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老師,請問當(dāng)月有發(fā)生銷售 借:銀行 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 當(dāng)月計提增值稅的時候的分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅金 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交增值稅時 借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金 貸:銀行 然后我的問題是:應(yīng)交稅費(fèi)銷項稅的貸方、進(jìn)項稅的借方、轉(zhuǎn)出未交稅金的借方、已交稅金的借方都有數(shù),這幾個明細(xì)科目的期末余額是一直掛著嗎?需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?麻煩老師給我一個增值稅從計提到結(jié)轉(zhuǎn)的具體分錄,謝謝
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2021-05-09
老師 增值稅什么情況下給公益性的或者社會公眾的(贈送,無償轉(zhuǎn)讓)才免增值稅呀 贈送的是要交增值稅吧 這道題就是增值稅的這個就是不交 什么情況下才不交呀,越學(xué)越迷糊
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2020-08-31
做已認(rèn)證完的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,本月不用交增值稅如,一步:借庫存商品5 貸應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額 5二步:借主營業(yè)務(wù)成本5 貸庫存5 三步借應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 這樣做對嗎,
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2018-08-06
老師,我們公司是一般納稅人,但是符合進(jìn)項10%加計抵減。我之前結(jié)轉(zhuǎn)增值稅銷項額,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅跟實際交的增值稅有差額,差額是我忘記扣減加計扣除的10%,我現(xiàn)在想把應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額弄平,怎么做分錄?
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2020-06-05
老師好!我們是異地建筑,這個月進(jìn)項大于銷項。不用交增值稅。但是預(yù)交了增值稅,那預(yù)交的增值稅在表上填的時候只把預(yù)交的金額寫上,后面實際要抵扣的就寫零吧。是不是預(yù)交的增值稅留著下個月有進(jìn)項了抵減呢?
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2019-11-11
老師,增量留底和存量留底屬于進(jìn)項稅額,現(xiàn)在退稅做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出),這樣做分錄對嗎?
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2022-05-09
小規(guī)模納稅人,前兩個應(yīng)交增值稅7月份是343.69.營業(yè)額是11456.31.8月份是993.78,營業(yè)額是33126.22.當(dāng)時增值稅做到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,科目貸方。這個月需要交按季度交增值稅,營業(yè)額是含稅收入在90000,這個月怎么把前兩個月的增值稅業(yè)務(wù)做到這個月來并繳稅,這個月的增稅怎么做賬?詳細(xì)解答一下,謝謝。
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2017-09-27
"現(xiàn)代服務(wù)業(yè),銷項1000,進(jìn)項500,進(jìn)項稅額加計抵扣稅額50。 月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額1000 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額500 應(yīng)交稅額-未交增值稅500 實際繳納:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅500 貸銀行存款450 營業(yè)外收入50 是這樣做的分錄嗎?"
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2023-03-15
稅控盤480元五月份做了兩筆分錄,購入和抵扣。需不需要結(jié)轉(zhuǎn)?五月份結(jié)還是年底結(jié)?因為現(xiàn)年底減免稅額和轉(zhuǎn)出未交增值稅兩個都有480元余額。
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2019-01-13
老師 這是21年10月~12月應(yīng)交增值稅情況 我在12月份的時候把未交增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入了 570.77 但是銷項稅額沒有動 這個應(yīng)該怎么辦?是不是應(yīng)該銷項和未交的一塊轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入?
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2022-03-30
減免稅款為什么不在一開始轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅科目
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2020-05-25
根據(jù)之前會計的數(shù)據(jù)做的期初余額,轉(zhuǎn)出未交增值稅跟銷項稅額為什么有余額的啊,這個要怎么處理啊老師
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2020-04-07
轉(zhuǎn)出未交增值稅為什么有余額,這余額也不是正確的留抵稅額,這是怎么回事?
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2020-07-08
老師,2020.1月份實際繳納上個季度稅款是2833元,2019.12月賬面應(yīng)交增值稅-未交增值稅是3313元,其中480元購買了稅控盤,關(guān)于這個業(yè)務(wù)分錄都是怎么做的? 小規(guī)模納稅人
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2020-04-09
當(dāng)月沒有銷項稅額轉(zhuǎn)出未交增值稅還用做嗎,
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2022-05-30
進(jìn)項大于銷項稅就不用轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎,不用計提稅金嗎
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2019-06-13
老師好,想問一下“轉(zhuǎn)出未交增值稅”有余額,是到年底的時候跟“銷項稅額”再統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)沖銷嗎?
3/5
2024-11-07
北京好好吃餐飲管理有限公司為小規(guī)模納稅人,2022年4-6月發(fā)生下列業(yè)務(wù):當(dāng)季開票含稅金額480000元,發(fā)生采購成本蔬菜123000元、海鮮125640元、肉類135640元、其他日用品12560元,請計算當(dāng)季的應(yīng)交增值稅
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2023-12-03
老師,上個月我做了借預(yù)繳增值稅貸銀行存款,這個月我就做了借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款了,預(yù)繳增值稅那里還是掛著金額,正常的話,是不是應(yīng)該月末把預(yù)繳轉(zhuǎn)到未交
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2020-04-09
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入未交增值稅的分錄
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2024-04-09