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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-07-07 18:04

一、借:管理費用/職工薪酬/福利
貸:應付職工薪酬——福利費
二、借:應付職工薪酬——福利費
貸:庫存現(xiàn)金
這個是便于年末統(tǒng)計應付職工薪酬的數(shù)據(jù),并且賬務處理也是要求這樣做的

美好的 追問

2019-07-07 18:05

老師,福利一定要經(jīng)過應付職工薪酬這個科目嗎?不能直接這樣計入:管理費用/福利費

江老師 解答

2019-07-07 18:07

這個需要按我寫的兩個分錄處理,必須通過應付職工薪酬科目過渡一下

美好的 追問

2019-07-07 18:23

為什么的?

江老師 解答

2019-07-07 18:25

為什么就是核算時就是這樣的賬務處理。不是一次性的計入費用。便于統(tǒng)計應付職工薪酬的數(shù)據(jù)

美好的 追問

2019-07-07 18:31

好吧

江老師 解答

2019-07-07 18:31

有不明白的問題再咨詢

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相關問題討論
您好,分錄二是正確的
2024-03-07 13:15:05
你好,是沖銷多計提的意思嗎
2017-03-19 19:34:21
你好,直接接管理費用,職工福利,貸現(xiàn)金
2019-03-06 11:29:28
先借應付職工薪酬,福利費,貸,庫存現(xiàn)金,在借管理費用,貸,應付職工薪酬福利費
2020-07-03 09:49:46
這是招待他人產(chǎn)生的費用,不是員工的費用,不用通過應付職工薪酬核算
2018-08-20 10:09:37
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