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請(qǐng)問(wèn)買方增值稅發(fā)票丟失,出賣方需要請(qǐng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的《丟失增值稅專用發(fā)票已報(bào)稅證明單》的目的是什么,是為了證明出賣方已經(jīng)繳納了增值稅嗎?
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2023-03-24
將貨物交給被人代銷和幫別人代銷都要交增值稅 那不是銷售一次貨物要交兩次增值稅
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2018-07-25
老師,應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)稅 如果應(yīng)交增值稅得出-3096元,應(yīng)交銷項(xiàng)稅-3096/銷售收入230922.96= 多少稅負(fù)
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2019-06-27
意思是說(shuō)分錄是錯(cuò)誤的,分錄應(yīng)該是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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2017-09-21
用銀行存款繳納增值稅怎樣做分錄?是不是借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款
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2018-12-29
老師,您好。當(dāng)月交當(dāng)月增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅已交稅金,貸:銀行存款。當(dāng)月還需要計(jì)提嗎,
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2019-07-30
老師,一般納稅人,當(dāng)月繳納增值稅,記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,這種情況是什么情況
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2020-01-13
個(gè)人勞務(wù)增值稅起征點(diǎn)是500元,是指每人每次500元,還是每人每月500元。若請(qǐng)搬運(yùn)工8人,每人250元。是否未到每個(gè)人勞務(wù)起征點(diǎn),不用去代開(kāi)發(fā)票的
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2019-11-05
請(qǐng)問(wèn)一下申報(bào)增值稅時(shí),彈出增值稅減免稅明細(xì)表中數(shù)據(jù)要與主表一致,但是系統(tǒng)沒(méi)有減免稅表怎么處理
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2020-01-14
我公司被國(guó)稅局查賬,在2017年1月補(bǔ)交2015年增值稅178700.23元,調(diào)增利潤(rùn)1051177.82元,補(bǔ)交所得稅22097.69元 同時(shí)還有相應(yīng)的滯納金,請(qǐng)問(wèn)該怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄 老師給我解答了:借;應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅,企業(yè)所得稅 營(yíng)業(yè)外支出 貸;銀行存款 我有點(diǎn)不明白,請(qǐng)問(wèn) 不用跟平時(shí)一樣計(jì)提增值稅嗎 沒(méi)有貸方的應(yīng)交稅費(fèi) 累計(jì)下來(lái) 借貸方應(yīng)交稅費(fèi)會(huì)有異常嗎
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2017-04-28
建筑業(yè)自行申報(bào)預(yù)交增值稅,該申報(bào)所屬期無(wú)收入,只有預(yù)交增值稅是否需要交納附加稅?
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2019-06-26
小企業(yè)準(zhǔn)則下,是按照應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額,還是直接應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅來(lái)寫(xiě)分錄
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2020-06-22
從公司購(gòu)入甲材料3000千克,增值稅專用發(fā)票上注明的買價(jià)為61000元,增值稅額103
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2015-12-20
增值稅副表三服務(wù),不動(dòng)產(chǎn)扣除明細(xì)是什么意思,填數(shù)的話影響增值稅金額嗎
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2019-10-21
您好想問(wèn)您下關(guān)于貨運(yùn)代理免征增值稅,不太明白國(guó)際貨運(yùn)免征增值稅這塊
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2019-07-09
購(gòu)入一臺(tái)不需要安裝的設(shè)備,取得的增值稅發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款為5500000 增值
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2021-06-30
老師我新接手一家公司的帳,發(fā)現(xiàn)前會(huì)計(jì)填報(bào)4月份增值稅申報(bào)表時(shí)把9%稅率的銷售額填入13%了,導(dǎo)致多記增值稅,銀行實(shí)際繳納比賬面金額多交656的增值稅,5月做賬將多交的增值稅計(jì)入“應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出多交增值稅”,我想知道這筆多交的增值稅在6月的增值稅申報(bào)表填在哪里?6月份沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)發(fā)生,那我還能在6月調(diào)整嗎?還是需在有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)發(fā)生額的月份再調(diào)整這筆多交的稅款?
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2019-07-13
企業(yè)支付增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做? 1、支付增值稅時(shí)內(nèi)賬會(huì)計(jì)分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 我這樣做了,不對(duì),那個(gè)負(fù)責(zé)資產(chǎn)表仍然有應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)在上面。這個(gè)增值稅是做年報(bào)表時(shí)必須交的增值稅,已交了。但不知道為什么會(huì)顯示負(fù)數(shù)?
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2019-05-11
本月進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額多怎么做分錄,銷項(xiàng)稅額5進(jìn)項(xiàng)稅額0.5己交稅金4怎么做分錄結(jié)轉(zhuǎn)
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2018-05-31
小規(guī)模納稅人開(kāi)具增值稅發(fā)票免交增值稅,增值稅可以直接計(jì)入收入嗎?
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2020-04-09