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收到地稅信息說2016年度年收入12萬以上要申報(bào)。是申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?可是每個(gè)月個(gè)人所得稅才報(bào)了3000元。
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2017-03-22
小規(guī)模納稅人查賬征收的所得稅第二季度申報(bào)時(shí)彌補(bǔ)了以前年度虧損1400元,且第二季度交了300元所得稅。本月應(yīng)如何計(jì)提所得稅?
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2018-10-10
老師,想問下,2020年1月付2019年第四季度企業(yè)所得稅是直接做借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅,貸銀行存款嗎
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2020-04-02
上年虧損,當(dāng)年前三季度都虧損,只有第四季度盈利,那第四季度按照利潤總額報(bào)企業(yè)所得稅嗎?還有計(jì)提全年企業(yè)所得稅是在18年12月份,還是在19年5月份前提了就可以?
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2019-01-07
所得稅年度納稅申報(bào)表基礎(chǔ)信息表里資產(chǎn)總額,填寫平均值根據(jù)啥填列?
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2020-05-09
老師,請(qǐng)問所得稅年度納稅申報(bào)表,填的金額是萬元,還是元,表上沒有提示
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2020-05-11
采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,匯算清繳后補(bǔ)提2018年企業(yè)所得稅,是計(jì)入所得稅費(fèi)用還是以前年度損益調(diào)整?
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2019-08-19
去年前三個(gè)季度有利潤預(yù)繳了一點(diǎn)所得稅,享受了小微企業(yè)減免所得稅優(yōu)惠,四季度報(bào)表全年又虧損了四季度所得稅報(bào)表所得稅減免金額為0,現(xiàn)在匯算清繳所得稅報(bào)表減免所得稅金額是填三季度那個(gè)數(shù)還是填0
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2019-05-12
在申報(bào)季度企業(yè)所得稅時(shí),填“利潤總額“的金額”時(shí)要不要考慮所得稅費(fèi)用?需要減去所得稅費(fèi)用嗎?
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2017-07-28
老師,請(qǐng)問第一季度企業(yè)所得稅預(yù)交納稅申報(bào)的(1)季初從業(yè)人數(shù)和季末從業(yè)人數(shù)分別指哪個(gè)月的數(shù)據(jù)?(2)季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額分別指哪個(gè)月的數(shù)據(jù)?
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2020-06-08
老師你好,第一季度申報(bào)時(shí)需要預(yù)繳企業(yè)所得稅,那計(jì)提和支付分錄可以同時(shí)放在4月的賬務(wù)里嗎?還是3月一定要計(jì)提?
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2021-04-05
最后一個(gè)季度企業(yè)所得稅已經(jīng)申報(bào),沒有計(jì)提稅費(fèi),有關(guān)系嗎?應(yīng)該怎么處理呢?
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2022-01-18
公司沒開票收入,3月份有一筆理財(cái)產(chǎn)品的投資收益,請(qǐng)問在4月份申報(bào)季度企業(yè)所得稅時(shí)需要預(yù)繳那筆投資收益的企業(yè)所得稅嗎?
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2018-03-16
#提問#老師,請(qǐng)問年報(bào)企業(yè)所得稅的表單選擇如果沒有發(fā)生的項(xiàng)目就不用選擇申報(bào)填報(bào)銷是嗎?
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2020-04-23
企業(yè)所得稅我之前都是0申報(bào),12月可以也0申報(bào),填年報(bào)再填收入嗎
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2020-01-14
年報(bào)企業(yè)所得稅0申報(bào)資產(chǎn)總額應(yīng)該怎么填?
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2020-05-20
工商年報(bào)從業(yè)人數(shù)與企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)是一致嗎?企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)每次申報(bào)的時(shí)候有計(jì)算法人加入,但是實(shí)際沒有給法人發(fā)過工資,法人要計(jì)算在從業(yè)人數(shù)里面嗎?
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2020-04-16
2020企業(yè)所得稅申報(bào)表表1,第二季度季初數(shù)是不是第一季度的季末數(shù)?
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2021-07-02
企業(yè)所得稅申報(bào)表上面的資產(chǎn)總額季度初 和季度末數(shù)據(jù)在哪兒來的
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2021-10-14
1.彌補(bǔ)以前年度虧損分錄怎么做?如盈利3000彌補(bǔ)2000 借:本年利潤2000 貸:利潤分配-未分配利潤2000 2.彌補(bǔ)后所得稅怎么計(jì)提呢? 借:所得稅1000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅1000*25% 3.如果以上是對(duì)的那我在計(jì)提所得稅時(shí)系統(tǒng)都是按利潤3000的基數(shù)計(jì)提的呢? 4.像這種系統(tǒng)自己生成 借:所得稅3000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得3000*25% 多出的企業(yè)所得稅,我應(yīng)該怎么處理呢? 5.現(xiàn)在計(jì)提所得稅是不是都按利潤總額的百分之五計(jì)提了呢?
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2020-04-18