国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

老師請問,增值稅進項稅額是每個月需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,還是一直在借方余額累計起???
1/640
2019-07-12
老師您好,我從開發(fā)票、收到材料發(fā)票認(rèn)證抵扣到付稅款的會計分錄:1、開發(fā)票:借:應(yīng)收賬款 10萬 ,貸:主營業(yè)務(wù)收入9.2萬 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額0.8萬 。 2、收到材料發(fā)票付款:借:工程施工-材料費 7.3萬 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅0.7萬,貸:銀行存款8萬。 3、認(rèn)證發(fā)票抵扣:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額0.7萬,貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅0.7萬。 4、轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅0.1萬,貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅0.1萬。中間還有沒有錯漏的會計分錄?麻煩了?。?/span>
1/1206
2020-07-22
一般納稅人11月銷項開出100.58,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅也計100.58,12月繳納增值稅100.59,那么這1筆0.01營業(yè)外支出是記在12月,納稅差額調(diào)整,借 營業(yè)外支出-差額調(diào)整, 貸 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_ 未交增值稅,對吧
1/749
2018-05-25
上個月應(yīng)交18961.15的增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅也計提了18961.15,但是這個月只交17944.25的稅,減免了1016.9的稅款,我這個月要咋個做這1016.9的憑證呢?
1/626
2018-11-01
請問現(xiàn)在有未交增值稅16.69,我需要計提業(yè)務(wù)稅金及附加嗎
1/263
2023-03-14
U8結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅銷項稅額出現(xiàn)錯誤,找不出來錯誤在哪,
1/738
2021-06-23
轉(zhuǎn)出未交增值稅需付原始憑證嗎,原始憑證是什么樣子的
1/2146
2018-11-22
請問報表未交增值稅金額和賬上金額差幾毛錢,如何調(diào)整?
1/845
2019-01-10
進項稅額和銷項稅額要全額轉(zhuǎn)出到轉(zhuǎn)出未(多)交增值稅嗎?
1/1556
2019-07-08
小規(guī)模納稅人做應(yīng)收賬款時,會計分錄: 借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費,在應(yīng)交稅費的二級科目是些未交增值稅還是寫應(yīng)交增值稅?
1/2712
2017-03-30
老師,您好。我收到專用發(fā)票,當(dāng)月未認(rèn)證。做賬時應(yīng)該做應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進賬稅額),還是應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待抵扣進賬稅額)?
1/1236
2019-12-06
材料a為兩萬,b為36000,增值稅13%,款項未付,材料未送達,這個應(yīng)交稅費是怎么算的?
1/236
2023-12-09
進項稅大于銷項稅時,月末轉(zhuǎn)入未交增值稅科目要怎么做
1/1044
2018-09-20
月末有進項稅額沒銷項 用結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額到未交增值稅嗎
1/540
2018-10-16
小規(guī)模納稅人季度未開票收入超過30萬,還用交增值稅嗎
1/2569
2020-05-26
轉(zhuǎn)出未交增值稅和減免稅額期末余額是貸方負數(shù)正常嗎?
1/2195
2019-02-17
圖圖老師,月底增值稅銷項、進項、轉(zhuǎn)出未交等科目余額為零
1/969
2023-03-20
老師,未交增值稅借方余額,是不是要轉(zhuǎn)到其他非流動資產(chǎn)
2/219
2024-09-10
月末把進項稅額和銷項稅額轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎
1/5991
2018-03-09
老師您好,未開票收入怎么填報增值稅表。需要交所得稅嗎?
3/642
2022-03-30