国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

我是小規(guī)模公司代開了專票,附加稅已經(jīng)交了,報(bào)稅到附加稅這一步,應(yīng)該報(bào)附加稅嗎
1/757
2019-10-12
在嗎,小規(guī)模納稅人代開專票已經(jīng)交了稅錢,申報(bào)增值稅時(shí),怎么還有本期應(yīng)納稅額呢
1/635
2020-07-07
老師,之前有未開票收入已入賬交稅了,現(xiàn)在開票了,我應(yīng)該怎么做分錄?做反向分錄嗎?
1/1644
2020-04-20
您好,我年收入356340.63,有贍養(yǎng)老人和房貸等專項(xiàng)扣除項(xiàng),已繳納14271.72的個(gè)稅,為什么還要補(bǔ)交?
2/987
2022-03-07
老師 交易性金融資產(chǎn)出售時(shí)已經(jīng)包含了稅為什么還要價(jià)稅分離后 再重新成稅率啊
1/1440
2019-08-05
鄒老師:你好!19年增值稅已經(jīng)交了,只是沒有做賬務(wù)處理,如果再做一次,就虛增收入了
1/301
2021-04-14
股東用已經(jīng)評估的固定資產(chǎn)投資進(jìn)公司,公司賬務(wù)處理應(yīng)該做應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅嗎
1/1240
2016-09-16
開發(fā)公司營改增之前的老項(xiàng)目,賣的房子沒開發(fā)票已交營業(yè)稅,現(xiàn)在還能補(bǔ)開發(fā)票嗎
1/1220
2023-07-24
公司給員工交的意外保險(xiǎn)費(fèi),但是發(fā)票開的個(gè)人,已經(jīng)付款給保險(xiǎn)公司了。這樣可以嗎?
2/1007
2019-07-23
太陽能光伏安裝工程進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)大于銷項(xiàng)了,還需要再交增值稅嗎?有定稅的說法嗎?
1/649
2020-04-01
我公司是建筑工程公司,工程已完工,現(xiàn)在才交合同和相關(guān)完工資料審核,要怎么記賬。
1/920
2020-08-01
問一下老師,進(jìn)項(xiàng)票已記賬,但是報(bào)稅時(shí)才知道未認(rèn)證,結(jié)果補(bǔ)交了稅款賬務(wù)怎么處理
1/775
2019-12-09
計(jì)算轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交稅費(fèi)為什么規(guī)定買入價(jià)不得扣除已宣告但尚未發(fā)放的股利
1/1699
2021-02-18
哪位老師知道,電商銷售確認(rèn)我按照系統(tǒng)里交易管理已賣出的寶貝確認(rèn)銷售可以嗎
1/829
2022-06-10
工程所屬地預(yù)交了稅款,并開了經(jīng)營地涉稅事項(xiàng)反饋表,是不是就算外經(jīng)證已核銷了
1/5316
2018-12-29
年薪20萬,三個(gè)老人贍養(yǎng),一個(gè)子女教育,首套房房貸,已納稅6000,還需交多少個(gè)人所得誰
1/762
2022-02-23
老師好,我單位工程已交付使用,現(xiàn)在單獨(dú)報(bào)監(jiān)理費(fèi),請問是計(jì)入在建工程還是做費(fèi)用
1/1955
2019-12-19
我是一般納稅人,17年12月我開了一份發(fā)票,當(dāng)時(shí)已經(jīng)入賬,3月份發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤重新開了一份負(fù)數(shù)發(fā)票,之后又開了一份正數(shù)發(fā)票,負(fù)數(shù)發(fā)票我分錄這樣寫的 借:以前年度損益調(diào)整30000 已交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額5100 貸:應(yīng)收賬款 35100 (以前的賬收款是銀行存款) , 借:未分配利潤 30000 貸:以前年度損益調(diào)整30000 正數(shù)發(fā)票分錄是 借:應(yīng)收賬款 35100 貸:主營業(yè)務(wù)收入 30000 已交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額5100 這樣寫分錄對不對?
2/1175
2018-04-10
老師你好,請問下進(jìn)項(xiàng)能抵扣之前已經(jīng)交的增值稅嗎? 我們有個(gè)工程前期開票280萬,進(jìn)項(xiàng)180萬,已交100萬的增值稅,第二次開票200萬,收到了300萬進(jìn)項(xiàng),收回前期100萬進(jìn)項(xiàng),前期的100萬進(jìn)項(xiàng)可以抵第一次的增值稅嗎?
2/401
2016-12-30
2015年12月11日, 購買乙材料一批,不含增值稅款項(xiàng)為19,000.00元,增值稅稅率為17%,運(yùn)費(fèi)為1,000.00元。貨款已用銀行支付,并已驗(yàn)收入庫。 會計(jì)分錄中:借:原材料-乙材料 ? 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 ? 貸: 銀行存款 ?后邊的數(shù)字怎么計(jì)算呢?謝謝
1/457
2016-01-05