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A公司是房地產(chǎn)公司(集團公司),并有存貨200多套酒店式公寓(老項目,現(xiàn)征收率5%),A公司出資比100%給B(子公司)酒店管理公司,現(xiàn)以什么形式投資可以合理避稅,規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險,比如增值稅,所得稅,土地增值稅,兩個公司是各自的法人,產(chǎn)權(quán)是否需要變更是否視同銷售,作為投資性房地產(chǎn)也不合算,怎樣處理能合理,求解!
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2016-07-18
請問老師國稅報稅系統(tǒng)中增值稅補充申報表中的這個科目是指的管理費用——福利費 的借方發(fā)生額嗎
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2018-02-06
合伙企業(yè)成立時是核定征收,現(xiàn)在收入大概一千萬,是否應(yīng)該轉(zhuǎn)為查賬征收更合適。
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2020-07-24
老師,你好,我想問一下實踐中,企業(yè)有買增值稅發(fā)票行為怎么處理?。?/span>
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2023-04-19
想了解一下玻璃加工企業(yè)的成本核算方法及該類企業(yè)財務(wù)管理制度
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2020-02-15
管理不善導(dǎo)致盤虧原材料的成本為4萬元,其對應(yīng)的增值稅進(jìn)項稅額為0.52萬元,由倉庫管理人員賠損1萬元,保險公司賠償1.6萬元,其他損失由企業(yè)承擔(dān),款項尚未收到。
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2024-06-27
根據(jù)現(xiàn)行稅法規(guī)定,下列消費品既征收增值稅又征收消費稅的是(?。?。 A、外貿(mào)公司進(jìn)口的啤酒 B、卷煙廠用生產(chǎn)出的煙絲連續(xù)生產(chǎn)卷煙 C、汽車廠銷售自產(chǎn)電動汽車 D、珠寶批發(fā)公司批發(fā)外購的金銀鑲嵌首飾
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2020-03-03
根據(jù)現(xiàn)行稅法規(guī)定,下列消費品既征收增值稅又征收消費稅的是( )。 A、外貿(mào)公司進(jìn)口的啤酒 B、卷煙廠用生產(chǎn)出的煙絲連續(xù)生產(chǎn)卷煙 C、汽車廠銷售自產(chǎn)電動汽車 D、珠寶批發(fā)公司批發(fā)外購的金銀鑲嵌首飾
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2020-03-03
建筑公司的企業(yè)所得稅和增值稅如何具體的進(jìn)行稅收籌化?
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2022-09-28
《中華人zd民共和國稅收征收管理法》及其實施細(xì)則、《中華人民共和國個人所得稅法》及其實施條例,現(xiàn)就臨時取得生產(chǎn)、經(jīng)營所得的自然人納稅人核定征收個人所得稅問題回公告如下: 對未辦理稅務(wù)登記證件,臨時從事生產(chǎn)、經(jīng)營的自然人納稅人,在向稅務(wù)機答關(guān)申請開具發(fā)票時,對其取得的個體工商戶生產(chǎn)、經(jīng)營所得,由稅務(wù)機關(guān)統(tǒng)一按開具發(fā)票金額(不含增值稅)的1.5%核定征收個人所得稅。 請問,個人取得臨時經(jīng)營所得,比如某個包工頭,去稅局代開發(fā)票,發(fā)票是怎么開具的?開票項目是什么?
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2020-04-21
物業(yè)管理現(xiàn)在可以自行開具專票嗎?屬于商務(wù)輔助服務(wù)業(yè)底下的企業(yè)管理服務(wù)底下的物業(yè)管理,適用于擴大范圍點的行業(yè)嗎
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2019-02-21
你好,老師,公司固定資產(chǎn)車賣掉了,做了無票收入報了增值稅和附征稅,賬務(wù)處理里面處置的價款做了固定資產(chǎn)清理,可是這樣增值稅本年累計收入和所得稅收入就不一樣了
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2018-10-20
請問疫情期間,小規(guī)模營業(yè)收入未達(dá)30W,賬務(wù)處理按1%計算不含稅收入及增值稅,申報時(報表仍按3%計算增值稅,出現(xiàn)差額怎么處理?) 如本季度合計賬務(wù)處理免征增值稅64.56,申報時,免稅額70.24,差了5.68 需要調(diào)整嗎?需要的話怎么做分錄?
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2020-04-21
5、企業(yè)賒銷乙產(chǎn)品,發(fā)票價款20000元,增值稅2600元,雙方約定付款條件“2/10,1/20,n/30"(按新準(zhǔn)則進(jìn)行賬務(wù)處理) 7、企業(yè)收到銷售乙產(chǎn)品貨款(接第5題,企業(yè)在第18天付款,折扣不考慮增值稅)
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2022-11-15
小規(guī)模納稅人1季度代開增值稅專票時征收了了增值稅,和減半的城建稅。那教育附加和地方教育附加在代開時不一起減半征收嗎?
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2019-04-11
小規(guī)模企業(yè)有3%和5%兩種稅率,季度銷售額不足30萬元,免征增值稅,增值稅申報怎么填寫
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2020-01-04
請問下,新辦企業(yè)第一個月沒有發(fā)放工資,是用法人的信息進(jìn)行0申報嗎
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2019-08-05
老師好,請教,旅行社交增值稅,收款額減去住宿費、餐費等成本款,差額征稅?差額直接乘以稅率?
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2019-02-26
剛做公司的賬.不知道免征的教育附加費轉(zhuǎn)營業(yè)外收入后報增值稅時填在主表的哪一行???
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2018-12-19
首次購買金穗盤及技術(shù)維護(hù)費的賬務(wù)處理,例2016.5月:金穗盤490元,技術(shù)維護(hù)費330元。5月購入時:借:管理費用 820 貸:銀行存款 820當(dāng)月月底有增值稅要交,但“只交300元的增值稅”下月初報稅時,賬務(wù)處理:先沖紅:借:管理費用 -820 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -減免稅額 820借:應(yīng)交稅費 -未交增值費 300 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增
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2017-04-19