老師請教個2個問題:1、對試用期的新員工需要簽勞動合同和交納社保嗎?
2、試用期新員工要是用公賬支付工資我還需要做哪些工作,比如說申報個稅等其他工作
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2020-04-30
老師,你好。
商貿(mào)公司為一般納稅人,營業(yè)執(zhí)照上登記有安裝工程、市政、道路施工等工程項目,如用自己購進的貨物用于安裝工程,可否開出9%的安裝服務工程增值稅專用發(fā)票?
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2021-07-22
餐廳籌備期間員工的工作餐是記入管理費用還是長期待攤費用?。窟€有員工的工作餐費可以直接借:管理費用-福利費,貸:庫存現(xiàn)金嗎?要不要走應付職工薪酬-福利費核算?
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2016-08-05
請問老師工作臺的報銷,費用和付款,一般在實際工作中如何使用呢?
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2020-07-14
用金蝶做賬,是不是只需要做到結轉工程施工-合同成本,就不用做了?
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2018-11-23
計提工資 借管理費用嘛 這個管理費用 是個人所得稅 稅后的工資嗎
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2020-03-25
公司租用員工車輛,每月5000費用,但是員工沒有發(fā)票,這個怎么做賬啊
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2019-05-14
公司租用員工車輛,每月5000費用,但是員工沒有發(fā)票,這個怎么做賬啊
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2019-05-14
你好,建筑公司可以開農(nóng)民工工資專用賬戶多個項目一起用可以嗎?
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2023-01-10
二)某企業(yè)生產(chǎn)甲產(chǎn)品,生產(chǎn)過程分三道工序,工時定額為:第一工序7小時,第二工序8小時,第三工序5小時;費用定額為:直接人工3元/小時,制造費用4元/小時,原材料在生產(chǎn)開始時一次投入,完工產(chǎn)品的材料費用定額為200元;月末在產(chǎn)品產(chǎn)量為:第一工序10件,第二工序15件,第三工序5件;本月生產(chǎn)費用資料見表
項目 直接材料 直接人工 制造費用 合??? 計
月初在產(chǎn)品成本 5000 800 1100 6900
本月生產(chǎn)費用 68000 53000 40000 161000
生產(chǎn)費用合計 73000 53800 41100 167900
月末在產(chǎn)品定額成本 ? ? ? ?
本月完工產(chǎn)品成本 ? ? ? ?
要求:
(1)用定額成本法編制完工產(chǎn)品與月末在產(chǎn)品費用分配表(將表填完整,表外寫出計算過程)???
(2)結轉完工產(chǎn)品成本的會計分錄
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2021-07-03
某企業(yè)產(chǎn)品成本計算采用在產(chǎn)品按定額成本計算法。企業(yè)生產(chǎn) F 產(chǎn)品,經(jīng)兩道工序加工,原材料費用定額為 60 元,原材料在生產(chǎn)開始時一次投入,工時定額為 50 小時,其中第一道工序 10 小時,第二道工序 40 小時;本月末在產(chǎn)品數(shù)量共計 600 件,其中第一道工序 400 件,第二道工序 200 件。每道工序在產(chǎn)品的累計工時定額,按上道工序的累計工時定額,加上本工序工時定額的 50%計算。每小時費用定額為:直接人工 2. 10 元,制造費用 1. 60 元。月初在產(chǎn)品成本:直接材料 24 000 元,直接人工 18 000 元,制造費用 12 000 元;本月生產(chǎn)費用:直接材料 164 000 元,直接人工 82 000 元,制造費用 60 000 元。
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2021-10-27
工齡的計算,沒有簽訂勞動合同的臨時用工和個體工商戶算工齡嗎?
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2019-08-22
請問工地用的工作服、鞋,安全帽等記入什么科目,工程施工--管理費嗎
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2018-10-30
工地上發(fā)生的電費項目上的會計 可以會計分錄借:工程施工-其他直接費用 貸:銀行存款 還是借:工程施工-間接費用 貸:銀行存款
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2020-04-02
是不是 不管月末是否收到工程 款項,都要將 工程施工-間接費用-某項目-明細 轉到 工程施工-合同成本-間接費用-某項目-明細中去?
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2017-06-27
總公司有成立工會,每個季度都有繳納工會經(jīng)費;我司屬于子公司,也成立了工會,那總部的員工可以使用子公司的工會費用么?
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2020-10-10
個體工商戶,九月計提工資分錄 借:營業(yè)費用 -工資 貸:應付職工薪酬 十月工資發(fā)放時分錄:借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 對嗎?
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2017-10-12
老師職工食堂購買的廚具這些用品之類的金額不大的可以直接做 借:管理費用-職工福利費 貸:現(xiàn)金?還是必須要通過以下應付職工薪酬-職工福利費這個科目,我現(xiàn)在有點搞不懂到底要不要,如果通過這個科目是不是這樣做 借:應付職工薪酬-職工福利費 貸:現(xiàn)金 月末結轉到管理費-職工福利費 貸:應付職工薪酬-福利費,第二種分錄和第一種有什么區(qū)別嗎?一定要先進一下職工薪酬這個科目才行嗎?工會經(jīng)費、職工教育費經(jīng)費是不是都要先計入應付職工薪酬這個科目再結轉到管理費用中?為啥不直接計入到管理費用中呢
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2016-06-30
2016年有一筆帳務數(shù)字輸錯了,2016年10月份計提費用:借:管理費用2601 貸:應付職工薪酬――公司承擔公積金2601,正確數(shù)字應該是2061,11月份支付做分錄:借:應付職工薪酬――公司承擔公積金2061 貸:銀行存款2061,喲現(xiàn)在做匯算清繳的時候才發(fā)現(xiàn)2016年10月份,計提錯了,現(xiàn)在如何處理
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2017-05-04
老師,您好!我的老家是江西上饒,向您請教一個問題:前期的差錯綜合下來,我社保計提數(shù)(金額錯的)比下月實際繳納數(shù)(金額對的)多了1013.91元,還有失業(yè)工傷等。 我能不能直接這樣更正會計差錯: 摘要寫:前期會計差錯更正。 借:管理費用-應付職工薪酬-研發(fā)費用 -1581.93 ,貸:應付職工薪酬-養(yǎng)老 -1013.91 醫(yī)療-451.43 失業(yè)-64.7 工傷 -16.38 生育-35 ? 謝謝!會計學堂手機在充電,充好了注冊。 就把多出來的差額做筆負的沖掉?
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2015-11-05