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老師 麻煩問(wèn)您下申報(bào)稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)填報(bào)時(shí)填申報(bào)表附列資料四還需要在增值稅免稅申報(bào)明細(xì)表中填寫(xiě)嗎?
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2020-02-14
浩博電子小規(guī)模增值稅申報(bào)附表 為什么都填寫(xiě)零?明明有80000的收入?附表是根據(jù)什么填寫(xiě)的?
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2017-11-02
分公司小規(guī)模增值稅申報(bào)表,開(kāi)票金額季度14萬(wàn)多,那我填申報(bào)表的時(shí)候,填免稅銷(xiāo)售額那項(xiàng),是填在哪里?填小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額還是未達(dá)到起征點(diǎn)銷(xiāo)售額?
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2022-01-04
你好,我報(bào)稅時(shí)候上面顯示小規(guī)模增值稅申報(bào)表第二欄第二列不能大于等于我開(kāi)票金額
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2020-10-22
小規(guī)模增值稅申報(bào)表,系統(tǒng)自動(dòng)跳出的本期預(yù)繳稅額是不是一定正確?還是會(huì)有誤差?
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2020-04-03
老師,請(qǐng)教一下,我們公司開(kāi)了一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票“*與銷(xiāo)售行為不掛鉤的財(cái)政補(bǔ)貼收入*與銷(xiāo)售行為不掛鉤的財(cái)政補(bǔ)貼收入”這個(gè)是政府的一個(gè)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)貼,“0”稅率;,當(dāng)月收到錢(qián),我做了:借 銀存 貸:營(yíng)業(yè)外收入 但是,這樣我的增值稅申報(bào)表上的收入就和這個(gè)有差異 正確的應(yīng)該怎么做呀?
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2023-07-10
一般納稅人,去年增值稅留抵2192.49,然后退過(guò)增值稅2192.49;這個(gè)月應(yīng)交增值稅232.57(銷(xiāo)-進(jìn)-上月留抵);那為什么這個(gè)月附加稅是0(如圖1);圖2是這個(gè)月增值稅申報(bào)表; 1.請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月要交增值稅,但是附加稅是0,這個(gè)是依據(jù)什么?麻煩解釋下謝謝(可以看下圖中的數(shù)據(jù)) 2。比如本月應(yīng)交增值稅是多少的時(shí)候,才會(huì)交附加稅(麻煩按圖中的數(shù)據(jù)幫忙核算。代入數(shù)據(jù)好理解)
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2024-06-06
小規(guī)模增值稅申報(bào)表填寫(xiě)三季度銷(xiāo)售收入68000元,其中18000元為稅務(wù)代開(kāi),如何填報(bào)?
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2018-10-16
幼兒園免稅的保教費(fèi)除了在增值稅申報(bào)表第12行(其他免稅銷(xiāo)售額填寫(xiě))外,還應(yīng)該填寫(xiě)增值稅減免明細(xì)表,填在第6行,具體代碼沒(méi)找到合適的,填其他?
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2019-10-21
增值稅附表一免稅欄次填寫(xiě)納稅人開(kāi)具的哪些稅率發(fā)票銷(xiāo)售額 在申報(bào)增值稅一般納稅人申報(bào)表時(shí),納稅人開(kāi)具的差額發(fā)票需要填寫(xiě)在哪些附表 如何判斷納稅人是混營(yíng)戶還是單營(yíng)戶
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2022-06-13
請(qǐng)問(wèn)老師,增值稅及附加稅申報(bào)表怎么看不到?在哪里查看?
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2020-05-11
老師您好,問(wèn)題是這樣的。請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表附表四當(dāng)中稅控盤(pán)費(fèi)用那一欄,在增值稅主表體現(xiàn)嗎?如果體現(xiàn),體現(xiàn)在哪一項(xiàng)?
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2019-05-13
增值稅申報(bào)表,填了下面兩個(gè)數(shù)據(jù),需要填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎?(小規(guī)模,設(shè)計(jì)行業(yè),本季開(kāi)了6張普票,價(jià)稅合計(jì)29220,金額合計(jì)28930.7,稅額合計(jì)289.3)
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2022-01-15
財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)申報(bào),直接申報(bào)的增值稅一直提示正在申報(bào)中,申報(bào)代碼-99是什么意思啊
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2019-04-08
在申報(bào)增值稅的時(shí)候,主表沒(méi)有自動(dòng)生成上期留抵稅額,這個(gè)月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng),應(yīng)該怎么填報(bào)增值稅主表?
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2019-10-22
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我接了一家公司的賬,原來(lái)會(huì)計(jì)沒(méi)有記賬,稅務(wù)上資產(chǎn)負(fù)債表和企稅增值稅申報(bào)也都是0報(bào)的,現(xiàn)在我接來(lái)之后發(fā)現(xiàn)這家企業(yè)其實(shí)賬上庫(kù)存啥的實(shí)際都有金額的,那我現(xiàn)在重新建賬,錄入期初余額是按實(shí)際現(xiàn)有的數(shù)量登記嗎?可是如果登記了,稅務(wù)那邊報(bào)的又都是0啊,這個(gè)怎么弄比較而且稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)低?
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2023-08-30
老師您好,賬面未交增值稅貸方比納稅申報(bào)表多1分錢(qián),怎么做平?
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2021-01-19
您好,請(qǐng)問(wèn)下拿到了稅控盤(pán)發(fā)票或者稅控盤(pán)維護(hù)發(fā)票,不管當(dāng)月要不要抵減,都要填寫(xiě)增值稅申報(bào)的表四,還要填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎?
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2020-01-08
老師,10月我增值稅申報(bào)表的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額少填寫(xiě)0.72這個(gè)月已經(jīng)繳納了增值稅,現(xiàn)在需要更改申報(bào)表,還是12月的時(shí)候填回來(lái)
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2018-12-19
老師,您好,我申報(bào)增值稅時(shí)老出現(xiàn)提示框,這是什么問(wèn)題?我以前申報(bào)時(shí)直接彈出報(bào)表按照步驟進(jìn)行就行了,現(xiàn)在增值稅報(bào)表與以前有些變動(dòng)
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2019-10-08