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填寫高企年報時,本年應(yīng)付職工薪酬(QC51)超過營業(yè)收入(QC05_0)的30%本年應(yīng)付職工薪酬(QC51)超過營業(yè)收入(QC05_0)的30%。這個應(yīng)該怎么解釋呢
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2022-03-04
老師,請問短期薪酬、設(shè)定提存計劃是怎么區(qū)分的?養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)、公積金這幾個里面哪些是短期薪酬、哪些是設(shè)定提存計劃呢?
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2023-07-04
剛發(fā)的計提薪酬的分錄是不是不對? 實操里的房地產(chǎn)公司6月份實操里,業(yè)務(wù)10 計提的工資里,應(yīng)付職工薪酬怎么是實發(fā)金額了???、/
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2018-07-25
收到退回的2月份公司繳納部分社保,怎么做賬?之錢的分錄是(1)借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬;(2)借;應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款
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2020-04-07
小規(guī)模納稅人,在2019年多計提了應(yīng)付職工薪酬薪酬,是在沖紅2020年嗎?跨年了沒有以前年度損益調(diào)整科目要怎么辦,怎么做分錄?
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2020-07-22
老師,上半年臨時工工資計入應(yīng)付職工薪酬一工資科目了,想調(diào)整為應(yīng)付職工薪酬一勞務(wù)費(fèi),可以直接調(diào)嗎?要附什么原始憑證
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2019-06-30
個稅申報的工資當(dāng)期收入和賬面計提的應(yīng)付職工薪酬有差異的話,匯算清繳是否需要調(diào)整《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》?
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2021-01-08
計提工資時社保和公積金的個人部分和企業(yè)部分都算到在建工程,貸應(yīng)付職工薪酬了 ,這樣匯算清繳職工薪酬部分怎么調(diào)整啊
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2017-05-15
老師,員工宿舍的水電費(fèi)(公司為員工出錢),做分錄, 借:管理費(fèi)用/職工薪酬/福利 貸:庫存現(xiàn)金 這樣寫對嗎?為什么要經(jīng)過職工薪酬呢?
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2019-07-07
老師 您好 企業(yè)匯算清繳 職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 合計的總總數(shù) 需要等于期間費(fèi)用表里面職工薪酬那個項目的數(shù)據(jù)嗎
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2024-05-20
勞務(wù)公司分包煙草公司勞務(wù),發(fā)放員工工資做分錄: 這樣對嗎 1.借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付職工薪酬 2.借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
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2021-12-29
老師,應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)金額是應(yīng)該和管理費(fèi)用-福利費(fèi)金額一致嗎?我之前有一部分做了職工福利費(fèi)通過應(yīng)付職工薪酬核算
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2020-06-24
老師,我計提工資的時候:借 管理費(fèi)用-薪酬 貸 應(yīng)付職工薪酬 ; 銀行扣的社保費(fèi),我這樣做 借管理費(fèi)用- 社保 貸 銀行存款 ,這樣可以嗎
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2023-03-01
老師您好,請問員工的體檢費(fèi),,借管理費(fèi)用—福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款就行對嗎?不需要其他應(yīng)付款吧
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2022-01-21
匯算清繳,管理費(fèi)用的明細(xì):工資61000,職工福利費(fèi)3515.單位扣除的社保10780.66 請問在:職工薪酬納稅調(diào)整表里,工資薪金支出,職工福利費(fèi)支出,各類基本社會保障性繳納, 這3欄填什么數(shù)字??
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2020-05-14
計提工資和代扣保險比如 應(yīng)發(fā)工資280 代扣個人部分80 借業(yè)務(wù)活動費(fèi)用280 貸應(yīng)付職工薪酬—基本工資280 借應(yīng)付職工薪酬—基本工資80 貸應(yīng)付職工薪酬—社會保險費(fèi)80 280+80=360 發(fā)放工資和繳納個人保險時: 借應(yīng)付職工薪酬200 貸銀行存款200 借應(yīng)付職工薪酬—社會保險費(fèi)80 貸銀行存款80 200+80=280 老師,這里計提工資和代扣個人保險費(fèi)憑證比發(fā)放工資和繳納個人社保費(fèi)憑證累計數(shù)多了160,計提得對不對呢?累計數(shù)多的160是否通過應(yīng)付職工薪酬沖平了呢,實際計提的數(shù)字是不是280。
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2019-03-29
你好!老師請問一下我們要成立一家會計公司代理記賬,現(xiàn)在要設(shè)計員工薪酬架構(gòu),您這里有相關(guān)的產(chǎn)考嗎?實在沒有頭緒
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2020-07-28
老師,公司給某員工報銷每月700元房租,他現(xiàn)在去稅局開了發(fā)票,這個錢是轉(zhuǎn)給員工還是先轉(zhuǎn)給房東好呢?之前沒有計提過房租,可以直接做以下分錄嗎?但是這8400不是一次性付完 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
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2019-10-29
年報中“職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表”中“工會經(jīng)費(fèi)”是指本年度交納的工會經(jīng)費(fèi)嗎?“各類基本社會保障性繳款”是指本年度交納的社保費(fèi)用,是這樣理解嗎?但是“工會經(jīng)費(fèi)”應(yīng)該在管理費(fèi)用中支出了,還需要在“職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表”中體現(xiàn)嗎?
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2018-05-22
老師,您好18年做賬11月份計提工資 借管理費(fèi)用13200 貸應(yīng)付職工薪酬13200 發(fā)放時做錯了錯誤的為 借應(yīng)付職工薪酬11684.22 其他應(yīng)付款—社保1515.78 貸庫存現(xiàn)金13200 19年1月時候發(fā)現(xiàn)錯誤并更正 借應(yīng)付職工薪酬1515.78 庫存現(xiàn)金1515.78 貸其他應(yīng)付款3031.56 19年5月現(xiàn)在在申報18年的匯算清繳填寫職工薪酬調(diào)整明細(xì) 18年的應(yīng)付職工薪酬借方累計11684.22 貸方累計13200 貸方余額1515.78 管理費(fèi)用工資借方貸方13200均為 這種情況我應(yīng)該職工薪酬調(diào)整表工資薪金支出欄賬載和實際發(fā)生和稅收應(yīng)該怎么填寫啊,有什么需要調(diào)整的嗎
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2019-05-28