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企業(yè)所得稅季度報(bào)=累計(jì)的利潤(rùn)總額?25%-已預(yù)繳的企業(yè)所得稅嗎?
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2018-09-21
企業(yè)所得稅季度申報(bào),12欄“減免所得稅額”是什么意思,要怎么填
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2020-04-17
企業(yè)所得稅A類月季報(bào) 我們公司之前個(gè)稅和企業(yè)所得稅都是進(jìn)行零申報(bào)的 我可以直接點(diǎn)一鍵零申報(bào)嗎
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2021-04-20
老師,這個(gè)可以看出,像我們小規(guī)模挖機(jī)行業(yè),企業(yè)所得稅A類表上利潤(rùn)如果是10000,那企業(yè)所得稅怎么會(huì)自動(dòng)彈出是250???
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2019-06-22
企業(yè)所得稅是按月或者是按季度繳的?還是按年度繳
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2019-04-17
第一季度所得稅申報(bào)不能彌補(bǔ)以前年度虧損怎么辦
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2019-04-14
這個(gè)數(shù),是應(yīng)該包括2019.1-3的累計(jì)?還是也包括今年1月申報(bào)的上年第4季度繳納的所得稅啊,這個(gè)數(shù)是去年第4季度申報(bào)所得稅繳納的金額。我怕是報(bào)表公式設(shè)錯(cuò)了
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2019-04-15
你好,小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額(就是利潤(rùn)總額)不超過(guò)100萬(wàn),按5%交企業(yè)所得稅,假如我企業(yè)第一季度要申報(bào)企業(yè)所得稅,第一季度應(yīng)稅應(yīng)納稅所得額是50萬(wàn),然是后面三個(gè)季度的利潤(rùn)總額還不知道,我怎么確定按哪個(gè)稅率計(jì)算所得稅呢
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2019-08-28
所得稅申報(bào)季初從業(yè)人數(shù)需要和18年第四季度季末人數(shù)一致嗎?
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2019-04-10
小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅季度申報(bào)中季初 季末資產(chǎn)總額怎么填?
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2019-07-04
我們還沒(méi)17年所得稅匯算清繳,馬上要申報(bào)1季度的所得稅,看群里說(shuō)這個(gè)季度利潤(rùn)做負(fù)數(shù),下個(gè)月再調(diào)整,對(duì)嗎?
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2018-04-13
公司國(guó)稅是1.3.4季度有企業(yè)所得稅,然后第2季度在地稅交了一個(gè)企業(yè)所得稅,這樣的情況年報(bào)的時(shí)候是怎樣報(bào)呢?
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2017-02-10
老師,一季度利潤(rùn)總額812274.19元,所得稅稅率25%人數(shù)200人,資產(chǎn)總額3000萬(wàn)。本季度應(yīng)那稅所得稅多少?企業(yè)是小型微利企業(yè)
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2020-04-01
所得稅是季末計(jì)提,下季度繳納嗎? 我們今年是盈利,但是一直在彌補(bǔ)以前年度虧損 這樣我還需要計(jì)提所得稅嗎?
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2020-01-14
如果上個(gè)季度公司盈利2萬(wàn),預(yù)繳企業(yè)所得稅2千,下個(gè)季度虧損3萬(wàn) 年底匯算清繳要退給預(yù)繳的企業(yè)所得稅吧?
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2018-10-09
新員工信息無(wú)法報(bào)送, 說(shuō)是報(bào)送失敗, \"實(shí)名認(rèn)證不通過(guò),請(qǐng)確認(rèn)身份信息填寫是否正確\"
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2019-11-04
請(qǐng)問(wèn)我們公司享受所得稅三免三減半政策 有個(gè)項(xiàng)目第一次取得收入時(shí)間是2016.11 那這次19年4季度還能享受政策嗎?
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2019-12-31
第一季度的應(yīng)稅所得額是210430.99 應(yīng)納所得稅是52607.75 減免所得額是42086.2是52607.5-(210430.99*50%*10%)=42086.2
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2019-10-15
老師,2016年第一季度是核定征收,從第二季度開始查賬征收,所以導(dǎo)致我出的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表里的本年累計(jì)金額跟網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)里的所得稅報(bào)表里的累計(jì)金額對(duì)不上,那我現(xiàn)在匯算清繳填利潤(rùn)表里的本期金額要加上第一季度的,那我可以按網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)里的所得稅第四季度報(bào)表里的累計(jì)金額的營(yíng)業(yè)收入及營(yíng)業(yè)成本填這兩個(gè)科目的嗎?這兩個(gè)科目的累計(jì)金額跟我自己從第二季度開始做的累計(jì)金額不同
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2017-04-28
請(qǐng)問(wèn)18年四季度所得稅季報(bào)時(shí),實(shí)際18年為盈利34萬(wàn),但是我在填報(bào)的時(shí)候,主表第八行彌補(bǔ)以前年度虧損數(shù)為18年的累計(jì)利潤(rùn)總額,說(shuō)是因?yàn)閺浹a(bǔ)以前年度虧損。那我18年度還用交企業(yè)所得稅嗎?賬套需要計(jì)提所得稅嗎?應(yīng)該怎樣才是對(duì)的?謝謝老師。
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2019-01-10