老師:這是我們2015年應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)的明細賬,一直掛著28987.18的貸方余額,請問這個我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢?
3/826
2016-05-13
老師新接手公司的帳,發(fā)現(xiàn)前會計填報4月份增值稅申報表時把9%稅率的銷售額填入13%了,導(dǎo)致多記增值稅實際繳納多交增值稅656的增值稅,5月做賬將多交的增值稅計入“應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出多交增值稅”,我想知道這筆多交的增值稅在6月的增值稅申報表填在哪里?6月份沒有進項和銷項發(fā)生,那我還能在6月調(diào)整嗎?還是需在有進項和銷項發(fā)生額的月份再調(diào)整這筆多交的稅款?
4/885
2019-07-13
稅控設(shè)備減免稅款分錄1.借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸管理費用這就是最后一步分錄了吧?不需要再把減免稅款轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅了吧?2.增值稅申報表有減免稅款這一欄,對嗎?
1/1660
2017-06-15
老師,工程的預(yù)繳稅金,做會計分錄的時候,是通過應(yīng)交稅費--預(yù)交稅金來處理,還是應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--已交稅金來處理,還有,季度末結(jié)轉(zhuǎn)成本,按收入百分比結(jié)轉(zhuǎn),這個百分比怎么確定
4/49
2022-06-14
老師應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(已交稅金)是不是小規(guī)模企業(yè)采用的科目
1/676
2018-12-13
確認了營業(yè)外收入后,需要同時確認應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅嗎?
1/1203
2020-07-07
老師,問下年末了,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅 、進項稅、已交稅金、轉(zhuǎn)出未交、減免、出口退稅都有余額。要怎么作分錄結(jié)轉(zhuǎn)?。?/span>
1/578
2022-12-30
老師 公司實際沒收入 為什么外賬要虛做一個不開票收入 然后季末做個“政府補助”借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 110.1 貸:營業(yè)外收入-政府補助110.1
1/901
2017-11-30
老師,我想問一下,個體工商戶適用于應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅嗎
1/552
2020-06-30
老師,請問一下增值稅季度未超30萬元,在結(jié)轉(zhuǎn)的時候是要借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入嗎
1/1130
2020-07-11
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年4月出租汽車,開具增值稅專用發(fā)票,注明金額50萬元;提供汽車車身廣告位,開具增值稅專用發(fā)票,注明金額60萬元;出租上月新購置房屋,開具增值稅專用發(fā)票,注明金額100萬元。該企業(yè)當月應(yīng)計算銷項稅額為多少
1/2595
2020-05-06
老師一般納稅人的增值稅賬務(wù)處理:
是不是要將銷項稅額轉(zhuǎn)到借方,貸方科目是轉(zhuǎn)出未交增值稅
然后進項稅額轉(zhuǎn)到貸方,借方科目是轉(zhuǎn)到未交增值稅
最后將未交增值稅的余額反向結(jié)轉(zhuǎn),對方科目是應(yīng)交稅費——未交增值稅
是這樣做嗎
2/979
2020-08-10
從公司購入甲材料3000千克,增值稅專用發(fā)票上注明的買價為61000元,增值稅額103
1/1061
2015-12-20
增值稅副表三服務(wù),不動產(chǎn)扣除明細是什么意思,填數(shù)的話影響增值稅金額嗎
1/674
2019-10-21
購入一臺不需要安裝的設(shè)備,取得的增值稅發(fā)票上注明的設(shè)備價款為5500000 增值
1/1178
2021-06-30
您好想問您下關(guān)于貨運代理免征增值稅,不太明白國際貨運免征增值稅這塊
1/907
2019-07-09
老師您好,增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)有什么用啊,餐飲營改增的,需要買增值稅明細賬本子嗎
2/680
2016-06-10
老師你好,我報稅銷售額142182.96元,交增值稅4265.49元,在報到減免增值稅額明細表時,表格自動生成的(2符合條件的小型微利企業(yè)―406.68,3其中減半征稅―406.68)是什么意思
1/432
2017-10-08
對方銷售方增值稅專用發(fā)票丟失了,開了一張丟失增值稅專用發(fā)票已報稅證明單,我們購買方可以留著不交給我們的主管稅務(wù)機關(guān)有沒有關(guān)系?
1/344
2019-06-25
問下,我公司實際進項20萬,銷項2萬,為了取得增值稅完稅證明,所以認證勾選的時候我只勾選了進項1.9萬,交了增值稅1千。月末我這個賬上要怎么處理?
2/356
2020-10-14