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老師,公司因公出差的機票和住宿費能否直接從基本戶轉(zhuǎn)賬付款?等公司人員出差回來,我在直接就借:管理費用-差旅費,貸:銀行存款是嗎?
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2016-07-27
我們預付房租及物業(yè)費(發(fā)票未開)時做的分錄為:借預付帳款,貸銀行存款;攤銷時:借管理費用,貸預付帳款;當一兩個月發(fā)票開來時又該怎么做分錄了呢?
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2018-07-06
你好鄒老師,請問上月做張有張專票(進項)忘做應(yīng)交稅金了,這月該怎么辦,上月分錄是借:管理費用 貸:銀行存款(發(fā)票已認證)
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2019-10-12
老師,賬剛交接過來,發(fā)現(xiàn)2018年有一筆對公轉(zhuǎn)賬支出,沒有收到發(fā)票,去年會計是這樣做的,借:管理費用 貸:銀行存款 今年匯算清繳的時候沒有調(diào)增 我需要做賬務(wù)上的處理嗎,還是要去稅務(wù)更正申報
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2019-09-19
請問老師,付房租10萬記賬時借管理費用,貸銀行存款。攤銷時借累計攤銷48000,貸管理費用對嗎?
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2020-06-08
支付欠款時,應(yīng)借;應(yīng)付賬款 貸;銀行存款錯記為:借:管理費用 貸:銀行存款。已跨年度,如何調(diào)整
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2019-07-19
評價咨詢發(fā)票,入賬時做了借:管理費用-其他,貸銀行存款?,F(xiàn)在發(fā)票已認證,做轉(zhuǎn)賬怎么寫會計分錄?
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2018-08-14
內(nèi)賬有個老師講費用報銷,借 管理費用 貸 銀行存款(私戶)我不是很明白。
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2019-07-11
請問下,找會計師事務(wù)所審計。 合同說費用共6萬。 進場先付3萬。 報告出來后付剩下3萬。 已經(jīng)進場了支付3萬。請問下。做賬時候做 借管理費用 3萬 貸銀行存款3萬 ? 還在借管理費用6萬 貸其它應(yīng)付3萬 銀行存款3萬
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2020-07-30
老師您好,我們有一些員工拿來報的高速過路費發(fā)票,我做賬的時候忘記做進項,報稅的時候被我勾選認證抵扣了,我做的憑證是借:管理費用-差旅費,貸:銀行存款,我現(xiàn)在要補進項稅在賬上會計分錄要怎么做呀?
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2022-08-09
利息收入可不可以 借銀行存款 ,貸管理費用 均負數(shù)填列
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2022-01-04
房租已經(jīng)預付一年,沒有發(fā)票,借:預付賬款——房租 岱:銀行存款——XX銀行,攤銷時:借:管理費用——房租,岱:預付賬款——房租,這樣行嗎?
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2018-09-06
基本戶開戶購買的支付密碼器有發(fā)票嗎,這個怎么入賬計入 借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款?
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2020-05-06
老師,您好,現(xiàn)在要年報,之前會計都是把公司福利這部份直接做借:管理費用--福利,貸銀行存款,沒有申報個稅,年報時候這部份的數(shù)據(jù)需要調(diào)增嗎
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2021-03-29
我想問下專利申請的時候繳費借記管理費用,貸記銀行存款, 收到證書的時候,借記無形資產(chǎn),貸記什么呀?
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2021-10-25
老師,我們?nèi)ツ旮鶕?jù)付款回單,做了一筆憑證,借:管理費用,貸銀行存款,,當時沒有開發(fā)票,現(xiàn)在跨年了,發(fā)票開回來了,發(fā)票應(yīng)該怎么入賬(已經(jīng)入了費用了),還是把2021.4.1號開的發(fā)票,粘貼到去年的記賬憑證后面,應(yīng)該怎么做
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2021-05-08
關(guān)于房租,其個稅和房產(chǎn)稅實際上是要房東交的,可是房東不交,只能公司自己負責。那這些費用要怎么做賬呢?假設(shè)房租1000,房產(chǎn)稅200,個稅100方法一:借:管理費用-租賃費 1100???? 管理費用-稅金(房產(chǎn)稅)200??貸:銀行存款/現(xiàn)金 1300方法二:借:管理費用-租賃費 1300貸:銀行存款/現(xiàn)金???? 1300這兩種哪種是對的?。?/span>
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2019-02-15
老師您好!每年交的稅控盤維修費280元,可以做進項抵扣的,分錄要怎么做呢? 借管理費用 貸銀行存款 我之前是這樣做的,銷項稅還是沒有減掉。
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2019-10-12
計算機整機3410元不計提直接計入費用可以借管理費用―辦公費3410,貸銀行存款 嗎?
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2018-09-20
老師你好 我公司員工18年發(fā)生住院醫(yī)療費 16000元 ,當時會計人員記賬:借:管理費用-福利費 16000 貸:銀行存款 16000 19年二次手術(shù)費用5550元,到19年5月初 保險公司才賠付17000元 如何記賬 18年計入的管理費用中有保險公司賠付的 是否需要調(diào)整
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2019-06-03