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老師, 企業(yè)所得稅匯算清繳表的基礎(chǔ)信息表上資產(chǎn)總額填的是4個(gè)季度的平均值 那各季度的季初值和季末值就是季度資產(chǎn)負(fù)債表上的年初余額和期末余額嗎?
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2020-05-05
老師,你好,我單位是小規(guī)模企業(yè),2014年虧損了70萬,今年二季度盈利了50萬,我是該在二季度 末交企業(yè)所得稅時(shí)進(jìn)行彌補(bǔ),還是年末在彌補(bǔ)了?
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2015-06-29
老師好,填寫企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表時(shí),第8行 彌補(bǔ)以前年度虧損填寫
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2020-01-03
企業(yè)所得稅季度申報(bào)的時(shí)候可以彌補(bǔ)以前年度損益調(diào)整,從哪個(gè)月開始實(shí)施的
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2017-09-17
老師,請(qǐng)問想作廢以前年度所申報(bào)的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)表,再重新更正需要帶什么資料?
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2020-07-09
請(qǐng)問我填報(bào)1季度的所得稅是,季初填0還是上21年第四季度末的金額
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2023-03-22
公司7月份購(gòu)入的固定資產(chǎn)但是在第三季度申報(bào)企業(yè)所得稅沒有填固定資產(chǎn)加速折舊表,那可以在第四季度申報(bào)企業(yè)所得稅填固定資產(chǎn)加速折舊表時(shí)把第三季度應(yīng)該填的固定資產(chǎn)加速折舊給填進(jìn)去么
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2020-12-15
老師,從上個(gè)季度開始報(bào)稅申報(bào)的企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表中營(yíng)業(yè)收入38165.05,營(yíng)業(yè)成本43000,利潤(rùn)總額-4834.95,您看看這個(gè)季度的三張表對(duì)嗎,這個(gè)季度利潤(rùn)總額-379.36那企業(yè)所得稅申報(bào)表中的利潤(rùn)總額不應(yīng)該是-4834.35+-379.36嗎
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2019-10-23
老師公司名稱是XXXXX合伙企業(yè)(有限合伙)這個(gè)公司性質(zhì)是合伙企業(yè)吧?那請(qǐng)問這個(gè)公司需交企業(yè)所得稅嗎?增值稅和附加稅是按季度申報(bào)嗎?印花稅是按季度,個(gè)人所得稅是按月申報(bào)嗎?
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2024-08-20
軟件企業(yè)2017年第一年盈利,如果符合條件可以申請(qǐng)企業(yè)所得稅二免三減半優(yōu)惠政策的,17年盈利3101961.10元,以前年度虧損1177486.74,減掉以前年度虧損是1924474.36元,那現(xiàn)在申報(bào)季度所得稅時(shí),還是填3101961.1元是嗎?但現(xiàn)在填報(bào)的話是要先交25%的企業(yè)所得稅的是嗎?
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2018-01-17
一個(gè)季度就一個(gè)月開了20多萬稅是多少?有個(gè)人所得稅嗎?
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2019-07-12
老師,我公司發(fā)年總獎(jiǎng)及季度績(jī)效,要交個(gè)人所得稅嗎?怎么算呢
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2020-05-18
請(qǐng)問在月度、季度預(yù)繳企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表的提交和年度終了后5個(gè)月內(nèi)提交的企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表是一個(gè)表么?分2次交還是2張表不一樣?
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2015-01-15
老師:合伙企業(yè)合伙人按季度申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,是否不用在個(gè)稅AAP上確認(rèn)下一年度?
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2020-12-25
老師,匯算清繳申報(bào)成功后,填報(bào)一季度所得稅報(bào)表時(shí)為嘛以前年度虧損的金額不能自動(dòng)帶過來,是因?yàn)闀r(shí)間短嘛,今天匯算清繳剛申報(bào)完
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2021-04-15
您好,小微企業(yè)第三季度利潤(rùn)表利潤(rùn)總額本年累計(jì)金額為15163.36預(yù)繳企業(yè)所得稅379.08,第四季度沒有收入只有支出利潤(rùn)表利潤(rùn)總額本年累計(jì)金額163.92,12月份需要做企業(yè)所得稅計(jì)提分錄嗎?
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2022-01-08
申報(bào)季度所得稅時(shí),如果一季度符合小微優(yōu)惠,第二季度不符合,其余三四都符合,那么二季度怎么交呢
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2019-04-07
2017年企業(yè)所得稅按季度預(yù)繳,前3個(gè)季度都是應(yīng)交0,第4個(gè)季度預(yù)繳13萬多,但是整個(gè)年度利潤(rùn)還是負(fù)的,那么匯算清繳后,企業(yè)要交大概13萬多的稅?還是大概是0?
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2018-06-05
老師請(qǐng)問,我上游公司2016年涉嫌虛開,然后我們稅務(wù)局通知我公司涉及的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,并且該發(fā)票曾計(jì)入成本的金額也要調(diào)增,不得所得稅前扣除。我想請(qǐng)問我這第三季度報(bào)表已經(jīng)報(bào)送完畢,后續(xù)涉及所得稅方面的如何調(diào)整?是需要去稅務(wù)局修改自2016年以來的所有報(bào)表嗎?還是直接在當(dāng)期修改或者在匯算清繳時(shí)修改?我剛看了一下第三季度所得稅報(bào)表,并沒有可以調(diào)減成本的欄次
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2021-10-21
B公司為增值稅一般納稅人查賬征收企業(yè),已知第三季度本年累計(jì)收入為90萬,營(yíng)業(yè)成本54萬,利潤(rùn)總額17萬,預(yù)繳企業(yè)所得稅1.7萬元整。如何填寫第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表?
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2018-07-11