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老師,你好!我想問問如何看待下面這兩個規(guī)定: 1. 個人出租住房,按照5%的征收率減按1.5%計算納稅; 2. 其他個人,采取一次性收取租金形式出租不動產(chǎn)取得的租金收入,可在對應的租賃期內(nèi)平均分攤,分攤后的月租金收入未超過10萬元的,免征增值稅。 按照上述兩個規(guī)定,我是否可以理解成按月收的話就繳納1.5%的增值稅,如果一次性收取幾個月的租金的話,只要分攤后不超過10萬元,增值稅就是0?這就存在稅務籌劃的空間,對嗎?謝謝!
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2019-08-21
小規(guī)模納稅人1季度代開增值稅專票時征收了了增值稅,和減半的城建稅。那教育附加和地方教育附加在代開時不一起減半征收嗎?
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2019-04-11
請問公司法人的房產(chǎn)能不能出租給公司作為員工宿舍,開發(fā)票計入管理費用?
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2020-03-20
公司給法人和員工交車位管理費 怎么做分錄 (公司名下沒有車只是給有車的員工付季度車位費)
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2022-02-17
成本與可變現(xiàn)凈值孰低法的具體處理是什么?對該處理方法進行評價
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2023-10-27
新成立的公司,首次買增值稅稅控系統(tǒng)盤,借:固定資產(chǎn)480,貸,銀行存款480,借:應交稅費-應交增值稅,減免額480,貸:管理費用480,對嗎?
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2019-03-27
丙公司20x1年12月31日購入一棟房屋,以銀行存款支付買價50000000元,增值稅5500000元,合計55500000元,作為管理用房使用,采用年限平均法計提折舊,預計使用年限為50年,預計凈殘值為0。20x2年12月31日,該公司將房屋的用途改為出租,并以公允價值模式計量,當日的公允價值為48500000元。20x3年,該企業(yè)收取房屋租金1500000元,增值稅165000元;20x3年12月31日,該房屋公允價值為48200000元。20x4年1月10日,該企業(yè)將房屋出售,收取買價47800000元,增值稅5258000元,合計53058000元,存入銀行。根據(jù)以上資料,編輯有關會計分錄
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2018-06-25
根據(jù)現(xiàn)行稅法規(guī)定,下列消費品既征收增值稅又征收消費稅的是( )。 A、外貿(mào)公司進口的啤酒 B、卷煙廠用生產(chǎn)出的煙絲連續(xù)生產(chǎn)卷煙 C、汽車廠銷售自產(chǎn)電動汽車 D、珠寶批發(fā)公司批發(fā)外購的金銀鑲嵌首飾
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2020-03-03
金稅盤280的增票我認證了,分錄是,借:管理費用172.41 應交稅費-應交增值稅-進項稅27.59 貸:銀行存款280后來我把27.59作了進項稅額轉(zhuǎn)出,分錄是這樣做嗎:借:管理費用27.59貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出都27.59
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2018-10-13
各位老師!請問稅務師會計與財管里面關于其他債權(quán)投資減值的分錄是 借:信用減值損失 貸:其他綜合收益 我不理解的是,信用減值損益是損益表借方會導致利潤減值,而其他綜合收益是資產(chǎn)負責表所有者權(quán)益貸方表示增加 那么問題是,既然損失增加了,為什么所有者權(quán)益還增加呢?這不是不符合會計恒等式嗎?
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2023-05-26
新開的建筑業(yè)企業(yè),注冊資本 1000元 ,實行新公司注冊管理辦法后沒有最低注冊資本的限制,股東實際只投入50萬,如何進行賬務處理呢?原因是?
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2017-04-12
請教老師,核定征收是怎么計算稅額呀?專管員核定的是按4%應稅所得率核定征收企業(yè)所得稅,比如收入30萬,如何計稅
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2020-05-21
請教下老師,金稅盤維護費分錄是不是這樣做~借:管理費用,貸:現(xiàn)金,后借:應交稅費-應交增值稅-減免稅金,貸:營業(yè)外收入 還是借 管理費用 貸 庫存現(xiàn)金 后借:應交稅費-應交增值稅-減免稅金 貸 管理費用 這兩個哪個對?
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2019-10-22
我們的主營范圍是商品豬的養(yǎng)殖和銷售,現(xiàn)在準備用豬糞加工有機肥,企業(yè)所得稅和增值稅是怎樣征收的
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2017-11-22
老師好,請教,旅行社交增值稅,收款額減去住宿費、餐費等成本款,差額征稅?差額直接乘以稅率?
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2019-02-26
剛做公司的賬.不知道免征的教育附加費轉(zhuǎn)營業(yè)外收入后報增值稅時填在主表的哪一行?。?/span>
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2018-12-19
小規(guī)模納稅人之前一直是0申報,這次報季度所得稅的時候,一直顯示‘當前用戶稅種登記信息中本屬期內(nèi)不存在居民企業(yè)(查賬征收)(核定征收)企業(yè)所得稅(季)度申報,不能辦理該業(yè)務’,這是怎么回事呢?
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2019-01-14
個體工商戶辦理注銷,核定征收,銀行里有十幾萬怎么處理
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2021-08-09
提問:老師 如果我買100,增值稅進項稅17,不含稅價格賣出120,增值稅銷項稅20.4。 一般企業(yè)現(xiàn)金流入=140.4-117-(20.4-17)=20元 免征增值稅企業(yè)現(xiàn)金=120-117=3元
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2015-11-30
請問老師,我們企業(yè)是國有企業(yè),這個征信報告是哪里出的?
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2020-02-26