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20年12月誤在簡(jiǎn)易征收百分之3增值稅申報(bào)表未開具發(fā)票金額處填負(fù)數(shù),現(xiàn)在進(jìn)行納稅更正導(dǎo)致補(bǔ)交增值稅,附加,滯納金,會(huì)計(jì)分錄如何做
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2021-12-01
2018年還有兩單出口未申報(bào)退稅,估計(jì)要到20I9年2月才申報(bào),那么2018年出口退稅征退稅差額在2018年增值稅申報(bào)表上申報(bào),還是申報(bào)出口退稅時(shí)再在當(dāng)期增值稅申報(bào)表上申報(bào)?
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2019-01-14
小規(guī)模地稅定期定額戶,之前地稅都是申報(bào)期自動(dòng)零申報(bào)。一直繳納增值稅,沒繳納過附加稅。去稅務(wù)大廳核實(shí)了一遍沒有未申報(bào)和欠繳信息?,F(xiàn)在已經(jīng)申報(bào)定期定額表下圖1所示,要再按圖2所示提交附加費(fèi)表,就出現(xiàn)圖3的提示。這些附加費(fèi)到底申報(bào)不申報(bào)?繳納不繳納?
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2019-01-13
老師請(qǐng)教一下,前面會(huì)計(jì)12月申報(bào)增值稅,后面一月又開了負(fù)數(shù)發(fā)票三百多萬,去前臺(tái)申報(bào),直接沖銷的是12月的增值稅申報(bào)表,那三百多萬需要退稅,12月的賬務(wù),我要怎么處理才能跟申報(bào)表一致呢?
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2021-05-17
我是小微企業(yè),我在國(guó)稅局代開普票十萬,增值稅和附加稅已經(jīng)在國(guó)稅代扣?,F(xiàn)在填寫增值稅申報(bào)表時(shí)本期預(yù)繳稅額有數(shù)字,我應(yīng)該怎么填寫呢
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2018-01-11
上月預(yù)繳增值稅大于應(yīng)交增值稅,多預(yù)繳了1000,本月申報(bào)有稅,上月多交1000在增值稅申報(bào)表哪里體現(xiàn)呢
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2019-02-20
老師,我這樣申報(bào)增值稅,附加稅怎么申報(bào),是這樣對(duì)嗎,附加稅是申報(bào)增值稅后自動(dòng)帶出的還是手工的
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2020-04-18
《營(yíng)改增稅負(fù)分析測(cè)算明細(xì)表》這個(gè)表要怎么填啊,我在報(bào)增值稅時(shí)不填的話不能申報(bào)
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2018-06-09
追問:比如這個(gè)月增值稅抵扣完了,成了零,那附加稅我在填寫報(bào)表的時(shí)候是填寫零呢還是填寫增值稅的數(shù)啊 追問:比如這個(gè)月增值稅抵扣完了,成了零,那附加稅我在填寫報(bào)表的時(shí)候是填寫零呢還是填寫增值稅的數(shù)啊
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2019-04-11
老師 請(qǐng)問一般納稅人每月除了增值稅申報(bào)表,稅務(wù)上還要報(bào)哪些報(bào)表?
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2016-09-01
請(qǐng)問利潤(rùn)表的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入大于增值稅申報(bào)表的收入,是什么原因呢?
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2022-03-08
老師請(qǐng)問小規(guī)模可以一個(gè)季度申報(bào)一次財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅報(bào)表是吧
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2019-12-07
你好,請(qǐng)問一下,房地產(chǎn)新項(xiàng)目預(yù)繳增值稅后,增值稅申報(bào)表如何填報(bào)?
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2019-12-10
小規(guī)模季度不超過30萬,增值稅免征,增值稅減免稅申報(bào)表怎么填寫
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2019-04-08
你好,請(qǐng)問這個(gè)增值稅納稅申報(bào)表(適用增值稅小規(guī)模納稅人)怎么填?
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2020-01-13
請(qǐng)問老師增值稅加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅額填列到附表四中無法提取到主表中怎么辦?在主表第15行手動(dòng)填列可以嗎?
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2019-05-21
增值稅零申報(bào),附加稅還需要零申報(bào)么
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2019-03-26
請(qǐng)問老師增值稅加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅額填列到附表四中無法提取到主表中怎么辦?在主表第15行手動(dòng)填列可以嗎?
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2019-05-21
9月份收回一些專票紅沖,導(dǎo)致附表一開具增值稅專用發(fā)票是負(fù)數(shù),填附表三一直提示錯(cuò)誤,這個(gè)要怎么填?我們是住宿業(yè)
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2020-10-19
申報(bào)時(shí)總提示附表一的第5行11列的值與附表三的6%稅率的項(xiàng)目(不含金融商品轉(zhuǎn)讓)與6%稅率的金融商品轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目第1列數(shù)值不等 老師這咋弄?~~
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2022-01-11