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別人用建筑公司的資質承包的項目收取管理費,從進來的賬款里扣除,這些賬怎么做呢?
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2017-03-18
建筑公司掛靠在別的公司,那么我這邊發(fā)生的管理費如何做賬
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2024-05-11
請問建筑企業(yè)掛靠單位交的管理費 借:現(xiàn)金 貸方放哪個科目?
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2018-06-06
那我們掛靠的建筑公司,我們要給他管理費,那這個他們給我們開的發(fā)票應該是,必須是他們單位的名稱吧?他說他們可以給我們發(fā)票,但名稱不是他們的,行么?我咋覺得行不通
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2019-12-24
老師,我們公司是一個建筑公司,有些單位利用我們的資質承攬業(yè)務,以我們公司的名義對外簽訂合同,我們收取一定的管理費,這種業(yè)務怎么進行會計核算
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2022-03-30
老師好,我們是建筑業(yè),工程部經理報銷的餐費,差旅費可以入工程施工~合同成本下的明細科目嗎?還是一定要入管理費用
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2018-12-14
7月份總工資5萬,產生了個稅3塊,8月份發(fā)放7月份工資。 7月計提了工資5萬,分錄借:管理費用。貸:應付職工薪酬5萬。個稅沒有做處理 8月份發(fā)放了7月工資5萬,借:應付職工薪酬5萬,貸:現(xiàn)金5萬 9月份申報了工資個稅,交個稅3塊。 現(xiàn)在這個個稅沒有做處理?怎么入賬?
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2019-10-24
員工已離職,多發(fā)一個月工資,后又退回,分錄是不是:借:管理費用-工資(負數(shù)),貸:應付職工薪酬-工資(負數(shù));借:應付職工薪酬-工資(負數(shù)),貸:現(xiàn)金(負數(shù))現(xiàn)金退回。
1/2022
2020-03-05
每個月工資正常發(fā),那還需不需要計提呢,就直接借管理費用,職工薪酬,貸,現(xiàn)金就行么?當月發(fā)當月可以不用通過應付職工薪酬科目,那通過什么呢?借管理費用,應發(fā)工資?
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2018-04-03
問個東西,比如,16年有12月的工資它在17年一月計提,導致,16年工資貸方有余額,我做16年,補提16年12月工資,分錄,借,管理費用,貸 應付職工薪酬。。。。等我做17年,時,要跟調這個余額(16年的余額是17年期初余額),我這個分錄怎么寫
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2019-07-11
請問老師,我3月工資表單位應繳納社保是544.58,但實際扣款時扣了600.16;我3月做賬的時候借:管理費用544.58 貸:應付職工薪酬-社保544.58,但是沖減應付職工薪酬時借方600.16,這樣我的應付職工薪酬-社保就有借方余額55.58;我做4月工資表時把3月少扣的55.58加上,這樣4月做賬時借:管理費用655.74 貸:應付職工薪酬-社保600.16,因為我的應付職工薪酬-社保有借方余額55.58,所以沖減時直接借:應付職工薪酬-社保655.74。這樣做賬行嗎?
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2020-03-31
老師今年2月份發(fā)工資分錄,應該是借:應付職工薪酬 貸:現(xiàn)金,我做成借:管理費用 貸現(xiàn)金,現(xiàn)在需要怎么改正呢
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2022-06-19
車間管理人員的工資計那里? 生產車間管理人員的職工薪酬計那里? 生產車間管理人員的工資計那里?
1/1413
2016-04-24
老師,對租入教學場地進行改造,支付墻面及天花板改造工程款 ,計入管理費用可以嗎?
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2021-07-02
給員工買的 意外傷害險 ,什么情況下 記到 管理費用-保險費 ,什么情況下 記到 職工福利 費
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2018-04-29
請問老師,手工賬,管理費用借方貸方都要發(fā)生數(shù),月未結賬,登總賬時,是登借方數(shù)還是貸方數(shù),因余額為零的。不會登,請指教。
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2020-03-18
項目部工資入管理費用嗎?
1/907
2019-07-11
請問,夠工作服費用怎么分錄呢?計管理費用還是員工福利呢?
1/627
2019-11-13
為什么工程部的計入管理費用?
1/2554
2018-06-14
老師,公司有1200元臨時人員工資,這種情況可以不計提,那么需要進入管理費用-工資?還是要區(qū)分開臨時工資呢?
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2021-06-03