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第一季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為虧損2萬(wàn),第二季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為盈利5萬(wàn),所得稅費(fèi)用為0.3萬(wàn),第三季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為虧損4萬(wàn),第四季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)虧損2萬(wàn),那么第四季度所得稅費(fèi)用是多少,本年所得稅費(fèi)用是多少,全年虧損是否需要退稅?
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2018-01-03
老師您好!建筑公司的一般納稅人二季度盈利93000元,但是本季度不想上交所得稅,雖然資產(chǎn)負(fù)債表的利潤(rùn)分配是顯示盈利,利潤(rùn)表顯示盈利,但是所得稅報(bào)表把支出填成和收入同等的數(shù)字可以嗎?年末統(tǒng)一計(jì)算所得稅可以嗎?謝謝!
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2020-07-03
交第二季度所得稅,發(fā)現(xiàn)所得稅清繳沒(méi)有轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配,直接是借所得稅費(fèi)用5545 9貸應(yīng)繳所得稅5545.9,交款時(shí),借應(yīng)交所得稅,貸銀行存款了,影響交第二季度所得稅的數(shù)據(jù)了,該怎么調(diào),
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2020-07-06
每月都結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤(rùn),年末計(jì)提所得稅,是先結(jié)轉(zhuǎn)12月?lián)p益,算出本季度應(yīng)交所得稅,計(jì)提后,然后再把計(jì)提的所得稅轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn),然后再把本年利潤(rùn)和轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn),再出報(bào)表是這個(gè)流程么
1/2040
2020-02-05
18年四季度所得稅報(bào)表利潤(rùn)和18年12月報(bào)表相差了幾塊錢(qián),怎么辦啊
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2019-03-28
老師7月份我們繳納過(guò)企業(yè)所得稅,現(xiàn)在年末計(jì)算應(yīng)交所得稅,我是不是就計(jì)算7-12月應(yīng)交所得稅就可以了呢?利潤(rùn)表上的所得稅費(fèi)用(不考慮調(diào)增調(diào)減)就應(yīng)該是7-12月的利潤(rùn)總額*稅率?
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2019-01-14
老師,你好,我企業(yè)第一季度季報(bào)和財(cái)務(wù)報(bào)表均已申報(bào),現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候不讓申報(bào),提示如下,點(diǎn)開(kāi)之后下一步是灰色的[圖片][圖片]由于第一季度盈利,不填年報(bào)的話(huà),彌補(bǔ)虧損那數(shù)據(jù)填不上
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2022-04-19
,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)個(gè)人所得稅福利費(fèi)不需要申報(bào)吧
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2018-10-23
辭退福利,企業(yè)所得稅清算放在哪里
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2021-04-27
我現(xiàn)在在填寫(xiě)企業(yè)所得稅年報(bào),為什么這個(gè)工資億填寫(xiě)上,最后會(huì)顯示要納稅調(diào)增,最后是盈利的還要交稅?是不是工資這可以直接填寫(xiě)0就可以了,不用非得填寫(xiě)做賬數(shù)?
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2021-03-25
您好,想請(qǐng)教一下,1月份利潤(rùn)總額100萬(wàn) 2月份利潤(rùn)總額-50萬(wàn) 3月份利潤(rùn)總額70萬(wàn) 在有遞延所得稅的情況下1-3月份分別怎么計(jì)提所得稅?4月份繳納所得稅的時(shí)候怎么做分錄?
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2019-11-21
老師,企業(yè)所得稅稅率最高是25%,按行業(yè)分還是安利潤(rùn)去定
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2016-07-22
企業(yè)所得稅季報(bào) 就是把三個(gè)月的利潤(rùn)加起來(lái)嗎,報(bào)表上顯示的是年累計(jì)金額 實(shí)際填的話(huà)就是將456三個(gè)月的加起來(lái)就好 是嗎
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2018-07-16
我想問(wèn)下A公司是總包有個(gè)1000萬(wàn)的合同,最多可以分包給我(B公司)30%,我們簽訂300萬(wàn)的合同,那么B公司在300萬(wàn)合同盈利的情況下要正常繳納企業(yè)所得稅,那么對(duì)應(yīng)A公司來(lái)說(shuō)他們簽訂的1000萬(wàn)中分包給了我300萬(wàn),他們繳納所得稅的話(huà)是怎么繳納的啊,是按照剩下的70%的盈利繳納?
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2021-01-18
上年度末企業(yè)所得稅季報(bào)實(shí)際利潤(rùn)那欄累積金額為-130000,今年年初季報(bào)時(shí)這個(gè)數(shù)字填在哪一欄呢?怎么填呀
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2017-04-17
老師,按照稅法計(jì)算的應(yīng)交所得稅=當(dāng)期利潤(rùn)×稅率,那遞延所得稅又是怎么計(jì)算的?遞延所得稅負(fù)債又是怎么來(lái)的?
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2017-10-16
老師,就是企業(yè)所得稅年報(bào),去年?duì)I業(yè)利潤(rùn)是負(fù)數(shù),怎么報(bào)呢?
3/657
2019-05-14
老師 企業(yè)所得稅季報(bào)有盈利 在填表時(shí)候是不是可以彌補(bǔ)以前損失 還是季度盈利先預(yù)交啊 會(huì)計(jì)上怎么分錄啊
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2020-10-23
如果今年應(yīng)納稅所得額超過(guò)300萬(wàn),那所得稅率就是25%,應(yīng)交稅75萬(wàn),上年利潤(rùn)總額-100萬(wàn),那今年應(yīng)該交多少稅呢?
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2021-12-16
在這個(gè)月季度所得稅申報(bào)時(shí),利潤(rùn)總額累計(jì)數(shù)是負(fù)數(shù),但是18年交了17年的所得稅,這個(gè)所得稅費(fèi)用是10,這個(gè)10往那里填啊
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2018-10-18