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老師請問,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額是每個(gè)月需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,還是一直在借方余額累計(jì)起???
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2019-07-12
本期銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-留底=9472.48但是設(shè)計(jì)金稅盤全額抵減1050,本期應(yīng)交的增值稅是8422.48,那么我用作計(jì)提稅金這個(gè)分錄嗎就是借:應(yīng)交增值是—轉(zhuǎn)出未交 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 借:稅金及附加 8422.48*0.1 貸:城建稅 8422.48*0.07貸:教育費(fèi)附加 8422.48*0.03 地方教育費(fèi)附加 8422.48*0.02
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2017-06-07
1-11月是小規(guī)模納稅人,登記明細(xì)賬的時(shí)候只設(shè)置了一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅12月轉(zhuǎn)為一般納稅人,有進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng),轉(zhuǎn)出未交增值稅,未交增值稅等科目,在登記明細(xì)賬的時(shí)候要一個(gè)一個(gè)的分開登記嗎,好是可以都去登記在一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)總科目里面
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2019-02-21
老師,增值稅納稅申報(bào)表主表,第25行=第27行=第30行,和賬上哪個(gè)數(shù),能對上?是應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅的期初余額嗎?
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2020-08-04
小規(guī)模,收入的稅額可以直接入未交增值稅么?如果不能入應(yīng)交增值稅的話不能直接選,底下有明細(xì)科目,怎么做?
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2018-09-10
小規(guī)模納稅人做應(yīng)收賬款時(shí),會(huì)計(jì)分錄: 借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi),在應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)科目是些未交增值稅還是寫應(yīng)交增值稅?
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2017-03-30
老師,您好。我收到專用發(fā)票,當(dāng)月未認(rèn)證。做賬時(shí)應(yīng)該做應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)賬稅額),還是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)賬稅額)?
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2019-12-06
@群答疑郭老師 老師,計(jì)提增值稅計(jì)算方法是不是,未交增值稅=銷一進(jìn)一進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出+留抵?
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2018-05-25
老師您好 應(yīng)交增值稅–預(yù)交增值稅沖銷應(yīng)交增值稅的分錄? 預(yù)交時(shí): 借:應(yīng)交增值稅–預(yù)交增值稅 貸:銀行存款 沖銷預(yù)交增值稅的分錄的借方寫什么?
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2019-01-31
內(nèi)賬,付增值稅是借:應(yīng)交稅金-增值稅.貸:銀行存款,月未要不要結(jié)轉(zhuǎn),不結(jié)轉(zhuǎn)一直是負(fù)數(shù)的哦
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2015-10-11
老師,上年未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅,今年認(rèn)證,導(dǎo)致今年少交了增值稅,會(huì)降低今年增值稅稅負(fù)率嗎?
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2020-12-12
老師,你好!執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)月末需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到未交增值明細(xì)科目嗎?謝謝!
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2021-02-23
把步驟發(fā)個(gè)我 某小規(guī)模納稅人1-3月銷售給某商場-批貨物加稅合計(jì)50000元購入原材料時(shí),取得增值稅專用發(fā)票,價(jià)款10000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1600元;當(dāng)月將其公司廠房出租給租客使用,根據(jù)合同- -次性付清1-3月租金30000元,請計(jì)算當(dāng)季該小規(guī)模納稅人立交増値稅稅額。
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2018-08-16
老師,一般人應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目一直借方有余額,就是之前所交的稅的,金額越來越大,怎么樣才能把它做平
1/1290
2023-03-06
企業(yè)(增值稅一般稅人)2019年10月份購銷業(yè)務(wù)如下: (1)購進(jìn)生產(chǎn)原料一批已驗(yàn)收入庫,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)、稅款分別為23萬元、2.99萬元 2)購進(jìn)原料鋼材20噸,已驗(yàn)收入庫,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)、稅款分別為8萬元、1.04萬元。 (3)直接向農(nóng)民收購用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品一批,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批淮的收購憑證上注明的價(jià)款為42萬元,稅款3.78萬元。 (4)銷售產(chǎn)品一批,取得收入142萬元(不含稅價(jià))。增值稅稅率為13%。 (5)上期未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為0.5萬元。 根據(jù)上述資料,依據(jù)稅法規(guī)定,計(jì)算該企業(yè)本期應(yīng)納增值稅。
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2023-06-13
《4》、甲公司2014年5月份應(yīng)交增值稅額為( )萬元。 A、3.93 B、7.93 C、4.03 D、 1.33《5》、甲公司5月份應(yīng)交未交的增值稅額為( )萬元 A、0.03 B、5.93。 C、1.53 D、-1.17
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2022-04-15
去年10-12月未交增值稅算錯(cuò),少算300,因?yàn)槭切∫?guī)模免稅,不用交款,但減免的增值稅和附加費(fèi)一共4000多,都未做收益未交所得稅(新公司去年5月成立且盈利),現(xiàn)在匯算清繳已經(jīng)完畢了,有什么辦法補(bǔ)救嗎
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2020-07-23
企業(yè)(增值稅一般稅人)2019年10月份購銷業(yè)務(wù)如下: (1)購進(jìn)生產(chǎn)原料一批已驗(yàn)收入庫,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)、稅款分別為23萬元、2.99萬元 2)購進(jìn)原料鋼材20噸,已驗(yàn)收入庫,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)、稅款分別為8萬元、1.04萬元。 (3)直接向農(nóng)民收購用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品一批,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批淮的收購憑證上注明的價(jià)款為42萬元,稅款3.78萬元。 (4)銷售產(chǎn)品一批,取得收入142萬元(不含稅價(jià))。增值稅稅率為13%。 (5)上期未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為0.5萬元。 根據(jù)上述資料,依據(jù)稅法規(guī)定,計(jì)算該企業(yè)本期應(yīng)納增值稅。
1/1295
2022-06-05
老師,我們公司是一般納稅人,7月份交增值稅67500,8月份交增值稅702400,9月份未知,針對這種情況交企業(yè)所得稅有沒有什么優(yōu)惠政策
1/630
2019-09-17
小規(guī)模,18年應(yīng)交稅額-未交增值稅沒有轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,調(diào)整分錄怎么寫?
1/1877
2019-03-28