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老師,果香園種植專業(yè)合作社增值稅、企業(yè)所得稅都是免稅的嗎?
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2019-01-25
如果公司個(gè)人所得稅都幫員工免稅了 這個(gè)對(duì)企業(yè)有什么影響
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2019-03-30
匯算清繳的企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損減免,第六行本年對(duì)應(yīng)的可彌補(bǔ)虧損所得,應(yīng)該指的是什么數(shù)據(jù)
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2019-01-04
問(wèn)下老師,我們是免所得稅企業(yè),做進(jìn)憑證的招待費(fèi)是不是也不用交所得稅啦,可以全額當(dāng)做費(fèi)用呢
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2016-07-05
現(xiàn)在應(yīng)交所得額沒(méi)有300萬(wàn)的話可按小微企業(yè)交所得稅 目前季報(bào)能不能減除減免的稅額再報(bào)呢
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2019-04-10
一個(gè)免所得稅的企業(yè),但他繳了一個(gè)增值稅的滯納金,在匯算時(shí),調(diào)增的滯納金部分需要繳所得稅嗎?
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2020-05-19
老師,股東分紅和股息紅利的區(qū)別是什么?還是就是一個(gè)意思?持有期1年以的股息紅利免個(gè)人所得稅,那股東分紅也是指持有該股權(quán)一年以上發(fā)的分紅是免征個(gè)人所得稅嗎?
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2018-11-30
老師。高薪企業(yè)是按15%扣企業(yè)所得稅嗎。是在減免優(yōu)惠明細(xì)表里面的哪里填啊。
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2019-04-12
老師,現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào),小微企業(yè)享受減免10%是需要填哪一個(gè)表格呢?
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2018-05-16
持有居民企業(yè)的股權(quán),分配的股息不是免稅嗎,怎么還讓計(jì)算交的企業(yè)所得稅
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2024-10-28
小微企業(yè)的企業(yè)所得稅申報(bào)表里的減免稅額是自動(dòng)填列的還是手動(dòng)填列的
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2019-04-12
資產(chǎn)負(fù)債表上,欠股東9000多塊錢(qián),未分配利潤(rùn)負(fù)的8000多。清算企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),彌補(bǔ)企業(yè)虧損后,怎么調(diào)整,能避免再交企業(yè)所得稅呢
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2021-02-01
建筑施工企業(yè),一般納稅人,采用簡(jiǎn)易計(jì)稅和核定征收企業(yè)所得稅,想問(wèn)下計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)的“收入”是含稅收入還是不含稅收入?工程款4800000萬(wàn)元含稅已開(kāi)普票,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)繳企業(yè)所得稅多少?
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2019-11-06
重要通知:2017年1月1號(hào)起,以前年度核定企業(yè)所得稅的企業(yè)全部取消核定。小規(guī)模企業(yè)對(duì)外開(kāi)發(fā)票,全部需要有成本發(fā)票。大家一定要改變季度9萬(wàn)免稅,什么稅也不交的錯(cuò)誤觀念。9萬(wàn)免稅免得是增值稅,不免企業(yè)所得稅,企業(yè)所得稅和利潤(rùn)有關(guān)系,沒(méi)有正規(guī)的成本發(fā)票(收據(jù)不能入賬)視為沒(méi)有成本,沒(méi)有成本那就有利潤(rùn),有利潤(rùn)那就百分之百的交企業(yè)所得稅,小規(guī)模進(jìn)貨一定要索要發(fā)票普票。 老師這個(gè)文件是哪號(hào)
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2016-12-28
請(qǐng)問(wèn)下,免征是對(duì)部分應(yīng)征稅款予以免征,這句話為什么錯(cuò)
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2016-08-31
老師你好,我公司是小規(guī)模納稅人,2019年第四季度開(kāi)了552904元發(fā)票,有18938元的費(fèi)用,我再申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,減免所得稅額的時(shí)候要怎么計(jì)算?因?yàn)橛馄谏陥?bào)我要自己填報(bào)表,忘記這項(xiàng)怎么計(jì)算了
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2020-01-16
自然。人電子稅務(wù)局申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得納稅人符合個(gè)體工商戶減半征收個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策,但未享受該減免,請(qǐng)修改。請(qǐng)教要怎么修改
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2021-10-11
小規(guī)模企業(yè)如果符合小微企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),那么應(yīng)納稅所得額減按50%,再按照20%的稅率征收企業(yè)所得稅; 如果不符合小微企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),企業(yè)所得稅有利潤(rùn)就繳納,沒(méi)有利潤(rùn)就不需要繳納了。這個(gè)概念對(duì)嗎?
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2018-12-17
老師 你好 公司利潤(rùn)總額300多萬(wàn) 但彌補(bǔ)以前年度虧損后 應(yīng)納稅所得額只有50萬(wàn) 減去減免所得稅和已交企業(yè)所得稅 10-12月份不需要繳納企業(yè)所得稅 那公司這邊(股東)還要交20%的個(gè)人所得稅嗎?
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2023-01-10
企業(yè)所得稅的查賬征收是怎么計(jì)算的呢,比如我一個(gè)月的收入58萬(wàn),成本費(fèi)用20萬(wàn),利潤(rùn)38萬(wàn),這樣要交的企業(yè)所得稅是多少呢
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2019-03-07