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請問填中華人民共和國企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(B類)的學(xué)習(xí)課件,求鏈接,謝謝
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2016-07-27
老師:報(bào)企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)表時(shí),本期金額那里是1-3月之和嗎?
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2016-05-10
公司明年要做17年的總分機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅的匯總繳納,那之前預(yù)繳的時(shí)候除了做總分機(jī)構(gòu)備案,還需要做其他的嗎,聽說預(yù)繳的時(shí)候企業(yè)所得納稅申報(bào)表的名稱就已經(jīng)和之前不一樣了
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2017-03-23
老師好,我上午申報(bào)的企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表時(shí),本期金額欄的數(shù)字填成一個(gè)月的了,我單位剛開了兩個(gè)月,沒有收入,只有費(fèi)用,不知道我在本期金額欄少加了一個(gè)月,對(duì)以后的申報(bào)有沒有影響?
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2016-07-05
老師您好!請問新成立的公司沒有任何業(yè)務(wù),還需要一季度申報(bào)一次企業(yè)所得稅嗎?
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2016-03-12
本年盈利200萬,2018年有彌補(bǔ)虧損金額600萬,季度申報(bào)時(shí),使用該彌補(bǔ)虧損金額遞減后無需繳納企業(yè)所得稅,需要做賬務(wù)處理嗎
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2020-01-02
去年有一個(gè)企業(yè)所得稅,在做賬時(shí)沒有走費(fèi)用,直接借方應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸方銀行存款,這個(gè)月在匯算清繳時(shí),這部分應(yīng)該是調(diào)減的,但是并未做調(diào)減處理,那賬上應(yīng)交企業(yè)所得稅就一直借方余額,不需要做什么處理嗎 如果補(bǔ)計(jì)提的話,那我的利潤和申報(bào)的利潤數(shù)就對(duì)不上了吧 不申請退稅,補(bǔ)提的話,那我的利潤借方增加了,但實(shí)際我匯算清繳時(shí)這部分并沒有調(diào)減,那賬上的利潤和申報(bào)表的利潤就不上了吧
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2022-05-26
想問一下1月份申報(bào)增值稅的時(shí)候收入我是根據(jù)開票收入申報(bào)的,但是現(xiàn)在補(bǔ)做1月賬務(wù)處理時(shí)候,發(fā)現(xiàn)有一筆工程款為貼現(xiàn)到賬,不是當(dāng)月發(fā)票金額,是不是可以正常做賬出報(bào)表,申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅就可以了
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2022-03-26
老師,之前的會(huì)計(jì)做賬時(shí)把開個(gè)人的住宿費(fèi)發(fā)票也做到差旅費(fèi)了。三月份企業(yè)所得稅年度申報(bào)的時(shí)候要把之前做的這個(gè)費(fèi)用的金額減去嗎?
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2022-02-26
小規(guī)模第一季度企業(yè)所得稅資產(chǎn)欄數(shù)填錯(cuò)了,現(xiàn)在該怎么處理?之前是零申報(bào)的,第一季度資產(chǎn)負(fù)債表的所有金額是0,第一季度企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額填了2,提示與財(cái)報(bào)數(shù)所不一致,該怎么處理?
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2022-07-13
去年有一個(gè)企業(yè)所得稅,在做賬時(shí)沒有走費(fèi)用,直接借方應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸方銀行存款,這個(gè)月在匯算清繳時(shí),這部分應(yīng)該是調(diào)減的,但是并未做調(diào)減處理,那賬上應(yīng)交企業(yè)所得稅就一直借方余額,不需要做什么處理嗎 如果補(bǔ)計(jì)提的話,那我的利潤和申報(bào)的利潤數(shù)就對(duì)不上了吧 不申請退稅,補(bǔ)提的話,那我的利潤借方增加了,但實(shí)際我匯算清繳時(shí)這部分并沒有調(diào)減,那賬上的利潤和申報(bào)表的利潤就不上了吧 對(duì)不上是沒有問題的嗎
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2022-05-26
公司暫停營業(yè),沒有收入,每個(gè)月申報(bào)個(gè)稅500元,還有退稅100元,請問季度企業(yè)所得稅0申報(bào)嗎?所得稅是查賬征收。就這兩項(xiàng)業(yè)務(wù),怎么做賬?
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2019-07-04
老師,想請教一下,比如2019年第3季度利潤表中盈利95萬,繳納了四萬多企業(yè)所得稅,到第四季度,利潤表中盈利1萬,第四季度沒有繳納企業(yè)所得稅,那匯算清繳時(shí)企業(yè)肯定是多繳納了企業(yè)所得稅對(duì)嗎?可以申請退稅嗎?具體如果申請退稅?謝謝老師
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2020-05-11
在國稅申報(bào)季度企業(yè)所得稅,填寫利潤表的時(shí)候,本期金額是填寫本年累計(jì)數(shù)還是9月份的數(shù)?
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2017-10-31
老師早上好!我們公司在外地施工,預(yù)繳了企業(yè)所得稅5200元,但現(xiàn)在看來,全年虧損,我在明年一月份申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅時(shí),應(yīng)繳稅款應(yīng)是負(fù)數(shù)5200,那么這多交的稅款,是什么時(shí)候申請退稅呢?
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2020-12-21
去年繳納的企業(yè)所得稅符合退抵稅要求,有應(yīng)退稅額5萬元,沒有申請退稅辦理了抵扣,請問如何做分錄,今年應(yīng)繳納企業(yè)所得稅一萬元,直接抵扣了,又如何做分錄,謝謝老師!
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2020-08-04
老師,我們是小規(guī)模,今年沒開票,我第四季度增值稅申報(bào)想做一點(diǎn)無票收入,但忘記了又是零申報(bào),可以在第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳那里做進(jìn)去嗎?還是要在增值稅申報(bào)那里申報(bào)更正后呢
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2022-01-14
企業(yè)所得稅年度申報(bào)時(shí),稅務(wù)局應(yīng)退給企業(yè)幾千的稅費(fèi),申報(bào)完畢,退稅款還需要另外補(bǔ)充資料嗎?
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2022-03-18
季度企業(yè)所得稅這個(gè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備區(qū)這里有上一納稅年度應(yīng)納所得所額這個(gè)是什么啊?上季度申報(bào)的時(shí)候也沒有稅額啊。
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2020-07-09
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)和合伙企業(yè),核定征收,企業(yè)交經(jīng)營所得,那么企業(yè)聘用的員工呢,他們的收入高于起征點(diǎn),要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
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2021-11-23
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