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增值稅小規(guī)模納稅人季報(bào),未開(kāi)票收入10萬(wàn)元,沒(méi)超過(guò)起征點(diǎn),這個(gè)未開(kāi)票收入填寫(xiě)增值稅申報(bào)表中哪一欄呢?增值稅額自己計(jì)算后填寫(xiě)?
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2023-04-14
公司是小規(guī)模納稅人,廠房租金收入有開(kāi)增值稅普通發(fā)票但不用交增值稅,因?yàn)樾∥⑵髽I(yè)免征增值稅,那收入是記含稅額還是不含稅額
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2019-07-06
某企業(yè)生產(chǎn)甲產(chǎn)品,產(chǎn)品售價(jià)為10元每件單位產(chǎn)品變動(dòng)成本為4元,固定性制造費(fèi)用總額為24,000元,固定性銷售及管理費(fèi)用為6000元無(wú)變動(dòng)性銷售及管理費(fèi)用,存貨按先進(jìn)先出法計(jì)價(jià),該企業(yè)最近三年的產(chǎn)銷量資料無(wú)表4~-18所示,分別按變動(dòng)成本法和完全成本法計(jì)算單位產(chǎn)品成本。
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2021-11-04
某企業(yè)生產(chǎn)甲產(chǎn)品,產(chǎn)品售價(jià)為10元每件單位產(chǎn)品變動(dòng)成本為4元,固定性制造費(fèi)用總額為24,000元,固定性銷售及管理費(fèi)用為6000元無(wú)變動(dòng)性銷售及管理費(fèi)用,存貨按先進(jìn)先出法計(jì)價(jià),該企業(yè)最近三年的產(chǎn)銷量資料無(wú)表4~-18所示,分別按變動(dòng)成本法和完全成本法計(jì)算單位產(chǎn)品成本。
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2021-04-10
老師,請(qǐng)問(wèn)已成立的法律行為不一定必然發(fā)生法律效力,這句話怎么理解,可以舉例下嗎?
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2024-07-05
練一練 某集團(tuán)公司為增值稅一般納稅人,5月業(yè)務(wù)如下: (1)內(nèi)銷一批服裝,向客戶開(kāi)具的增值稅發(fā)票上注明金額300 萬(wàn)元,(2)保本理財(cái)產(chǎn)品利息收入10.6 萬(wàn)元。 (3)在境內(nèi)開(kāi)展連鎖經(jīng)營(yíng),取得含稅商標(biāo)權(quán)使用費(fèi)106 萬(wàn)元。 (4)轉(zhuǎn)讓位于市區(qū)的一處倉(cāng)庫(kù),取得含稅金額1040 萬(wàn)元,該倉(cāng)庫(kù)2010年購(gòu)入,購(gòu)置價(jià)200萬(wàn)元,簡(jiǎn)易方法計(jì)征增值稅。 (5)向小規(guī)模納稅人銷售一臺(tái)使用過(guò)的設(shè)備,當(dāng)年采購(gòu)該設(shè)備時(shí)按規(guī)定未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,取得含稅金額10.3萬(wàn)元,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票。 (6)向小規(guī)模納稅人銷售一批農(nóng)產(chǎn)品。要求:確定各項(xiàng)業(yè)務(wù)稅率或征收率。
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2023-10-01
曉華乳品專賣店是一家主要從事專營(yíng)零售貴州三聯(lián)乳業(yè)有限公司乳制品的私營(yíng)有限責(zé)任公司。2019年度該公司將存貨計(jì)價(jià)方法從2018年的“先進(jìn)先出法”改為“月末一次加權(quán)平均法”。該公司增值稅率為13%,所得稅率25%。 公司2019年度乳制品購(gòu)進(jìn)、銷售業(yè)務(wù)如下:①年初結(jié)存乳制品100件,總成本60 000元;②第一次購(gòu)進(jìn)乳制品300件,進(jìn)價(jià)620元/件(不含增值稅);③第二次購(gòu)進(jìn)乳制品400件,進(jìn)價(jià)630元/件(不含增值稅);④第三次購(gòu)進(jìn)乳制品200件,進(jìn)價(jià)650元/件(不含增值稅);⑤第四次購(gòu)進(jìn)乳制品500件,進(jìn)價(jià)680元/件(不含增值稅);⑥年末結(jié)存乳制品150件。本年乳制品零售價(jià)格1 000元/件(不含增值稅)。曉華乳制品專賣店的存貨盤(pán)存制度為實(shí)地盤(pán)存制。 試分析評(píng)價(jià)曉華乳制品專賣店2019年度存貨計(jì)價(jià)方法從去年的“先進(jìn)先出法”改為“月末一次加權(quán)平均法”對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的影響
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2020-06-23
關(guān)于社保單位繳費(fèi)征集單原件是應(yīng)該作為原始單據(jù)留存財(cái)務(wù)部還是留存在綜合辦人力資源專員那保管?
