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老師,單位樓頂安裝的太陽能光伏發(fā)電設(shè)備,發(fā)電收入計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入了。現(xiàn)在發(fā)生的光伏設(shè)備維修費(fèi),是進(jìn)管理費(fèi)用修理費(fèi)還是進(jìn)其他業(yè)務(wù)成本呢?
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2020-07-10
老師,我公司2018年會(huì)計(jì)分錄,借應(yīng)收賬款156104貸其他應(yīng)付款146738,貸其他業(yè)務(wù)收入9366.其中其他應(yīng)付款和其他業(yè)務(wù)收入金額錯(cuò)誤,應(yīng)該分別是151421和4683. 現(xiàn)在用以前年度損益科目怎么調(diào)整? 麻煩老師列出完整會(huì)計(jì)分錄
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2019-11-25
老師,您好,我們平常以銷售貨物為主。10月給供應(yīng)商開了一張廣告制作費(fèi)的發(fā)票,走的其他業(yè)務(wù)收入,月底我要結(jié)轉(zhuǎn)成本,這個(gè)其他業(yè)務(wù)成本的會(huì)計(jì)分錄怎么寫?。?/span>
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2019-11-13
借 銀行存款 800 貸 主營業(yè)務(wù)收入 800 借 主營業(yè)務(wù)成本 560 貸 其他應(yīng)付款 560
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2017-08-15
8月31日,結(jié)轉(zhuǎn)員工領(lǐng)用工裝36套成本3076.92元、聯(lián)營廠家購買的10套工裝成本854.7元;結(jié)轉(zhuǎn)自用收銀用紙成本241.88元、自用價(jià)簽成本50元、對(duì)外銷售價(jià)簽成本50元 。注意:對(duì)外銷售的計(jì)入“其他業(yè)務(wù)成本-其他;企業(yè)自用的計(jì)入“銷售費(fèi)用-低值易耗品攤銷”。對(duì)外銷售為什么計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本,不計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入嗎?
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2017-12-04
我是汽車銷售公司,給上家公司開具了車輛維修費(fèi)發(fā)票,做分錄為:借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交銷項(xiàng)稅額 請(qǐng)問老師結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本時(shí)的貸方科目是什么?怎么做分錄?
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2019-07-03
老師,我公司今年起改為查賬征收進(jìn)行零申報(bào),沒有業(yè)務(wù),但是有頻繁的借款還款,都沒走公戶,提交資產(chǎn)負(fù)載表是要不把這些變化反應(yīng)的貨幣資金,其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款里。
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2016-02-19
行政事業(yè)單位,我的其他應(yīng)付款還有10多萬,但是我的銀行存款加現(xiàn)金加其他應(yīng)收款只有幾萬塊了,完全不夠其他應(yīng)付款,但是我查了我的賬不知道錯(cuò)在哪里,如果是其他應(yīng)付款做多了,那么銀行存款應(yīng)該也是錯(cuò)的,但是賬上的銀行存款和對(duì)賬單又是相符的
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2022-05-13
題目是這樣的,其他應(yīng)收款3萬,利息200元,現(xiàn)在把這其他應(yīng)收款和利息轉(zhuǎn)到其他貨幣資金里面?怎么做分錄?
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2020-06-30
其他應(yīng)收款-代扣個(gè)稅(借方負(fù)數(shù)),是多收了員工的錢嗎?可以做借:其他應(yīng)付款-代扣個(gè)稅,貸:庫存現(xiàn)金沖平嗎?求解答
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2022-10-14
你好,我們公司要辦理稅務(wù)注銷,但是財(cái)務(wù)報(bào)表其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款還有期末余額怎么調(diào)整
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2023-02-01
老師,我想問一下,如果法人取備用金,我的賬務(wù)處理是:借庫存現(xiàn)金;貸銀行存款是嗎?那如果法人公司借款給法人,是借其他應(yīng)收款-法人,貸銀行存款;如果之前的財(cái)務(wù)人員把取備用金做的:借其他應(yīng)付款;貸銀行存款?之前財(cái)務(wù)這樣做了后,導(dǎo)致我現(xiàn)在法人歸還一筆借款,沒有賬可以沖,其他應(yīng)收和其他應(yīng)付都是平賬的?這個(gè)掛其他應(yīng)付款去沖嗎?
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2024-02-19
老師好!若老板從我做賬的A公司拿錢,用作A以外的事花,我記借:其他應(yīng)收款—個(gè)人。若老板不想從個(gè)人帳上還,經(jīng)老板同意,我可以從老板與A有往來的另一個(gè)B公司的往來款上抵掉嗎?
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2021-08-09
你好老師,這里為什么不是計(jì)入其他應(yīng)收款,而是營業(yè)外支出
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2021-04-07
老師 我公司有部分員工10月調(diào)去總部了 剛接到通知工資也由總部發(fā) 但10月社保費(fèi)已經(jīng)從這邊交了 11月還得交一個(gè)月 減員后次月才能停發(fā) 社保部分每個(gè)人都計(jì)入其他應(yīng)收款 到時(shí)收回現(xiàn)金嗎 需不需要開收據(jù)呢
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2016-11-14
公司從別人租來的房子然后再租給別人,看公司原先的帳上走的從部是其他應(yīng)收款,就是用我們收來的房租沖掉要付出去的房租,這樣就沒交增值稅,這是不是不行,稅務(wù)查起來會(huì)有問題???
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2017-07-20
其他應(yīng)收款為負(fù),正巧是員工發(fā)放2個(gè)月工資扣除的個(gè)人五險(xiǎn)一金,是分錄錯(cuò)了,還是
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2017-08-07
收到押金到了一年提增值稅,但到了二年還不退回這個(gè)其他應(yīng)收款結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目
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2017-04-14
老師 請(qǐng)問下這個(gè)憑證 發(fā)票找不到了 老板叫我掛往來 掛其他應(yīng)收款,請(qǐng)問怎么做分錄?。?/span>
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2016-12-13
這個(gè)上面的其他應(yīng)收款該怎么處置?。咳硕疾辉诘?,也沒有在公司,當(dāng)時(shí)是為了給會(huì)計(jì)公司付費(fèi)用從銀行賬上轉(zhuǎn)的!3400的兩筆都是!做了應(yīng)收處理的,該放著還是年末處理掉啊?怎么處理??
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2018-01-09