
重要通知:2017年1月1號(hào)起,以前年度核定企業(yè)所得稅的企業(yè)全部取消核定。小規(guī)模企業(yè)對(duì)外開(kāi)發(fā)票,全部需要有成本發(fā)票。大家一定要改變季度9萬(wàn)免稅,什么稅也不交的錯(cuò)誤觀念。9萬(wàn)免稅免得是增值稅,不免企業(yè)所得稅,企業(yè)所得稅和利潤(rùn)有關(guān)系,沒(méi)有正規(guī)的成本發(fā)票(收據(jù)不能入賬)視為沒(méi)有成本,沒(méi)有成本那就有利潤(rùn),有利潤(rùn)那就百分之百的交企業(yè)所得稅,小規(guī)模進(jìn)貨一定要索要發(fā)票普票。老師這個(gè)文件是哪號(hào)
答: 您好!這個(gè)是什么代理機(jī)構(gòu)出的吧。政府機(jī)關(guān)才不會(huì)出這種文件。
這個(gè)為啥沒(méi)有數(shù)字 以前年度有虧損的呀 還有 是不是 小微企業(yè)免增值稅 不免企業(yè)所得稅呀
答: 是不是上年匯繳時(shí)沒(méi)有確認(rèn)虧損?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)老師,我這月報(bào)季度企業(yè)所得稅的,這季度是盈利狀態(tài),但以前年度有虧塤,那我這月申報(bào)的時(shí)候可以填上以前年度虧損數(shù)嗎?要是不填的話我這季度就是多交了等年度匯算的時(shí)候再辦理退稅嗎?
答: 你好,你的申報(bào)表應(yīng)該自動(dòng)帶出虧損的

