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老師好 增值稅明細(xì)賬期末余額與增值稅申報(bào)表的期末留底稅額是什么關(guān)系
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2020-05-18
非貨幣資產(chǎn)對(duì)外捐贈(zèng),所得稅和增值稅都視同銷售么?所得稅申報(bào)表是在季度申報(bào)還是匯繳申報(bào)視同銷售,在哪個(gè)表里填寫?增值稅呢在哪里填寫?
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2021-09-10
請(qǐng)問(wèn)免抵退稅申報(bào)匯總表在哪里申報(bào)操作的,再打印,每個(gè)月都要申報(bào)么,還是有出口才申報(bào)?
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2019-06-22
你好,我要打印上個(gè)月的免抵退稅申報(bào)匯總表,在哪里查
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2017-12-08
我要打印上個(gè)月的免抵退稅申報(bào)匯總表,在哪里查
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2017-12-08
小規(guī)模企業(yè)交金稅盤股務(wù)費(fèi)在免稅申報(bào)表里添的對(duì)不對(duì)?還有金稅盤服務(wù)稅280元在小規(guī)模增值稅申報(bào)表里添在哪里?
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2022-01-05
老師,我們是小規(guī)模企業(yè),去年4季度享受免征增值稅政策,比方免稅發(fā)票開(kāi)了2萬(wàn),增值稅申報(bào)表在小微企業(yè)免稅銷售額如何填?填的2萬(wàn),下面免稅額自動(dòng)算出600。
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2023-01-12
老師,請(qǐng)問(wèn)下我單位為建筑企業(yè),收到預(yù)收款,開(kāi)具的不征稅增值稅發(fā)票,建筑服務(wù)地和機(jī)構(gòu)所在地在一起,需要預(yù)繳2個(gè)點(diǎn)增值稅嗎?需要繳的話如果塡寫增值稅申報(bào)表?
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2020-10-15
上個(gè)月開(kāi)票,要繳納增值稅2500元,但是同時(shí)因?yàn)槭盏搅祟A(yù)收款項(xiàng),這一塊要預(yù)繳49000元增值稅,一共要繳納增值稅51500元。但是增值稅申報(bào)表上的預(yù)繳款項(xiàng)填寫49000元,其他正常填寫,最后要繳納的一共卻是46500元增值稅,這個(gè)表是這么填寫的嗎?還是另有其他填寫方法來(lái)顯示要繳納51500元增值稅?(如圖)
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2019-01-04
老師,比如2021年12月份增值稅申報(bào)表應(yīng)納稅額合計(jì)(本年累計(jì))那個(gè)數(shù)字是不是就是表示2021年1-12月份繳納增值稅的合計(jì)數(shù)呢
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2022-05-13
你好老師,我想咨詢一下單位出租房產(chǎn)在小規(guī)模增值稅申報(bào)表中屬于服務(wù)收入嗎?
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2019-11-06
老師,問(wèn)一下,小規(guī)模增值稅申報(bào)表怎么填寫,附列資料怎么填寫,我們是設(shè)備機(jī)電安裝公司
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2019-10-11
應(yīng)交增值稅申報(bào)表金額和稅務(wù)數(shù)字賬戶里面的應(yīng)交稅費(fèi)金額相差1分錢需不需要處理
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2024-04-05
小規(guī)模增值稅申報(bào)表中,應(yīng)稅行為(3%)扣除額計(jì)算 這一行是什么意思呀 我不是很懂
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2018-12-21
老師,我們有個(gè)小規(guī)模納稅人企業(yè),23年8月就有收入進(jìn)賬,但是我不知道為什么前會(huì)計(jì)是從9月開(kāi)始做賬報(bào)稅的,而且對(duì)于8月收入沒(méi)有入賬,我也是接著做,但是我報(bào)所得稅年報(bào)的時(shí)候,我填的收入是根據(jù)銀行流水里面全年收入申報(bào)的,然后增值稅季報(bào)是根據(jù)我利潤(rùn)表收入申報(bào)的,這就導(dǎo)致23年9月之前的收入沒(méi)有填報(bào)到增值稅申報(bào)表里面,和所得稅年報(bào)收入不一致,咋辦呢
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2025-05-15
老師您好,小規(guī)模增值稅申報(bào)表,稅額是按1%開(kāi),但主表數(shù)據(jù)是按3%自動(dòng)生成,那樣就會(huì)多繳稅,差額2%往哪里填,謝謝
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2020-07-09
增值稅申報(bào)表的應(yīng)繳稅款比我司的應(yīng)交增值稅多了1分錢請(qǐng)問(wèn)怎樣做會(huì)計(jì)憑證?
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2021-10-13
老師,小規(guī)模增值稅申報(bào)表設(shè)計(jì)公司開(kāi)的設(shè)計(jì)費(fèi)發(fā)票數(shù),填貨物及勞務(wù)欄還是填服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)欄,稅金611填未達(dá)起征點(diǎn)欄里嗎?
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2019-07-11
老師,小規(guī)模增值稅申報(bào)表是不是變了?沒(méi)有無(wú)票收入那一欄了?
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2019-10-16
老師,我們是做出口外貿(mào)企業(yè)貨物退免稅,請(qǐng)問(wèn)老師我們境外的無(wú)票收入,在申報(bào)增值稅表是不是填列免稅這一欄呢。
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2020-08-10