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老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類(lèi))中的營(yíng)業(yè)成本包含期間費(fèi)用那些嗎?
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2019-10-16
企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(a類(lèi))中營(yíng)業(yè)成本把期間當(dāng)成本算進(jìn)去了該怎么辦?
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2019-03-06
企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳申報(bào)表(A類(lèi)),第三行,利潤(rùn)總額包括營(yíng)業(yè)外收入和營(yíng)業(yè)外支出嗎?
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2020-04-04
老師!就是在計(jì)算企業(yè)所得稅這塊!不是累計(jì)數(shù)嘛!比如到3季度一共需計(jì)提所得稅500,2、3季度已經(jīng)預(yù)繳了200!那我在3季度計(jì)提所得稅的分錄怎么做?。繉?duì)于這個(gè)金額我不太確定了!
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2021-10-12
公司2013年虧損11萬(wàn) 2014年虧損14萬(wàn) 2015年虧損27萬(wàn),2016年第一季度虧損2萬(wàn),第二季度盈利3萬(wàn),季度報(bào)所得稅以前年度虧損金額是多少? 第三季度盈利8萬(wàn),以前年度虧損金額多少?第四季度虧損4萬(wàn),在年度所得稅申報(bào)表中,以前年度虧損又怎么填?
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2016-08-31
老師早上好!企業(yè)所得稅(季)度申報(bào)表(A類(lèi))季初從業(yè)人數(shù)和季末從業(yè)人數(shù)是按什么填寫(xiě)?季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額又是按什么填寫(xiě)?請(qǐng)賜教
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2019-07-08
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn):1,所得稅申報(bào)周期是月度還是季度2,應(yīng)交所得稅額=收入-成本-費(fèi)用,這里的費(fèi)用含社保嗎
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2020-07-11
老師小規(guī)模公司,就代開(kāi)了兩份專(zhuān)用發(fā)票沒(méi)有其他收入,但是他去年季報(bào)的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)字全都是零,第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)有收入,增值稅正常申報(bào),第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表是0,現(xiàn)在年報(bào)我按照正常數(shù)據(jù)申報(bào),他之前的那些零申報(bào)的對(duì)年報(bào)有沒(méi)有影響,
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2019-05-20
老師你好,我發(fā)現(xiàn)2019年4月的企業(yè)所得稅季報(bào)納稅申報(bào)表代理記賬填列的利潤(rùn)總額是0,實(shí)際上當(dāng)月的報(bào)表利潤(rùn)總額是有金額且是正數(shù),請(qǐng)問(wèn)為什么也可以申報(bào)?
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2019-07-08
2021年的企業(yè)所得稅季報(bào)預(yù)繳納稅申報(bào)表錯(cuò)了,去稅務(wù)局能更正嗎?
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2022-01-14
老師,我發(fā)現(xiàn)第三季度申報(bào)數(shù)據(jù)有誤,可以先申報(bào)第四季度之后過(guò)了15日可以修改第三季度嗎
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2020-01-15
企業(yè)所得稅季度填錯(cuò)了,怎么更正,進(jìn)去點(diǎn)更正進(jìn)不去,本年累計(jì),填成季度的咯,怎么辦
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2019-01-31
2021年虧損 2022年第一季度盈利 第一季度繳企業(yè)所得稅時(shí)可以彌補(bǔ)虧損嗎 分錄怎么做
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2022-04-03
企業(yè)第二季度原本虧損,10月調(diào)賬又盈利了,這個(gè)所得稅第二季度沒(méi)交,現(xiàn)在怎么處理
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2021-11-26
小規(guī)模季度含稅收入230萬(wàn),不含稅收入2233009.74元,季度預(yù)繳企業(yè)所得稅稅率是25%,10%還是5%?
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2020-06-24
季度申報(bào)預(yù)繳所得稅申報(bào)表中營(yíng)業(yè)成本這一欄數(shù)據(jù)是本季度的成本還是從年初截止到6月份的成本呢
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2022-07-05
老師,這季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),點(diǎn)申報(bào)的時(shí)候提示13欄減免所得稅額未填寫(xiě),但是他提示我第13欄未填寫(xiě)我空保存以后,申報(bào)的時(shí)候還是提示13欄減免所得稅額未填寫(xiě)!
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2023-04-14
小規(guī)模企業(yè)2018年第一季度營(yíng)業(yè)收入三十幾萬(wàn),以前年度都是虧損,2016年匯算清繳報(bào)告的企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額合計(jì)一百多萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在2018年第一季度報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)可以在申報(bào)表的彌補(bǔ)以前年度虧損這一欄填三十幾萬(wàn)嗎,這樣就不用交企業(yè)所得稅了,這樣做對(duì)嗎?
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2018-04-13
2018年度的合伙人個(gè)人所得稅年度申報(bào)表如何填報(bào)前三季度適用老稅率,第四季度是用新稅率,要如何填報(bào)
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2019-03-28
老師,小規(guī)模公司,所得稅季度申報(bào)表里,以前年度虧算,彌補(bǔ)以前年度虧算,我是先季報(bào),還是先年度匯算清繳
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2020-04-16