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小規(guī)模季度收入低于30萬(wàn)的免征增值稅!又說(shuō)季度低于9萬(wàn)的免征啥意思呀?
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2020-06-23
你好,個(gè)體戶想開(kāi)*建筑服務(wù)*施工服務(wù)費(fèi)普票,經(jīng)營(yíng)范圍應(yīng)該增加什么?個(gè)稅附征率是用建筑業(yè)0.4%核定嗎?
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2022-06-14
根據(jù)企業(yè)所得稅法實(shí)施細(xì)則的規(guī)定:企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)固定資產(chǎn)的性質(zhì)和使用情況,合理確定固定資產(chǎn)的預(yù)計(jì)凈殘值。企業(yè)是否可以不留固定資產(chǎn)凈殘值?也就是說(shuō)企業(yè)不留固定資產(chǎn)凈殘值是否符合企業(yè)所得稅法實(shí)施細(xì)則的規(guī)定?
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2017-07-02
小規(guī)模納稅人每月銷售額不超過(guò)10萬(wàn)免征增值稅,按季度申報(bào)銷售收入不超過(guò)30萬(wàn)免征增值稅,如果一月銷售收入12萬(wàn)二月銷售收入8萬(wàn),三月銷售收入9萬(wàn)這樣的話在四月份申報(bào)時(shí)繳納增值稅嗎?#規(guī)模納稅人每月銷售額不超過(guò)10萬(wàn)免征增值稅,按季度申報(bào)銷售收入不超過(guò)30萬(wàn)免征增值稅,如果一月銷售收入12萬(wàn)二月銷售收入8萬(wàn),三月銷售收入9萬(wàn)這樣的話在四月份申報(bào)時(shí)繳納增值稅嗎?
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2020-02-08
老師們好,我是想問(wèn)一下,營(yíng)改增以后,子公司支付管理費(fèi)給集團(tuán)總部,目前有哪些相關(guān)法律法規(guī)
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2018-12-12
第1行(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3% 征收率)”應(yīng)當(dāng)≥第2行“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值 稅專用發(fā)票不含稅銷售額+第3行“稅控器具 開(kāi)具的普通發(fā)票含稅銷售額”第1.行(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3% 征收率)”應(yīng)當(dāng)≥第2.行“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值 稅專用發(fā)票不含稅銷售額+第3.行“稅控器具 開(kāi)具的普通發(fā)票含稅銷售額”
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2022-04-19
《營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào)印發(fā))第四十五條第(二)項(xiàng)(二)納稅人提供建筑服務(wù)、租賃服務(wù)采取預(yù)收款方式的,其納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為收到預(yù)收款的當(dāng)天。(不適用于不動(dòng)產(chǎn)銷售和土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓)這個(gè)意思是我還沒(méi)動(dòng)工還沒(méi)去異地,那我基本戶本月16號(hào)過(guò)了稅期了,收了甲方的預(yù)收款,那我怎么當(dāng)日申報(bào)呢?不是應(yīng)該下個(gè)月申報(bào)期才申報(bào)的嗎?而且是在公司地是還是項(xiàng)目所在地預(yù)征嗎?
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2020-04-14
原本餐飲業(yè)是定額征稅的,稅局要求改查賬征收,有哪些原因?qū)е拢?/span>
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2019-03-26
老師,核定征收改為查賬征收,發(fā)現(xiàn)以前年度未入賬發(fā)票怎么處理?
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2019-10-15
比如含增值稅153萬(wàn),不含增值稅應(yīng)該怎么算啊。 我要計(jì)算法。
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2019-11-05
核定征收的個(gè)體工商戶,超過(guò)了開(kāi)票額度,是不是要改成查帳征收?
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2022-03-13
建筑施工企業(yè)給對(duì)方開(kāi)增值稅發(fā)票時(shí)的分錄怎樣做,當(dāng)收到工程款后結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄怎么做
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2017-12-19
我公司是建筑業(yè)一般納稅人,現(xiàn)在有一份營(yíng)改增試點(diǎn)前簽訂的機(jī)械租賃合同,我可以開(kāi)3%的增值稅普通票嗎
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2016-09-01
我目前所在公司是餐飲企業(yè),是總分結(jié)構(gòu),增值稅,企業(yè)所得稅,工會(huì)經(jīng)費(fèi),房產(chǎn)稅,土地使用稅是由總部匯總納稅,總部名下有6家分店,總部、各店在財(cái)務(wù)軟件里各自單獨(dú)核算,主要提供餐飲服務(wù);其中有3家門店自己?jiǎn)为?dú)申報(bào)環(huán)境保護(hù)稅,印花稅,個(gè)稅,剩余的部分都是由總部匯總申報(bào)。 大概2021年1月春節(jié)前,單獨(dú)申報(bào)的3家門店由各自的稅管員通知會(huì)計(jì):讓核定環(huán)保稅稅種并補(bǔ)交了滯納金和稅款,但是總部的專管員沒(méi)有聯(lián)系我必須認(rèn)定環(huán)境保護(hù)稅,我也沒(méi)有主動(dòng)去認(rèn)定該稅種,所以不知道總部是否應(yīng)該交環(huán)境保護(hù)稅公司是93年成立的,經(jīng)歷了營(yíng)改增以后,稅務(wù)局對(duì)企業(yè)的管理方式就一直這么延用下來(lái)了??偣静惶峁┎惋?,每個(gè)月主要有租金收入,調(diào)撥
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2022-08-14
上個(gè)月開(kāi)的銷項(xiàng)稅開(kāi)錯(cuò)了,但是已經(jīng)申報(bào)了增值稅,這個(gè)月開(kāi)了紅沖發(fā)票,稅務(wù)上的賬務(wù)處理營(yíng)改增嗯呢做
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2021-08-27
一般納稅人本月貨物銷售17%稅率銷售額是7萬(wàn),勞務(wù)11%稅率銷售額是9萬(wàn)。填寫完\'營(yíng)改增稅負(fù)分析表\'提交申報(bào)后,繳稅頁(yè)面出現(xiàn)兩筆增值稅待繳款一筆是正常算出的本月應(yīng)繳稅,還有一筆說(shuō),營(yíng)改增稅負(fù)分析表中第七欄測(cè)算的增值稅
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2018-03-15
你好 稅務(wù)登記 建筑勞務(wù)公司 主要做建筑勞務(wù)分包 營(yíng)改增納稅人類型 和增值稅企業(yè)類型怎么選 勞務(wù)型還是服務(wù)型?
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2021-12-07
請(qǐng)問(wèn):公司收取對(duì)方承兌匯票的利息問(wèn)題 公司要交增值稅,是并入銷售額按13還是按營(yíng)改增之后利息收入同銀行按6 對(duì)方付10萬(wàn)承兌,扣對(duì)方3000元利息,這3000元按哪個(gè)稅率,是沖財(cái)務(wù)費(fèi)用還是并入營(yíng)業(yè)收入
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2019-04-24
老師,如果應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下面有三個(gè)明細(xì)科目,減免稅額,簡(jiǎn)易征收,轉(zhuǎn)出未交增值稅,本月有稅控設(shè)備可以抵扣稅款820元,本月發(fā)生營(yíng)業(yè)收入21000(含稅)按簡(jiǎn)易征收5% 然后本月發(fā)生如下分錄: 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 820 貸 管理費(fèi)用 820 借:銀行存款 21000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易征收 1000 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易征收 1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額820 應(yīng)交稅
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2016-08-08
進(jìn)口增值稅的算法是貨物金額*關(guān)稅率*增值稅率還是貨物金額*(關(guān)稅率+增值稅率)
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2018-09-29