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增值稅專票勾選認(rèn)證過程中,要不要先用發(fā)票掃描機(jī)器掃描增值稅專票
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2017-10-01
5月份開具一張9萬多的增值稅普通發(fā)票,現(xiàn)在8月份突然對(duì)方說不收,說金額不對(duì),讓我們把張9萬的發(fā)票開一張紅字發(fā)票沖掉,重新開具一張6萬多的普通發(fā)票,這個(gè)項(xiàng)目是異地項(xiàng)目,當(dāng)時(shí)稅款已經(jīng)全部預(yù)交了,現(xiàn)在我們是直接在開票系統(tǒng)中開具紅字發(fā)票和6萬多的普票嗎?那這之間的稅額的差額,怎么抵消呢?(這個(gè)項(xiàng)目之后不再開票了)
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2018-08-28
增值稅專用發(fā)票的開具
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2017-06-20
增值稅普票有什么用處
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2017-08-08
對(duì)方開了增值稅紅字申請(qǐng)表怎么查詢不到呢
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2021-05-23
企業(yè)銷售古董字畫等藝術(shù)品繳納17% 增值稅嗎
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2018-02-02
未交增值稅余額里的數(shù)字是從哪里得出開的
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2017-05-29
開紅字發(fā)票和負(fù)數(shù)發(fā)票,然后又重新開新發(fā)票,在增值稅報(bào)表中需要反應(yīng)嗎?會(huì)計(jì)分錄是不是直接沖紅就行,和錯(cuò)賬紅字更正法一樣是嗎?
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2017-03-09
一月份開錯(cuò)一張專票,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在我們申請(qǐng)了紅字增值稅發(fā)票信息表,已經(jīng)開了紅字專票。我這樣操作對(duì)嗎?這個(gè)信息表要給購(gòu)買方嗎?
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2019-05-10
TA 1某商品批發(fā)企業(yè)(一般納稅人,增值稅率13%),期初 A 商品1000件,單價(jià)10元,發(fā)出商品采用先進(jìn)先出法,本月業(yè)務(wù): (1)購(gòu)入A1000件,買價(jià)12元/件,增值稅1560元,貨未到,開出支票付款,支票支付運(yùn)費(fèi)100元,增值稅9元 (2)上述貨到,發(fā)現(xiàn)100件質(zhì)量不合格退貨,其余入庫(kù),收到紅字發(fā)票和支票。 (3)銷售A1500件,售價(jià)20元/件,開出專用發(fā)票,貨出庫(kù),款未收1 (4)上述銷售的商品100件質(zhì)量不合格,同意對(duì)方折讓10%的要求,開出紅字發(fā)票 (5)收回賒銷款
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2021-10-30
購(gòu)進(jìn)的商品是1點(diǎn)的普通增值稅發(fā)票,賣出去可以開13點(diǎn)增值稅專用發(fā)票嗎?
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2021-01-12
增值稅普通發(fā)票和專用發(fā)票,運(yùn)輸費(fèi)繳納的增值稅分別如何計(jì)算?
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2018-03-31
稅控維護(hù)費(fèi)抵減增值稅后分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅費(fèi)/貸:管理費(fèi)用(紅字),請(qǐng)問抵減后,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅費(fèi)這個(gè)科目月末如何結(jié)轉(zhuǎn)?結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
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2021-10-26
請(qǐng)教一下老師,我上月和本月共開錯(cuò)兩張?jiān)鲋刀愲娮悠胀òl(fā)票,需要紅沖這兩張普票,紅沖的步驟和增值稅普票紅沖步驟一致嗎?發(fā)票管理~發(fā)票填開~紅字~然后輸入需要紅沖的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號(hào)碼,然后打印出這份紅字發(fā)票就可以了嗎?老師,這樣操作對(duì)嗎?還有什么需要注意的事項(xiàng)?
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2019-10-19
我公司是增值稅一般納稅人,有幾個(gè)固定的供應(yīng)商,合作良好,但這幾個(gè)供應(yīng)商是小規(guī)模納稅人,增值稅專用發(fā)票的征收率為3%和6%請(qǐng)問增值稅3% 和6%的征收率的發(fā)票,供應(yīng)商給我們?cè)鲋刀悓S冒l(fā)票,還是增值稅普通發(fā)票劃算?只要收到增值稅專用發(fā)票,哪怕征收率為3%或者6%都比增值稅普通發(fā)票劃算嗎?
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2018-04-11
7.1日之前開據(jù)的增值稅專用發(fā)票的認(rèn)證期限是多少天?也是360天嗎?
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2017-07-07
買東西開的增值稅發(fā)票 走費(fèi)用報(bào)銷是不能抵扣的嗎
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2016-09-22
老師,請(qǐng)問下,我們公司開了一家天貓店,所有商品都是包郵的,只有一個(gè)快遞單子可以把郵費(fèi)算作銷售費(fèi)用里面嗎?沒有快遞的增值稅發(fā)票,只有快遞單
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2016-07-08
老師好!拿到專票但不可抵扣稅額,如何處理?直接做成本費(fèi)用嗎?是要在增值稅發(fā)票綜合平臺(tái)做"發(fā)票不抵扣勾選"嗎?
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2020-06-09
老師,我們第一個(gè)季度免征增值稅,4月份要交了,現(xiàn)在收到一些專用發(fā)票,有的是3月開具的,有些4月份開的,但費(fèi)用是3月份,這些進(jìn)賬稅額可以抵扣嗎
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2021-05-06