藏品繳納3%個人所得稅由買家交 問
那個是賣家交個稅的 答
24年已取得中級征證 25年還需要繼續(xù)教育么 問
是的,24年已取得中級征證 25年還需要繼續(xù)教育的哈 答
付25噸吊車吊集裝箱1次(天然氣管道施工)怎么入賬啊 問
那個計入工程施工-直接費(fèi)用-機(jī)械使用費(fèi) 答
老師我們公司是做催收的,然后現(xiàn)在要缺發(fā)票,要找第3 問
能開勞務(wù)派遣嗎?人力資源服務(wù)*勞務(wù)派遣開這種。 答
老師,系統(tǒng)安裝技術(shù)服務(wù)類型的公司,人工、所用到的 問
您好,去那種優(yōu)惠園區(qū)注冊個體開發(fā)票進(jìn)來 答

軟件企業(yè)2017年第一年盈利,如果符合條件可以申請企業(yè)所得稅二免三減半優(yōu)惠政策的,17年盈利3101961.10元,以前年度虧損1177486.74,減掉以前年度虧損是1924474.36元,那現(xiàn)在申報季度所得稅時,還是填3101961.1元是嗎?但現(xiàn)在填報的話是要先交25%的企業(yè)所得稅的是嗎?
答: 利潤應(yīng)該是申報3101961.1-1177486.74=1924474.36元,那請問研發(fā)費(fèi)用加計扣除現(xiàn)在是50%還是75%?,如果加計扣除50%,發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用是1376788.55,1376788.55*25%*50%=172098.5元 那申報時還應(yīng)該減掉研發(fā)費(fèi)用加計扣除這一部分是嗎?3101961.1-1177486.74=1924474.36-172098.5=1752375.86元是嗎?
今年第一季度盈利300多,報第一季度所得稅的時候,可以彌補(bǔ)以前年度虧損300多就不用交稅了,我家小微企業(yè)還用填減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表嗎
答: 這種情況,不用填減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小微企業(yè)所得稅匯算彌補(bǔ)是要以前年度虧損后如還盈利才能享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策嗎?
答: 你好,如果彌補(bǔ)虧損之后,同時符合三個條件,是可以享受的??


解答
2018-01-17 11:20
秀霞 追問
2018-01-17 11:25
解答
2018-01-17 11:26