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收到一張個人去稅務局代開的綠化施工發(fā)票怎么做賬 我們公司是做綠化工程的
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2019-12-28
園林公司的綠化工程和園林綠化養(yǎng)護一般納稅人和小規(guī)模納稅人的稅率是多少
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2017-06-04
老師,請問一下生產型企業(yè)環(huán)保稅二氧化硫、氮氧化物、煙塵的計稅依據(jù)和計算方法
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2022-09-15
給店鋪制作牌匾屬于廣告類業(yè)務嗎?我公司是文化傳媒公司,需要交文化建設稅嗎
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2021-11-17
我公司資產評估確認時,出現(xiàn)了綠化樹,請問老師,綠化樹可以作為固定資產入賬嗎?
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2018-11-15
老師 您好 我想請問下園林綠化公司,綠化養(yǎng)護的項目 可以去稅局備案成清包工嗎?
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2018-06-06
老師,會計信息現(xiàn)代化什么意思???為什么沒有貨幣計量就不會有會計信息現(xiàn)代化?
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2021-12-30
老師,晚上好,綠化帶工程的賬務處理如何做,綠化帶工程是不是免稅的?。庠鲋刀悾?/span>
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2019-07-26
開具增值稅專用發(fā)票,規(guī)格型號和單位有規(guī)定必須填寫嗎?以前一直沒填過。買化妝品的
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2020-07-13
某市甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事化妝品生產銷售。2023年11月發(fā)生以下業(yè)務: (2)將上月進口的化工原料價值100萬元全部發(fā)往乙公司委托加工高檔化妝品,支付加工費20萬元,并取得增值稅專用發(fā)票。假設進口高檔化妝品關稅稅率為50%;高檔化妝品消費稅稅率為15% 代收代繳的消費稅=(100+20)÷(1-15%)×15%=141.18×15%=21.18(萬元) 這個支付的20萬加工費應該是含稅的吧,為啥不價稅分離算消費稅?
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2024-05-29
請問老師,籌建期購入智慧化系統(tǒng)設備,收到開的“農貿市場信息化管理平臺開發(fā)服務費”普票共15萬。1、請問該筆支出是無形資產入賬還是直接計入開辦費處理?2、因是軟件系統(tǒng),購入并非能使用,預計營業(yè)期開始使用,那么請問如果使用壽命不確定的無形資產不用進行攤銷,我們這個市場智慧化網(wǎng)絡設備需要攤銷嗎?是購入當月開始攤銷?還是購入時作開辦費,待營業(yè)期使用時轉入無形資產在攤銷了?
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2020-09-22
某商場有進出口經(jīng)營權,為增值稅一般納稅人。今年4月從A國進口一批高檔化妝品,成交價折合人民幣180萬元,另支付運抵我國港口的運費30萬元,保險費12萬元。當月在我國銷售該批高檔化妝品,取得含增值稅銷售額702萬元。假設該化妝品適用的關稅稅率為40%,消費稅稅率為15%,增值稅稅率17%。 要求:(1)計算該商場進口化妝品應納的稅額。 (2)計算該商場當月銷售化妝品應納的增值稅。
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2020-01-02
1. 某高檔化妝品生產企業(yè)為增值稅一般納稅人。2018年12月3日向某大型商場銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額200萬元,增值稅額32萬元;12月14日向某單位銷售高檔化妝品一批,開具普通發(fā)票,取得含稅銷售額2.32萬元。高檔化妝品消費稅稅率為15%。 要求:(1)計算該高檔化妝品生產企業(yè)上述業(yè)務應稅銷售額。(2)計算上述業(yè)務應繳納的消費稅額。
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2020-06-30
老師,問一下,公司老板自己先墊款加油充值了23000塊錢,并且開具了發(fā)票?,F(xiàn)在讓公司報銷,是借:預付賬款—中石化貸:其他應付款 借:管理費用—加油費 貸:預付賬款—中石化 這樣對嗎?
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2019-12-20
ABC公司以生產化妝品為主,以一個月為一個納稅期限。預計5月28日銷售化妝品10000盒給永安商場,不含稅單價為每盒100元,單位銷售成本為40元。預計銷售費用為5000元。
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2022-10-15
甲化妝品公司為一般納稅人,銷售高檔化妝品以300套含增值稅售價700元,將同款50套用于對外贊助,已知增值稅稅率16%,消費稅15%計算甲公司當月應納消費稅稅額是多少?
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2019-06-27
老師,您好。我們是一般納稅人,建筑服務業(yè)。我們有一塊業(yè)務是維護,經(jīng)常需要用發(fā)電機,我們員工購買了發(fā)動機化油器1080塊錢,請問老師發(fā)動機化油器我該記入什么科目
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2024-04-07
一般借款,資本化率=總的資本化利息之和/總的本金加權平均。 我想問分子利息之和是不是算一整年的利息,不管本年何時占用一般借款,分母本金加權平均也是這么算對吧。
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2020-07-17
5、某市甲化妝品廠(增值稅一-般納稅人)2019年11月生產經(jīng)營業(yè)務如下: (1 )生產化妝品一批銷售給商場,不含稅價格100萬元,以前收取的化妝品包裝盒押金1萬元超過規(guī)定期限不予退還。 (2)購入高檔化妝品一批,不含稅價款30萬元,取得增值稅專用發(fā)票,當月全部領用,用于生產另.一種高檔化妝品不含稅價款是40萬元,生產已經(jīng)完畢并辦好入庫手續(xù)。 (3)購入高檔化妝品一-批不含稅價款3萬元,取得增值稅專用發(fā)票,當月全部領用,用于生產研發(fā)一種新產品10件,成本總共4.05萬元,并全部在當月贈送給消費者試用。 (4)發(fā)出材料30萬元委托乙廠加工化妝品,當月加工完畢并全部收回,支付不含稅加工費2萬元、輔料費0.5萬元,取得增值稅專用發(fā)票加工產品已經(jīng)收回并入庫尚未銷售;該批加工的化妝品按乙廠同類產品不含稅售價計算應為50萬元。其他相關資料:該廠 生產的化妝品消費稅稅率為15%,增值稅稅率為13%,成本利潤率5%;相關發(fā)票已經(jīng)通過稅務機關認證。 根據(jù)資料計算并回答問題(保留兩位小數(shù)) 計算甲廠當月應繳納的增值稅。 計算乙廠當月應代收代繳的消費稅 計算甲應當申報繳納的消費稅。
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2020-05-26
老師,開80000元的廣告費,文化建設稅是80000*0.03=2400元嗎?廣告牌出租是否要交文化建設稅?
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2016-10-12