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2020-02-08
老師 您好,旅游服務(wù)業(yè)的收入是未開(kāi)票的,增值稅減征2%怎么入賬呢?比如季度申報(bào)含稅收入是1700036.74,不含稅的是1650521.11,未交增值稅是1700036.74/1.03=49515.63 實(shí)際增值稅沒(méi)有繳納3%的增值稅記入營(yíng)業(yè)外收入,如果繳納是1%交,還有2%不需要繳納入營(yíng)業(yè)外收入科目嗎?老師看還有沒(méi)跟好的入賬方法?
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2024-12-28
是汽修公司,購(gòu)進(jìn)一起材料是借原材料應(yīng)交稅費(fèi)還是是庫(kù)存商品呢
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2017-03-20
請(qǐng)問(wèn)老師 特許權(quán)使用費(fèi)為什么按現(xiàn)代服務(wù)征增值稅而不是轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)征增值稅
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2020-07-07
以前規(guī)定,小規(guī)模納稅人年銷售額超80萬(wàn)元自動(dòng)改按一般納稅人征收增值稅?,F(xiàn)免稅收入提高到10萬(wàn)元/月,那么,年銷售收入超過(guò)多少則自動(dòng)按一般納稅人計(jì)征增值稅?
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2019-01-28
邀請(qǐng)木木老師回答,謝謝! 老師,我在2020年8月份時(shí),已對(duì)個(gè)體戶申請(qǐng)了核定征收增值稅、個(gè)稅了,當(dāng)時(shí)我問(wèn)稅局辦理的人說(shuō)我還要不要每個(gè)季末后進(jìn)行申報(bào),她回復(fù)說(shuō)你這個(gè)可能是后臺(tái)自動(dòng)申報(bào)的,所以我一直就沒(méi)怎么關(guān)注了。直到現(xiàn)在突然想起,萬(wàn)一后臺(tái)沒(méi)自動(dòng)申報(bào)咋辦,所以我就登錄了自然人系統(tǒng)要對(duì)20年度進(jìn)行申報(bào)時(shí),出現(xiàn)了以下提示信息。請(qǐng)問(wèn),(1)怎樣得知后臺(tái)已是否進(jìn)行了自動(dòng)申報(bào)? (2)是不是我還得到大廳去申報(bào)才行?。?/span>
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2021-03-21
購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品,短期投資,幾天就回本有利息的,收到的利息需要繳納增值稅么?
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2021-06-19
我司是一般納稅人,購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品所獲得的的收益,需要交納的增值稅在哪里填列?
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2018-03-02
建筑行業(yè)核定征收的個(gè)人所得稅,公司承擔(dān)。是放管理費(fèi)用,還是營(yíng)業(yè)外支出。
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2018-08-23
【例題綜合題】某集團(tuán)公司為增值稅一般納稅人,×月業(yè)務(wù)如下: (1)內(nèi)銷一批服裝,向客戶開(kāi)具的增值稅發(fā)票上注明金額 300 萬(wàn)元。 (2)保本理財(cái)產(chǎn)品利息收入 10.6 萬(wàn)元。 (3)在境內(nèi)開(kāi)展連鎖經(jīng)營(yíng),取得含稅商標(biāo)權(quán)使用費(fèi) 106 萬(wàn)元。 (4)轉(zhuǎn)讓位于市區(qū)的一處倉(cāng)庫(kù),取得含稅金額1040 萬(wàn)元,該倉(cāng)庫(kù) 2010 年購(gòu)入, 購(gòu)置價(jià) 200 萬(wàn)元 ,簡(jiǎn)易方法計(jì)征增值稅。 (5)向小規(guī)模納稅人銷售一臺(tái)使用過(guò)的設(shè)備,當(dāng)年采購(gòu)該設(shè)備時(shí)按規(guī)定未抵扣進(jìn)項(xiàng) 稅額,取得含稅金額 10.3 萬(wàn)元,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票。 (6)向小規(guī)模納稅人銷售一批農(nóng)產(chǎn)品。 要求:確定各項(xiàng)業(yè)務(wù)稅率或征收率
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2023-03-14
稅務(wù)處理方面:12月1日,銷售貨物100萬(wàn)元(不含增值稅),成本80萬(wàn)元,約定3個(gè)月試用期滿后,滿意付款,不滿意退貨。估計(jì)相關(guān)經(jīng)濟(jì)利益流入概率低于50%,未確認(rèn)銷售收入。 摘要:發(fā)出商品 借:發(fā)出商品 800000 貸:庫(kù)存商品—甲商品 800000 稅務(wù)處理: A、調(diào)增銷售收入( )萬(wàn)元 B、調(diào)增銷售成本( )萬(wàn)元
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2016-11-25
A 母公司所屬有運(yùn)輸設(shè)備X 交給子公司B 運(yùn)營(yíng),日常費(fèi)用由B 負(fù)責(zé)支出及維護(hù),收入由A 收取。要簽怎樣的協(xié)議才能合理減少稅負(fù)?對(duì)外申報(bào)時(shí)行政部門和稅務(wù)部門才能做到相一致?
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2019-07-16
老師好,一般納稅人處置使用過(guò)的固定資產(chǎn)按3%征收率減按2%交增值稅,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)分錄怎么處理?謝謝
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2020-03-30