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小微企業(yè)去稅局代開了一張專票,扣的增值稅專票上和金額發(fā)票金額不一樣?報(bào)稅的時(shí)候應(yīng)當(dāng)填哪一個(gè)?
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2019-10-22
老師,機(jī)票款,開的電子普票,名稱是*經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*機(jī)票款,后面有6個(gè)點(diǎn)稅額與稅率,這種能抵扣增值稅嗎?
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2023-07-11
小規(guī)模季度總收入(普票+專票+未開票收入)小于30萬,這種代開或自己開專票,是否開專票部分要交增值稅及附加稅。
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2019-04-12
增值稅一般納稅人簡(jiǎn)易征收的 這個(gè)月的資源稅申報(bào)表里面出了個(gè)增值稅小規(guī)模納稅人減免性質(zhì)代碼,能不能選擇這個(gè)代碼減免?
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2019-02-21
請(qǐng)問為購貨單位代墊運(yùn)費(fèi)的產(chǎn)生的增值稅是由賣方墊付然后向買方收回嗎?如果這樣,為什么代墊運(yùn)費(fèi)的增值稅不計(jì)入應(yīng)收賬款
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2023-03-24
老師,請(qǐng)問:代扣代交增值稅,代扣代繳個(gè)稅。這兩個(gè)科目應(yīng)放在其他應(yīng)付款科目下,還是放在應(yīng)交稅費(fèi)科目下。
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2021-11-22
小規(guī)模納稅人,自然人稅收管理系統(tǒng)中12月的個(gè)稅申報(bào)應(yīng)報(bào)送12月份計(jì)提的工資數(shù)還是報(bào)送12月份已發(fā)放的11月工資數(shù)?
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2019-01-15
2019年4號(hào)公告第八條小規(guī)模納稅人月銷售未超過10萬元的,當(dāng)期因開具增值稅專用發(fā)票已經(jīng)繳納的稅款,在增值稅專用發(fā)票全部聯(lián)次追回或者按規(guī)定開具紅字專用發(fā)票后,可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還。如果小規(guī)模納稅人按季度申報(bào),代開增值稅專用發(fā)票當(dāng)月銷售額超過10萬,但是當(dāng)季度銷售額未超過30萬元,現(xiàn)在對(duì)代開的專用發(fā)票開具紅字發(fā)票,已經(jīng)繳納的稅款是否可以申請(qǐng)退還?
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2019-03-11
請(qǐng)問, 小規(guī)模納稅人代開增值稅專用發(fā)票時(shí)已經(jīng)繳納城建稅,但在填增值稅申報(bào)表時(shí)無處填寫已繳納的城建稅,顯示還要再繳一遍城建稅,請(qǐng)問老師如何處理,謝謝
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2020-01-10
小規(guī)模報(bào)增值稅 有發(fā)票作廢怎樣填?作廢的專票可以抵扣普票應(yīng)交的增值稅嗎?
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2017-04-14
您好老師,我單位需要支付專家培訓(xùn)費(fèi)1000元含稅,我代專家去稅務(wù)代開發(fā)票產(chǎn)生增值稅30元我個(gè)人墊付,下月需要代繳個(gè)稅40元,拋出稅后剩下930元我個(gè)人墊付給他一次結(jié)清,可發(fā)票金額是1000元我實(shí)際上支付了960元如何報(bào)銷?
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2019-12-13
計(jì)算該股票投資對(duì)2018年?duì)I業(yè)利潤額的影響,為什么要減去轉(zhuǎn)讓時(shí)的增值稅5.66萬元,那為什么買入時(shí)的增值稅0.075萬不做處理,增值稅不是價(jià)外稅對(duì)利潤沒影響嗎? 一般商品賣出時(shí),增值稅是買方交,轉(zhuǎn)讓金融商品時(shí)這個(gè)增值稅不是購買方交的嗎,所以5.66萬的增值稅是這個(gè)甲公司代收代繳的,又不要自己出錢,那為什么計(jì)算利潤總額時(shí)反而要減去??
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2019-03-28
某商店為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年11月該商店發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)銷售小家電取得含增值稅銷售額3090元,開具了普通發(fā)票;(2)購進(jìn)一批辦公用品,支付貨款3000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額510元。(3)3月銷售辦公用品取得含稅銷售額5150元,開具了普通發(fā)票;銷售給一般納稅人電腦兩臺(tái),取得不含稅銷售額9000元,增值稅銷項(xiàng)稅額270元,由稅務(wù)所代開增值稅專用發(fā)票。“要求:計(jì)算該商店11月份增值稅應(yīng)納稅額。 于 2020-03-30 15:39 發(fā)布
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2021-12-25
某商店為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年11月該商店發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)銷售小家電取得含增值稅銷售額3090元,開具了普通發(fā)票;(2)購進(jìn)一批辦公用品,支付貨款3000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額510元。(3)3月銷售辦公用品取得含稅銷售額5150元,開具了普通發(fā)票;銷售給一般納稅人電腦兩臺(tái),取得不含稅銷售額9000元,增值稅銷項(xiàng)稅額270元,由稅務(wù)所代開增值稅專用發(fā)票?!耙螅河?jì)算該商店11月份增值稅應(yīng)納稅額。
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2020-03-30
老師:小規(guī)模公司有代開專票也有自開的普票,代開的專票當(dāng)日就已繳納增值稅和附加稅。請(qǐng)問季度申報(bào)時(shí),填寫的增值稅和附加稅申報(bào)表時(shí)計(jì)稅金額要不要包含已繳部分銷售額,還是只填寫未繳部分銷售額作為計(jì)稅依據(jù)?
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2020-01-11
老師,代扣代繳個(gè)人所得稅,稅務(wù)局給轉(zhuǎn)的手續(xù)費(fèi)需要做收入,申報(bào)增值稅嗎
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2022-04-09
增值稅代扣代繳稅收通用繳款書抵扣清單,都填寫那些內(nèi)容,個(gè)稅需要填嗎?
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2020-03-17
想請(qǐng)教你一個(gè)問題:外出經(jīng)營的公司,發(fā)票稅務(wù)局已代開,增值稅和附加稅已交,那增值稅的申報(bào)表如何填列?我怎么填都申報(bào)不成功
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2017-01-14
國稅代開機(jī)械設(shè)備租賃費(fèi)69589應(yīng)交增值稅為多少
1/586
2015-10-05
代銷手續(xù)費(fèi)怎么跟增值稅還有聯(lián)系,看不懂答案
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2020-05-18