2015-09-24
季度所得稅申報(bào)表中營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本本年累計(jì)數(shù)是全年數(shù)還是季度數(shù)?
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2019-01-13
老師您好,21年匯算清繳時(shí)補(bǔ)繳了20年度的所得稅,以下分錄對(duì)嗎:借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅;借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款; 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
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2022-01-12
老師我們總分機(jī)構(gòu),采取匯總申報(bào)企業(yè)所得稅,分公司第一年是不分?jǐn)偵陥?bào)繳納企業(yè)所得稅的 ,也不會(huì)做其他申報(bào),企業(yè)所得稅就是匯總有總公司申報(bào)即可?
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2024-06-07
老師,你好,我問(wèn)一下,我申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅的時(shí)候,利潤(rùn)是68000,彌補(bǔ)虧損的金額是61122、,為什么到10月份的時(shí)候本年利潤(rùn)總額還是68000
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2019-12-17
以前年度的帳上掛應(yīng)交稅金一應(yīng)交企業(yè)所得稅的余額在借方帳務(wù)該怎么處理
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2017-04-21
請(qǐng)問(wèn)沒(méi)有按期申報(bào)2018年度所得稅匯算有什么后果?
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2019-05-21
個(gè)體戶(hù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得年度預(yù)交申報(bào)計(jì)算應(yīng)納稅額?
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2021-02-19
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)表的預(yù)繳方式怎么從按照實(shí)際利潤(rùn)額預(yù)繳改為\'按照上一納稅年度應(yīng)納稅所得額平均額預(yù)繳啊
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2022-04-07
老師:公司去年在同省的不同市成立了一家獨(dú)立核算的分公司,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)季度所得稅申報(bào)是不是需要總公司匯總,填寫(xiě)企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)分配表,分配后分公司按照分配額申報(bào)所得稅?
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2019-07-27
19秒企業(yè)所得稅計(jì)算4季度都符合小微企業(yè),但全年應(yīng)納所得額超出300萬(wàn),怎么做?
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2019-06-12
申報(bào)7.1至9.31的季度所得稅是指1-9的數(shù)據(jù)嗎?
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2018-10-10
老師 為什么 以前年度損益調(diào)整 對(duì)方科目沒(méi)計(jì)入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅, 而是計(jì)入的遞延所得稅資產(chǎn)呢?
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2019-11-24