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老師你好,我想問(wèn)下10月至12月的租金分錄:摘要:支付租金:借:管理費(fèi)用(租金)1000元,借:預(yù)付賬款(租金)2000元,貸:銀行存款3000元,這樣對(duì)不對(duì)??謝謝!
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2019-12-25
老師,有一個(gè)這樣的業(yè)務(wù),公司有一筆費(fèi)用,嗯2000元,嗯,但是支付了5000元,還有3000元的發(fā)票,要下個(gè)月才開(kāi),那我這筆分錄可以這樣做嗎?借管理費(fèi)用 預(yù)付賬款 貸…銀行存款
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2019-08-12
老師你好,員工報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用 ,費(fèi)用 都是員工先自己墊付的,有不同時(shí)間發(fā)生的燃油費(fèi)、辦公費(fèi)、高速費(fèi)、房租費(fèi)、水電費(fèi)。支付的時(shí)候是固定在每個(gè)月的報(bào)銷(xiāo)日期,一次性支付給員工的賬戶上。 錄憑證的時(shí)候,這樣寫(xiě)一起可以嗎? 借:管理費(fèi)用----燃油費(fèi) 管理費(fèi)用----辦公費(fèi) 管理費(fèi)用----高速費(fèi) 管理費(fèi)用----房租費(fèi) 管理費(fèi)用----水電費(fèi) 貸:銀行存款
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2022-08-04
請(qǐng)問(wèn)老師,收到保險(xiǎn)服務(wù)費(fèi)發(fā)票是免稅的,入賬的時(shí)候是不是寫(xiě)借管理費(fèi)用福利費(fèi),貸銀行存款就行了,不需要再計(jì)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅
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2020-06-16
2. 申請(qǐng)?jiān)O(shè)立稅務(wù)師事務(wù)所,應(yīng)當(dāng)向()提出書(shū)面申請(qǐng),并報(bào)送有關(guān)資料。 A.國(guó)家稅務(wù)總局 B.稅務(wù)師行業(yè)協(xié)會(huì) C.省注冊(cè)稅務(wù)師管理中心 D.所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān) 老師這道題為什么不是應(yīng)向工商管理局提出書(shū)面申請(qǐng)呢?
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2019-07-21
老師我6月份收到我司購(gòu)買(mǎi)的固定資產(chǎn)(機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票),是融資租賃的,首付已付,但是還沒(méi)走分期,這賬應(yīng)該怎么入,銀行開(kāi)始還款,又怎麼入賬
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2018-08-08
老師您好,我想問(wèn)下就是我們之前的會(huì)計(jì)做工資分錄的時(shí)候是這樣寫(xiě)的借:管理費(fèi)用~管理人員職工薪酬。應(yīng)付職工福利~應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。貸:銀行存款,我不明白的是為什么寫(xiě)到管理費(fèi)用了。
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2020-03-31
公司是商業(yè)管理有限公司 經(jīng)營(yíng)的是一個(gè)商場(chǎng)的管理 不是自己經(jīng)營(yíng)的 如果商家賣(mài)了貨 替商家給顧客開(kāi)發(fā)票的話 怎么來(lái)入賬怎么來(lái)報(bào)稅
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2018-10-10
建設(shè)單位購(gòu)買(mǎi)的辦公桌椅費(fèi)可以入建設(shè)單位管理費(fèi)嗎
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2020-06-30
借:在建工程 貸:庫(kù)存商品 在建工程領(lǐng)用的庫(kù)存商品視同銷(xiāo)售,應(yīng)該貸相應(yīng)商品市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算的增值稅嗎?
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2019-07-29
7月份總工資5萬(wàn),產(chǎn)生了個(gè)稅3塊,8月份發(fā)放7月份工資。 7月計(jì)提了工資5萬(wàn),分錄借:管理費(fèi)用。貸:應(yīng)付職工薪酬5萬(wàn)。個(gè)稅沒(méi)有做處理 8月份發(fā)放了7月工資5萬(wàn),借:應(yīng)付職工薪酬5萬(wàn),貸:現(xiàn)金5萬(wàn) 9月份申報(bào)了工資個(gè)稅,交個(gè)稅3塊。 現(xiàn)在這個(gè)個(gè)稅沒(méi)有做處理?怎么入賬?
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2019-10-24
請(qǐng)問(wèn)老師,我3月工資表單位應(yīng)繳納社保是544.58,但實(shí)際扣款時(shí)扣了600.16;我3月做賬的時(shí)候借:管理費(fèi)用544.58 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保544.58,但是沖減應(yīng)付職工薪酬時(shí)借方600.16,這樣我的應(yīng)付職工薪酬-社保就有借方余額55.58;我做4月工資表時(shí)把3月少扣的55.58加上,這樣4月做賬時(shí)借:管理費(fèi)用655.74 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保600.16,因?yàn)槲业膽?yīng)付職工薪酬-社保有借方余額55.58,所以沖減時(shí)直接借:應(yīng)付職工薪酬-社保655.74。這樣做賬行嗎?
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2020-03-31
問(wèn)個(gè)東西,比如,16年有12月的工資它在17年一月計(jì)提,導(dǎo)致,16年工資貸方有余額,我做16年,補(bǔ)提16年12月工資,分錄,借,管理費(fèi)用,貸 應(yīng)付職工薪酬。。。。等我做17年,時(shí),要跟調(diào)這個(gè)余額(16年的余額是17年期初余額),我這個(gè)分錄怎么寫(xiě)
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2019-07-11
老師今年2月份發(fā)工資分錄,應(yīng)該是借:應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金,我做成借:管理費(fèi)用 貸現(xiàn)金,現(xiàn)在需要怎么改正呢
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2022-06-19
員工已離職,多發(fā)一個(gè)月工資,后又退回,分錄是不是:借:管理費(fèi)用-工資(負(fù)數(shù)),貸:應(yīng)付職工薪酬-工資(負(fù)數(shù));借:應(yīng)付職工薪酬-工資(負(fù)數(shù)),貸:現(xiàn)金(負(fù)數(shù))現(xiàn)金退回。
1/2022
2020-03-05
每個(gè)月工資正常發(fā),那還需不需要計(jì)提呢,就直接借管理費(fèi)用,職工薪酬,貸,現(xiàn)金就行么?當(dāng)月發(fā)當(dāng)月可以不用通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目,那通過(guò)什么呢?借管理費(fèi)用,應(yīng)發(fā)工資?
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2018-04-03
請(qǐng)問(wèn)誰(shuí)有建筑項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度文件
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2022-04-02
建筑業(yè)管理臺(tái)賬的申報(bào)在哪里申報(bào)啊?
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2018-07-25
老師請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,制造業(yè)行業(yè),月底成品庫(kù)盤(pán)點(diǎn)盤(pán)虧一件商品,損失由庫(kù)管員承擔(dān),賬務(wù)處理該怎么處理呀
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2022-02-26
考稅務(wù)師,可是要從事經(jīng)濟(jì),法律行業(yè)2年,是條件,我是大專畢業(yè)3年,做物業(yè)管理,還有文員的工作,符合條件嗎?可以考稅務(wù)師嗎?
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2018-08-06