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進(jìn)項大于銷項稅就不用轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎,不用計提稅金嗎
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2019-06-13
老師好,想問一下“轉(zhuǎn)出未交增值稅”有余額,是到年底的時候跟“銷項稅額”再統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)沖銷嗎?
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2024-11-07
北京好好吃餐飲管理有限公司為小規(guī)模納稅人,2022年4-6月發(fā)生下列業(yè)務(wù):當(dāng)季開票含稅金額480000元,發(fā)生采購成本蔬菜123000元、海鮮125640元、肉類135640元、其他日用品12560元,請計算當(dāng)季的應(yīng)交增值稅
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2023-12-03
老師,上個月我做了借預(yù)繳增值稅貸銀行存款,這個月我就做了借應(yīng)交稅費未交增值稅貸銀行存款了,預(yù)繳增值稅那里還是掛著金額,正常的話,是不是應(yīng)該月末把預(yù)繳轉(zhuǎn)到未交
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2020-04-09
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入未交增值稅的分錄
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2024-04-09
公司有異地房租出租,需要每月異地預(yù)繳增值稅,當(dāng)月預(yù)繳增值稅的會計分錄是借:應(yīng)交增值稅/已交稅金,貸:庫存現(xiàn)金。是這樣嗎?
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2019-01-12
我們公司是外貿(mào)生產(chǎn)型企業(yè),我才剛到公司半個月,發(fā)現(xiàn)上一任會計比如叫小明,是這樣做賬的,由于我們公司幾乎每個月都有出口退稅,所以增值稅都不交光交附加稅,所以小明每個月只做這個分錄,借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口遞減內(nèi)銷應(yīng)納稅額 帶:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅。然后借:營業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-城建稅,教育費附加,地方教育費附加,印花稅,房產(chǎn)稅等等。就是小明從來不結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項增值稅和銷項增值稅,科目余額表里只有應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項,銷項稅,出口退稅,出口遞減內(nèi)銷應(yīng)納稅額,已交稅金,轉(zhuǎn)出未交增值稅。進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。這幾個科目有余額,請問老師我該咋辦?
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2022-04-30
老師,請問一般納稅人,在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時,如果期末有留抵,如何賬務(wù)處理?是用應(yīng)交稅費-未交增值稅這個科目,還是應(yīng)交 稅費-期末留抵,這個科目?
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2021-02-04
請問下老師:因為這次疫情國家發(fā)布減免增值稅政策,1月份報稅時正常填寫收入和銷項稅了。現(xiàn)在專管員通知我們可以享受減免增值稅,后來更正申報表重新填寫后,銷項稅減少了。那么現(xiàn)在我的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢?可不可以直接這樣 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅(負(fù)數(shù))
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2020-03-30
你好,請問去年有未結(jié)轉(zhuǎn)的進(jìn)項稅額2080.92,上月銀行返還一筆代扣代繳個稅手續(xù)費,產(chǎn)生了16.69的銷項稅額,請問要怎么做賬 進(jìn)項銷項對沖以后,要把差額計入應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)嗎 請問是這樣嗎[圖片]那還需要再做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎
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2022-04-02
生活服務(wù)業(yè)免征增值稅的分錄:借:銀存 貸:主營收入 應(yīng)交稅費一銷項 借:應(yīng)交稅費一銷項 貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 借:應(yīng)交稅費一未交增值稅 貸:營業(yè)外收入/其他收益 還是直接借:銀存 貸:主營收入 哪個正確?
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2020-02-24
賣出固定資產(chǎn)收入的稅額是直接計入未交增值稅,還是應(yīng)交增值稅-銷項稅中?還有就是已抵扣進(jìn)項稅的固定資產(chǎn)賣出收入的稅率是17%嗎
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2016-12-07
請問一下 我們公司這個1-12月科目余額表 我要填報企業(yè)本年度應(yīng)交增值稅,本年度已交增值稅 要根據(jù)哪個科目
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2021-01-16
老師,請教一下:我公司這個月進(jìn)項稅額大于銷項稅額或者是上期留底數(shù)字足以抵掉本期應(yīng)交的增值稅,又或者是本來有應(yīng)交未交的增值稅,由于之前有預(yù)交抵減了之后不用交增值稅,這些情況需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄嗎?
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2019-07-01
上月進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出做了這筆分錄,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅),報稅的時候附表二填寫了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出數(shù)值,導(dǎo)致應(yīng)交稅費增加,結(jié)果按照增加的數(shù)值繳稅了,后期應(yīng)該如何處理?
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2018-09-07
老師你好,房地產(chǎn)企業(yè)在收到預(yù)收款時預(yù)交了土地增值稅,等我開發(fā)票時預(yù)交的土地增值稅可以抵扣吧。就是說假如我預(yù)交了10萬,當(dāng)我開據(jù)發(fā)票時的月份應(yīng)交的土地增值稅是5萬,這個月我是不是就可以不用交土地增值稅了?
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2019-05-15
老師,請問當(dāng)月有發(fā)生銷售 借:銀行 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 當(dāng)月計提增值稅的時候的分錄: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅金 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交增值稅時 借:應(yīng)交稅費-已交稅金 貸:銀行 然后我的問題是:應(yīng)交稅費銷項稅的貸方、進(jìn)項稅的借方、轉(zhuǎn)出未交稅金的借方、已交稅金的借方都有數(shù),這幾個明細(xì)科目的期末余額是一直掛著嗎?需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?麻煩老師給我一個增值稅從計提到結(jié)轉(zhuǎn)的具體分錄,謝謝
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2021-05-09
做已認(rèn)證完的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,本月不用交增值稅如,一步:借庫存商品5 貸應(yīng)交稅費 增值稅 轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額 5二步:借主營業(yè)務(wù)成本5 貸庫存5 三步借應(yīng)交稅費 增值稅 轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額 貸應(yīng)交稅費 未交增值稅 這樣做對嗎,
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2018-08-06
老師,我們公司是一般納稅人,但是符合進(jìn)項10%加計抵減。我之前結(jié)轉(zhuǎn)增值稅銷項額,應(yīng)交稅費-未交增值稅跟實際交的增值稅有差額,差額是我忘記扣減加計扣除的10%,我現(xiàn)在想把應(yīng)交稅費-未交增值稅余額弄平,怎么做分錄?
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2020-06-05
老師好!我們是異地建筑,這個月進(jìn)項大于銷項。不用交增值稅。但是預(yù)交了增值稅,那預(yù)交的增值稅在表上填的時候只把預(yù)交的金額寫上,后面實際要抵扣的就寫零吧。是不是預(yù)交的增值稅留著下個月有進(jìn)項了抵減呢?
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2019-11-11