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老師,這個增值稅納稅申報表上的,本月數(shù)是含稅嗎?
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2021-06-02
建筑服務(wù)業(yè)報稅時還要填寫增值稅納稅申報表附列資料3表嗎? 麻煩老師解答一下啊
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2020-10-27
增值稅納稅申報表25欄“期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”為負(fù)數(shù)是什么意思?怎么調(diào)成0?
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2022-03-07
請問老師,我外購商品贈送客戶,給客戶開發(fā)票,我增值稅納稅申報表對于這個視同銷售應(yīng)該怎么填列啊?這個稅額應(yīng)該填在哪?
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2021-12-21
老師,我第二季度開票收入123500,不開票102200,營業(yè)外3109.9,那我增值稅申報表應(yīng)征增值稅不含稅銷售額是不是合計數(shù)?
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2020-07-11
老師,增值稅納稅申報表里的數(shù)據(jù)需要修改?都是自動跳出來的
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2020-10-07
老師先進(jìn)制造業(yè)加計抵減5% 填寫增值稅納稅申報表附列資料(四)加計抵減情況 ,主表和表二還需要填寫嗎
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2023-11-06
老師,年度增值稅納稅申報表就是指12月份的嗎
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2022-12-05
老師,增值稅申報表中的應(yīng)稅銷售額是指不含稅銷售額吧?
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2016-11-03
請問這種情況增值稅納稅申報表一要怎么填,客戶下單500噸產(chǎn)品,需返20噸,但這個20噸的收入已經(jīng)提前在500噸里面確認(rèn)了,現(xiàn)在返還20噸的產(chǎn)品做了增值稅轉(zhuǎn)出 這種情況我要怎么處理呢
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2022-06-07
上個月計提收入,增值稅申報的時候在未開票銷售收入中填了數(shù),交了稅。本月進(jìn)行增值稅納稅申報怎么把上月計提沖回?我們計提的時候還多計提了200。沖回具體怎么操作?在申報表里填負(fù)數(shù)么?
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2018-10-12
增值稅納稅申報表附列資料1填完自動生成附列資料3中對應(yīng)含稅額?
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2020-12-10
請問:我小規(guī)模給客戶開銷售專票,稅率是1%,在增值稅納稅申報表中沒有對應(yīng)欄,填在3%一欄的話,稅額就不對了啊,請問怎么解決
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2021-10-18
老師我剛勾選了一張農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,但是我現(xiàn)在增值稅納稅申報表全申報的時候,老是出現(xiàn)這樣一個提示,我得怎么操作
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2023-12-15
老師,小規(guī)模當(dāng)月紅沖的發(fā)票還要在增值稅納稅申報表中體現(xiàn)嗎?普票
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2024-06-11
老師,增值稅納稅申報表申報成功以后,還能刪除或修改嗎
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2021-04-02
老師,為什么登陸國稅網(wǎng)上申報系統(tǒng),沒有看到增值稅申報表,提示當(dāng)前系統(tǒng)無核定信息,但企業(yè)所得稅表可以填寫提交,地稅中個稅明細(xì)申報表也不能申報提示是無有效核定該稅種信息,什么情況,這家公司6月底成立的,這是第一次申報,稅務(wù)熱線打不進(jìn)去
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2016-10-24
老師你好,我公司是一般納稅人,1月購買了一輛小汽車,已取得專票,并且已認(rèn)證,請問申報納稅的時候,填寫增值稅申報表進(jìn)項稅表格的時候,是不是份數(shù)和金額都填寫在第2行?如果有別的進(jìn)項稅,是不是跟別的進(jìn)項稅份數(shù),金額合計填寫到第二行?
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2020-02-12
期末有留抵的,這張增值稅納稅申報表需要打印出來存檔嗎?
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2021-01-15
我不太明白,增值稅納稅申報表的第25行期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))這個金額16516.6元是怎么算出來的?還有,我也不太理解,期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))是什么意思?什么情況下,才會在此列填寫?
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2023-02-24
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