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老師,我們是初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備報稅盤是720,服務(wù)費(fèi)是330,該怎么做會計分錄,折舊是按幾年計提,有沒有凈殘值,遞延稅款就是遞延收益嗎?
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2015-04-28
甲是母公司,乙是子公司,子公司存貨的賬面與公允不一致的時候,為啥在編制合并報表日會產(chǎn)生遞延所得稅?這個遞延所得稅是集團(tuán)的嗎,還是子公司的
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2020-07-02
老師 六稅兩費(fèi)在2022年 第一季度交的六稅兩費(fèi)還能退嗎? 根據(jù) “財政部 稅務(wù)總局公告2022年第10號”,以及“國家稅務(wù)總局公告2022年第3號”政策規(guī)定,納稅人符合條件但未及時申報享受“六稅兩費(fèi)”減免優(yōu)惠的,可依法申請抵減以后納稅期的應(yīng)納稅費(fèi)款或者申請退還。請您確認(rèn)情況并及時辦理。
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2022-04-17
您已確認(rèn)屬于制造業(yè)中小微企業(yè),享受延緩繳納稅款,是否確認(rèn)要提前繳納已緩繳的稅款? 請?zhí)顚懱崆袄U納稅款原因,可以不享受延緩提前繳納稅款嗎?
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2022-10-06
年底預(yù)估納稅調(diào)整與遞延所得稅,減值準(zhǔn)備金屬于暫時性差異,計提遞延所得稅已經(jīng)體現(xiàn),在預(yù)估納稅調(diào)整是是否需要進(jìn)行調(diào)增調(diào)減,預(yù)估納稅調(diào)整分錄
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2022-01-01
請教老師,在什么情況下可以延遲確認(rèn)收入?比如8月初收到一筆分成款,按正常使9月申報,但由于某些原因,老板想延期申報這筆收入,該如何操作?
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2022-09-02
請問老師:在企業(yè)會計制度核算中,第一年按虧損額提了遞延所得稅資產(chǎn),第二年盈利4萬多,未沖回遞延所得稅資產(chǎn),第三年可以調(diào)整嗎?會計分錄?
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2022-03-07
問下老師,股份支付確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:所得稅費(fèi)用 資本公積 , 這種情況下是屬于永久性還是暫時性差異認(rèn)定,屬于可抵扣嗎
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2021-07-06
公司應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收,會提壞賬準(zhǔn)備,根據(jù)本期計提的壞賬做遞延所得稅資產(chǎn),遞延所得稅資產(chǎn),所涉及的所得稅費(fèi)用,影響所得稅的繳納額嗎?
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2018-07-08
您好!新租賃準(zhǔn)則下,原租期15年,目前已經(jīng)租賃5年,新簽補(bǔ)充合同將在原合同到期后免費(fèi)延期1年,賬務(wù)處理時,是否按延期后的租期重新分配租金?
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2023-09-12
由于疫情原因,福建社??梢匝舆t申報最長三個月,那么如果企業(yè)不去申報當(dāng)月社保是不是就可以視為延遲申報,或者還是需要向稅務(wù)機(jī)關(guān)報備。
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2020-02-23
應(yīng)收賬款8萬元確認(rèn)壞賬,壞賬準(zhǔn)備期初余額5萬元,怎樣計提遞延所得稅。謝謝老師!還有應(yīng)付職工薪酬一非貨幣福利,I需要計提遞延所得稅嗎
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2022-04-22
投資性房地產(chǎn)從成本模式轉(zhuǎn)換為公允價值模式,當(dāng)時確認(rèn)了遞延所稅負(fù)債,現(xiàn)在投資性房地產(chǎn)又轉(zhuǎn)為自用,那以前確認(rèn)的遞延所稅負(fù)債該怎么處理
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2022-01-13
充值卡充10000贈2000應(yīng)該怎么做賬 借:銀行存款10000遞延收益2000 貸:應(yīng)付賬款_充值卡12000 消費(fèi)時按比例借:應(yīng)付賬款_充值卡1000 貸:主營業(yè)務(wù)收入800 遞延收益200
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2018-06-29
老師好 這是積分換錢的業(yè)務(wù) 我想問問 換的這600元咋做賬務(wù)處理 學(xué)堂上是貸:遞延收益 但是我不懂遞延收益這個科目 能記到借:銷售費(fèi)用{紅字}嗎?
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2018-08-04
請教一下固定資產(chǎn)一次性扣除,上一年產(chǎn)生的貸遞延所得稅負(fù)債,今年調(diào)增分錄是按月,還是季度,還是按年做啊,借遞延所得稅負(fù)債,貸所得稅費(fèi)用?
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2021-04-13
公司購買的金稅盤可以全額抵減,分錄借應(yīng)交稅費(fèi)減免稅,貸方是遞延收益,怎么理解呢?具體分析下為什么遞延收益是寫在貸方呢,那不是負(fù)債增加了嗎
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2016-10-28
你好,請問20年運(yùn)輸行業(yè)、餐飲、酒店行業(yè)開增值稅普票免稅政策是否延長到21年1-3月??換句話說,我是做酒店行業(yè)的,21年1-3月有開專票有開普票超三十萬了,是不是只需要交專票這部分的稅額??
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2021-04-09
老師晚上好!我公司是小規(guī)模納稅人,2018年收到政府部門撥付的項目試點(diǎn)專項資金30萬元,記入遞延收益科目,現(xiàn)在通過了結(jié)題驗(yàn)收確認(rèn),可以將這筆資金轉(zhuǎn)為收入了,請問老師我是直接轉(zhuǎn)其他收益嗎?
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2021-01-18
老師,你好!稅務(wù)說我公司符合增值稅加計抵減政策,讓修改了增值稅報表,但我公司還有很多留底稅。那加急抵減的增值稅怎么做會計處理核實(shí)?可以這樣做嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計抵減 貸:遞延收益
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2021-11-25