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增值稅申報當期不用交稅,但是附表四增值稅防偽稅控系統(tǒng)維護費填寫錯誤了,已經(jīng)申報成功了,點擊申報作廢,在重新填寫可以吧
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2017-06-10
本月申報時提示,非掛賬時增值稅主表20行一般貨物累計應為零
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2022-03-06
申報時,為什么增值稅主表銷項金額為0,和附表不一致,并且都不能手動修改,主表金額正常情況下應該是自動獲取的,應該怎么解決這個問題啊
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2020-04-23
增值稅附表4稅控技術費用未抵扣,期末有余額,以后每月申報的時候需要月月保存嗎?
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2019-09-04
老師,這個是什么意思,填增值稅附表二的時候出現(xiàn)這個,申報抵扣旅客運輸服務時是這樣填報嗎 ,
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2019-06-05
請問老師,第一季度小規(guī)模納稅人增值稅率有3%和1%之分,那增值稅納稅申報表如何填寫?
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2020-04-03
老師 小規(guī)模季度小于30萬,增值稅主表已經(jīng)填寫,增值稅納稅申報附列資料可以不填寫嗎
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2020-04-22
請問老師,第一季度小規(guī)模納稅人增值稅率有3%和1%之分,那增值稅納稅申報表如何填寫?
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2020-04-03
1.A公司為增值稅一般納稅人,2019年發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務如下: (1)5月25日,A公司決定建造一條車間管理用的生產(chǎn)線,購入工程物資批,增值稅專用發(fā)票上注明的價款 為600萬元,增值稅稅額為78萬元。當日該工程物資全部用于生產(chǎn)線的建造。 (2)建造生產(chǎn)線過程中領用自產(chǎn)產(chǎn)品成本360萬元,計稅價格為400萬元;發(fā)生建造工人工資100萬元,均符合資本化條件并以銀行存款支付 (3)6月20日,所建造的生產(chǎn)線達到預定可使用狀態(tài),預計使用年限為5年,預計凈殘值為25萬元,采用年數(shù)總和法計提折舊。 要求:根據(jù)上述資料,假定取得的增值稅專用發(fā)票均已經(jīng)稅務機關認證,不考慮其他因素,完成下列小題。 (答案中的金額用“萬元”表示) (1)根據(jù)資料(1)編制購入工程物資時的會計分錄。 (2)根據(jù)資料(1)編制領用工程物資時的會計分錄。 3)根據(jù)資料(2)編制領用自產(chǎn)產(chǎn)品建造生產(chǎn)線時的會計分錄。 (4)根據(jù)資料(2)編制發(fā)生建造工人工資的會計分錄。 (5)根據(jù)資料(1)(2)計算該生產(chǎn)線的入賬價值。 (6)根據(jù)資料(1)(2)(3)計算2019年應計提折舊額并做相關分錄
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2020-07-02
7月份要申報第二季度的增值稅,我們的銷售額是8萬,怎么填寫申報表
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2020-07-10
老師您好,小規(guī)模納稅人,季度申報沒超過10萬,申報表。附表1和減免明細表都填嗎?如果填增值稅減免明細表怎么填寫?
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2020-01-08
老師。,我在23年12月29日開具的增值稅發(fā)票。在申報增值稅時沒有一起讀取成功。那我能自己在申請表上修改為正確金額后申報嗎?
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2024-01-06
一般納稅人國際物流0稅率如何申報增值稅呢減免申報表那欄如何填?
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2018-08-03
老師好,個人獨資企業(yè),合伙企業(yè) 的增值稅申報,是小規(guī)模的那個申報表嗎
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2018-12-17
請問,增值稅及附加稅費申請表 五和消費稅及附加稅申報數(shù)據(jù)是一致嗎
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2023-03-14
小規(guī)模納稅人,上個季度發(fā)票含稅30萬元,不含稅為291262.14元,都是開票后馬上扣稅的。增值稅申報表是不是這樣填呢,另外增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料,增值稅減免稅申報明細表,應稅服務減除項目清單(差額征收資格納稅人適用)這幾個表需要填嗎
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2018-04-08
你好,我是小規(guī)模,稅務局代開專票,開了一張紅字發(fā)票,季報時如何申報增值稅申報表呢?
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2022-01-10
三月份第一次有銷項要交稅!應交的增值稅就是銷項減進項嗎?有沒有免稅這一說??增值稅申報表應納稅額為什么比銷項減進項稅額小呢??合理不??
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2017-04-10
公司提供技術服務,沒有其他項目,本月開票價稅合計123668,請問老師增值稅申報表三,我這樣填的對不對?
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2019-12-03
我們公司18合并了一家公司、其中有個減免稅款500,在財務賬上將此筆款項累計到現(xiàn)在公司的減免稅款科目里了、可增值稅申報表沒有累加、導致現(xiàn)在應交稅費相差了這個500,現(xiàn)在是怎么辦?
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2020-07-20