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小規(guī)模納稅人,自然人稅收管理系統(tǒng)中12月的個(gè)稅申報(bào)應(yīng)報(bào)送12月份計(jì)提的工資數(shù)還是報(bào)送12月份已發(fā)放的11月工資數(shù)?
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2019-01-15
小規(guī)模當(dāng)季開票金額不超過9萬,其中發(fā)票有產(chǎn)生增值稅,那附加稅要不要交
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2018-04-02
我想咨詢一下關(guān)于食堂發(fā)票的問題, 如果是個(gè)體工商戶去代開發(fā)票,3萬以下,是不是增值稅與個(gè)稅都不需要繳納?
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2019-05-27
老師好,請(qǐng)問下:我們公司要給外部人員支付勞務(wù)費(fèi),開票金額是16711元,那個(gè)稅是不是需要我們公司幫他代繳呢?那個(gè)稅金額怎么計(jì)算呢?(當(dāng)時(shí)代開發(fā)票的時(shí)候沒有交個(gè)稅,增值稅及附加稅交了5百多)
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2019-05-07
國稅代開機(jī)械設(shè)備租賃費(fèi)69589應(yīng)交增值稅為多少
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2015-10-05
代銷手續(xù)費(fèi)怎么跟增值稅還有聯(lián)系,看不懂答案
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2020-05-18
請(qǐng)問老師,三代個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還是否繳納增值稅?
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2019-06-10
請(qǐng)問下買方代墊運(yùn)雜費(fèi)如果有增值稅記入哪兒
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2021-02-19
消防維護(hù)屬于增值稅的建筑服務(wù)還是現(xiàn)代服務(wù)??
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2020-08-01
母公司替子公司代墊的工資,需要繳納增值稅嗎
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2019-06-25
是小規(guī)模服業(yè),季報(bào)增值 稅,這個(gè)季度沒有自開票,代稅局代開的咨詢費(fèi)發(fā)票不含 稅銷售額22815.54,這個(gè)怎么填啊,怎么跟課不講的不一樣中
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2017-04-11
小規(guī)模納稅人,稅務(wù)局代開了增值稅專用發(fā)票之后稅款已經(jīng)繳納,但是后來代開的發(fā)票作廢了,稅款已經(jīng)扣了,應(yīng)該怎么進(jìn)項(xiàng)賬務(wù)處理
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2017-05-05
某商店為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年11月該商店發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)銷售小家電取得含增值稅銷售額3090元,開具了普通發(fā)票;(2)購進(jìn)一批辦公用品,支付貨款3000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額510元。(3)3月銷售辦公用品取得含稅銷售額5150元,開具了普通發(fā)票;銷售給一般納稅人電腦兩臺(tái),取得不含稅銷售額9000元,增值稅銷項(xiàng)稅額270元,由稅務(wù)所代開增值稅專用發(fā)票?!耙螅河?jì)算該商店11月份增值稅應(yīng)納稅額。 于 2020-03-30 15:39 發(fā)布
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2021-12-25
某商店為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年11月該商店發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)銷售小家電取得含增值稅銷售額3090元,開具了普通發(fā)票;(2)購進(jìn)一批辦公用品,支付貨款3000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額510元。(3)3月銷售辦公用品取得含稅銷售額5150元,開具了普通發(fā)票;銷售給一般納稅人電腦兩臺(tái),取得不含稅銷售額9000元,增值稅銷項(xiàng)稅額270元,由稅務(wù)所代開增值稅專用發(fā)票?!耙螅河?jì)算該商店11月份增值稅應(yīng)納稅額。
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2020-03-30
老師:小規(guī)模公司有代開專票也有自開的普票,代開的專票當(dāng)日就已繳納增值稅和附加稅。請(qǐng)問季度申報(bào)時(shí),填寫的增值稅和附加稅申報(bào)表時(shí)計(jì)稅金額要不要包含已繳部分銷售額,還是只填寫未繳部分銷售額作為計(jì)稅依據(jù)?
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2020-01-11
甲公司與乙公司均為增值稅一股納稅人。2022年6月1日,甲公司與乙公司簽訂委托代銷合同,甲公司委托乙公司銷售 W 商品2000件,W 商品當(dāng)日發(fā)出,每件成本為70元。 合同約定乙公司應(yīng)按每件100元對(duì)外銷售,甲公司按不含增值稅的銷售價(jià)格的10%向乙公司支付手續(xù)費(fèi)。除非這些商品在乙公司存放期間內(nèi)由于乙公司的責(zé)任發(fā)生段損或丟失,否則在 W 商品對(duì)外銷售之前,乙公司沒有義務(wù)向甲公司支付貨款。乙公司不承擔(dān)包銷責(zé)任,沒有售出的 W 南品須退回給甲公司,同時(shí),甲公司也有權(quán)要求收回 W 南品或?qū)⑵滗N售 給其他的客戶。 2022年6月乙公司實(shí)際對(duì)外銷售1000件,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的售價(jià)為 100000元,增值稅稅額為13000元。2022年6月30日,甲公司收到乙公司開具的代銷消單和代銷手續(xù)費(fèi)增值稅專用發(fā)票(增值稅稅率為6%),以及扣除代銷手續(xù)恐后的貨款: 公司開具相應(yīng)的增值稅專用發(fā)票。 甲公司是委托方,乙公司是受托方,從乙公司的角度做分錄
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2023-12-27
個(gè)體工商戶 發(fā)票 是定額征收增值稅的 發(fā)票開五萬 那超過的部分 怎么開 開一張發(fā)票上還是另一張發(fā)票上 稅收怎么收
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2018-06-24
你好,我收到一張?jiān)鲋刀愲娮影l(fā)票,掃碼顯示與稅務(wù)機(jī)關(guān)信息不一致,但是輸入發(fā)票代碼和校驗(yàn)碼能查的到,是什么原因?
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2021-12-05
往英國對(duì)公支付展會(huì)租賃家具的費(fèi)用,對(duì)方給的賬單是:價(jià)格300,增值稅60,總計(jì)360;我要去代扣代繳所得稅和增值稅嗎?按什么金額算?
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2019-05-22
小規(guī)模,季度報(bào)稅,上月代開一張77000專票,季度沒有超過9萬,只是預(yù)繳增值稅,這個(gè)月申報(bào)附加稅時(shí)怎么要繳稅呢,增值稅申報(bào)都是0
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2017-10-12