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我們單位屬于高職高專類全額撥款事業(yè)單位。想咨詢一下我們單位收入的橫向科研經(jīng)費,也就是非財政資金撥入的科研經(jīng)費,是否需要繳納增值稅?所得稅?印花稅這些稅 有老師回復(fù)說 專項款的 撥款是不繳納增值稅和所得稅的;但是必須要有文件支持的 ,如果非財政非專項款的撥款科研經(jīng)費,增值稅和所得稅怎么繳納?現(xiàn)在是什么政策
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2022-04-13
第四季度月報,我是個體戶代開了增值稅專票,月報總提示,附表不含稅銷售額錯了怎么報
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2022-01-11
老師,有什么鏈接可以查看所有稅點多少的信息嗎?比如,工程款稅率多少,服務(wù)費稅率多少
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2023-03-24
注銷稅盤,驗舊不了紙質(zhì)發(fā)票說需要帶紙質(zhì)發(fā)票,但稅盤里沒有發(fā)票,也分發(fā)不了 驗舊不了
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2023-10-20
我是個體工商戶 從事建筑俢建小工程,工程完工后在國稅開具發(fā)票,營改增后 要交哪些稅?
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2019-06-06
應(yīng)交稅費、包括“增值稅和地稅產(chǎn)生的(應(yīng)花稅,城建稅,個人所得稅………)明細(xì)帳里要分開記科目嗎?
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2017-03-28
上個月有留底稅額,這個月因開票少,上期留底還是未抵扣完,如何做會計分錄, 公司目前類似于商貿(mào)公司,平時認(rèn)證抵扣時,做借:銷項稅額 貸進項稅額 差轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅。(則上個月因為多認(rèn)證了,轉(zhuǎn)出未交增值稅為負(fù)數(shù))
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2019-09-19
老師,請問我這幾個月開票金額和份數(shù)波動都很大,2月和4月都只開了幾張票但是3月開了30多張票,增值稅也是之前有留抵沒有交,現(xiàn)在沒有留抵了就會交的多,這樣的話稅負(fù)率不是變動挺大的嗎,這個沒問題嗎?
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2022-05-12
我們是商貿(mào)公司,4月1號前累計了70萬16%的進項票,這個月開出了20萬的銷項(13%),因為這個稅率差,這個月我們進項留抵了!以前都是根據(jù)稅負(fù)報稅的,后期還有50萬16%的進項,肯定還會留抵,這樣稅務(wù)部門會不會來稽查啊啊啊!
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2019-04-28
現(xiàn)在稅務(wù)認(rèn)證網(wǎng)功能變大了,不認(rèn)證的稅票稅務(wù)能在網(wǎng)上看得很清楚,我要每月將所有進項票全部認(rèn)證留抵嗎,還是可以留一部份稅票在認(rèn)證期內(nèi)認(rèn)證呢
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2017-03-30
老師,現(xiàn)在報2022.3月增值稅,有的進項發(fā)票沒有勾選,2022.2月增值稅留底9000,2019.3.31沒有增值稅留底,這種選擇那種退稅方式?是增量嗎?進項發(fā)票不勾選可以不,等在開票抵扣
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2023-03-08
老師,我公司跨省有好幾個項目本月都在項目地預(yù)交的增值稅及其他稅費,請問當(dāng)月當(dāng)?shù)厣陥髸r如何申報。比如增值稅預(yù)交了10000元,當(dāng)月申報只要交5000元,預(yù)交的10000元是否可以一次性抵扣,成為留抵,還是必須只能抵減5000元,留下5000元下個月有再抵。好幾個項目預(yù)交的增值稅是可以一起加起來的吧
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2020-07-28
如果沒有留底額,就不申報出口退稅,留到有留底再申報可以嗎?
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2022-06-09
凈利潤留用比例是留存收益嗎
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2015-12-01
期末留底是本期的留底金額嗎
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2019-08-28
Excel表格保留兩位小數(shù)怎么保留
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2019-08-04
田公司為增值稅一般納稅人。與固 定資產(chǎn)相關(guān)的增 值稅稅率為13%,2×19年發(fā)生的與 固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)相 關(guān)的資料如下: (1) 2×19年1月1日,甲公司外購一 棟辦公樓,作為 自用辦公樓。收到的增值稅專用發(fā) 票上注明的價款 為2000萬元、增值稅稅額為 180萬 元,款項已用銀 行存款支付,該辦公樓購入后立即 杸入使用。 根據(jù)資料(1),編制外購辦公樓 的會計分錄
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2022-09-08
一般納稅人在日常經(jīng)營中注銷或被取消輔導(dǎo)期一般納稅人資格,轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人時,以下說法正確的有(  )。 A.其存貨作進項稅額轉(zhuǎn)出處理 B.其存貨不作進項稅額轉(zhuǎn)出處理 C.其留抵稅額不予以退稅 D.其留抵稅額應(yīng)予以退稅
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2024-04-02
《附列資料二》中第3欄“前期認(rèn)證相符且本期申報抵扣”稅額是7508.25元、金額是60691.49元?!陡搅匈Y料二》第3欄“前期認(rèn)證相符且本期申報抵扣”稅額、金額填報不為0 我上月留底進項稅7508.25元,本月認(rèn)證75461.47元,期末留底15993.28元為什么表填不對?幫我看下
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2021-05-11
想問一下,以前月份增值稅稅額報錯,多交了,申請了退稅以后賬上是不是都要改過來,這樣的話就是銷項比進項小了,就是有留抵了,那留抵要不要做賬,還有原來計提的增值稅和附加稅怎么辦,要作廢嗎,可是都已經(jīng)扣款了
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2019-06-25