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現(xiàn)在要申報(bào)今年1季度的所得稅,稅務(wù)局里仍顯示的上季度末的數(shù)據(jù)來(lái)做期初,那這個(gè)期初可以按照申報(bào)的企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)來(lái)更正不?
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2020-04-20
老師,21年企業(yè)所得稅第二季度公司產(chǎn)生利潤(rùn),計(jì)提了所得稅并申報(bào)了,后來(lái)發(fā)現(xiàn)有彌補(bǔ)虧損,就沒(méi)有繳稅款,然后在第三季度做了調(diào)整憑證,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 這樣的賬務(wù)處理對(duì)嗎
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2022-02-18
我公司是所得稅減免的茶葉種植企業(yè),1季度銷售收入2.4萬(wàn),所得稅申報(bào)表要怎么填報(bào)?
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2019-04-11
公司屬于小型微利企業(yè) 報(bào)第四季度所得稅的時(shí)候用不用把之前預(yù)交的所得稅扣除呢?
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2019-01-04
是小微企業(yè),4-6月賺77003.28元,那企業(yè)所得稅季報(bào)附表3減免所得額明細(xì)表怎么填
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2017-07-12
老師好,高新企業(yè)所得稅季報(bào)加計(jì)扣除如何填寫
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2022-01-11
我一季度的企業(yè)所得稅季報(bào) 資產(chǎn)總額填錯(cuò)了,單位是萬(wàn)元,我以元為單位填入數(shù)字了,當(dāng)時(shí)沒(méi)當(dāng)心,現(xiàn)在申報(bào)一看不是小微企業(yè)了,去稅務(wù)局可以更改嗎?
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2020-01-12
企業(yè)所得稅季報(bào)的附表怎么填寫,高新企業(yè)
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2018-07-04
老師,我想請(qǐng)教您個(gè)問(wèn)題,企業(yè)2019年度虧損,今年第一季度虧損,第二季度盈利,那彌補(bǔ)的虧損只能是2019年的虧損嗎?那今年第一季度的虧損還能彌補(bǔ)嗎? 那我填企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候是不是在第三季度填寫彌補(bǔ)的虧損金額呢? 還有我們顯示是小微企業(yè),可是為啥稅率是25%,不是說(shuō)小微企業(yè)30萬(wàn)到100萬(wàn)之間企業(yè)所得稅按照5%交的嘛?老師方便的話可以回答一下嘛?謝謝老師了
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2020-07-11
此季度需要計(jì)提與上交多少所得稅 是小微企業(yè) 附表三見(jiàn)面所得稅明細(xì)表數(shù)據(jù)都為零
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2017-07-12
一個(gè)季度的所得稅怎么計(jì)算
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2023-08-22
所得稅一般都是季度預(yù)繳嗎?
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2020-04-21
填報(bào)《小企業(yè)利潤(rùn)表(月)》 預(yù)繳季度所得稅時(shí) 如何計(jì)算所得稅費(fèi)用 假設(shè) 本年累計(jì)利潤(rùn)總額100元
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2016-01-06
請(qǐng)問(wèn)分公司現(xiàn)在要注銷,稅務(wù)上需要先報(bào)22年企業(yè)所得稅年報(bào)和23年第一季度季報(bào)以及清算所得稅申報(bào)表嗎?
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2023-02-20
公司這月有260元的稅收滯納金,在填寫企業(yè)季度所得稅申報(bào)表的時(shí)候,如何將這260元調(diào)增繳納企業(yè)所得稅,在報(bào)表上如何填列
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2019-01-07
企業(yè)所得稅季度申報(bào)的時(shí)候,無(wú)論是不是小微企業(yè),都是25%的稅率申報(bào)嗎?
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2019-03-20
請(qǐng)問(wèn)小微企業(yè),小規(guī)模,本季度開票5萬(wàn),企業(yè)所得稅申報(bào)表要填哪幾個(gè)表
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2020-04-23
如果第三季度公司有利潤(rùn),在9月份是不是要計(jì)提企業(yè)所得稅?9月份的利潤(rùn)表里”所得稅費(fèi)用“本月金額是不是應(yīng)該有數(shù)字?
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2018-10-12
想咨詢企業(yè)所得稅方面,企業(yè)所得稅是季度預(yù)繳,年度匯算清繳。同學(xué)說(shuō)是每個(gè)月有就交,沒(méi)有就不交。比如第一季度:? 1月份利潤(rùn)總額10000; 2月份利潤(rùn)總額20000、3月份利潤(rùn)總額-5000;是不是1月份計(jì)提所得稅費(fèi)用2500、2月份計(jì)提所得稅費(fèi)用5000、3月份因?yàn)槭翘潛p5000不用計(jì)提;4月份交所得稅2500 5000=7500。那照這樣下去到年度匯算清繳的時(shí)候不是會(huì)多交?
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2017-03-21
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我們單位2000年以前存在兩筆款,1筆是40萬(wàn)元是預(yù)收款,另一筆是向外單位借款52萬(wàn)元,一直掛賬至今,今年集團(tuán)請(qǐng)了事務(wù)所做了清產(chǎn)核資審計(jì),審計(jì)做了如下處理,把上述款項(xiàng)直接記入所有者權(quán)益。那這兩筆款需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
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2021-09-24