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請問老師,我單位是非營利協(xié)會,驗資資金是一個會員單位資金轉(zhuǎn)入基本戶后作為會費收入,請問分錄怎么做, 轉(zhuǎn)入基本戶后,我的分錄是,借:銀行存款, 貸:非限定性收入-會費收入 然后所有開辦時的費用做 借管理費用 -開辦費 貸銀行存款,對不對
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2018-11-14
支付半年房租,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,每月分攤,借:管理費用 貸:預(yù)付賬款,三個月后收到發(fā)票,發(fā)票的稅費怎么做賬呢?沖管理費用嗎?
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2019-09-20
房租如果預(yù)付的,可以借:預(yù)付賬款 貸銀行存款 借 管理費用 貸預(yù)付賬款 如果 房租 對方開了發(fā)票 ,公司沒有付款 ,怎么做賬?
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2019-03-01
17年2月份通行費已經(jīng)入賬借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)通行費可以抵扣 本月怎么做分錄沖回?
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2017-04-08
老師之前會計把賬做錯了她是這樣做的借:管理費用 貸:其他應(yīng)付 ;借:管理費用 貸:銀行存款。導(dǎo)致賬上還掛著其他應(yīng)付;怎么調(diào)賬?
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2020-01-07
您好 借,管理費用10 借,應(yīng)交稅費5 貸,銀行存款15 分錄的進項多記1元,已經(jīng)抵扣了 怎么調(diào)整賬呀?
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2021-09-22
之前多交的電費,退回來了,直接抵扣了當月的電費,之前的分錄是借管理費用,水電費支出。貸銀行存款?,F(xiàn)在退回來的電費也沒退回銀行,直接抵扣的,應(yīng)該怎么做分錄
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2024-07-19
教育培訓行業(yè),是和送出去或給出去客戶計入成本,內(nèi)部使用的計入管理費用嗎?例如采購上課用的黑板擦,筆,玩具計入什么科目,送給學生的玩具計入什么科目?
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2020-06-21
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)支付給城市管理執(zhí)法局的生態(tài)環(huán)境罰沒收入及建筑垃圾處置費計入什么會計科目呢?
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2019-12-12
老師您好:我是建筑施工單位,工程上買了一批辦公桌椅,價格在80,200-600多。有同行作管理費用-辦公費,有的做工程施工-合同成本-間接費用-低值易耗品。請教:到底要入哪個科目呀?
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2016-07-27
通過建行發(fā)工資,然后做這個工資表,需要跟建行簽約嗎
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2019-02-01
老師,請教一下,建筑行業(yè)(總公司,管理及施工都是總公司未外包),要本省內(nèi)(廣東?。?,跨市(非深圳市)的情況下,所得稅還需要預(yù)繳嗎?
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2024-08-20
籌建期,a員工報銷汽油充值費,借預(yù)付賬款,貸銀行存款,當月,b員工司機提交行車記錄表。會計直接根據(jù)行車記錄表將該筆費用直接入賬,借管理費用開辦費,貸預(yù)付賬款,這樣操作可以嗎
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2019-03-14
7.用現(xiàn)金支付管理費用24500元 8.按前述工資總額的14%提取職工福費,工資總2提取工費 9.收到原料一批,貨款(含增值稅)17000元,企開出銀行承見匯事100 ,余款來付。材料算來用實際本法 0生產(chǎn)領(lǐng)原料175000元 11.用銀行款購入一電腦價1200元,行政管理部口使 12.算本應(yīng)交施市維護建設(shè)稅1520元,教費加106.4元 13.計提需定產(chǎn)折用30000元,其中車間提20000元,廠管理部門 10000 14.銀行存繳增值47000元城市維護建1520元、教育加106.4 無印花稅45.6元。 15.轉(zhuǎn)制造費用,工產(chǎn)品生產(chǎn)本(無期初在產(chǎn)品、本期生產(chǎn)的產(chǎn)品全部工 人庫 16.現(xiàn)全購買公用二6000元行政部門使用。 17.將各項收支結(jié)本年利潤。 18.計算并結(jié)特應(yīng)交的增值稅和所得稅 19.按規(guī)定提取法定盈余公積 20.向股東分配現(xiàn)金股利30000元,其中已用銀行存款付20000元,付 10000元
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2022-05-11
那我們掛靠的建筑公司,我們要給他管理費,那這個他們給我們開的發(fā)票應(yīng)該是,必須是他們單位的名稱吧?他說他們可以給我們發(fā)票,但名稱不是他們的,行么?我咋覺得行不通
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2019-12-24
老師,我想問下,勞務(wù)建筑公司,按管理費作為收入,那開出去的勞務(wù)票和工資表怎么做?分錄怎么寫?
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2020-04-30
老師在嗎?我想問一下那個建筑業(yè)掛靠公司,公司里面是怎么扣管理費和勞保費的,是按幾個點扣?
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2016-11-28
是建筑公司(乙方),現(xiàn)在承接一個工程項目合同額2億(甲方),我們公司是總包,下面有兩個分包方(丙方)合同額分別是5000萬,現(xiàn)在甲方起草了一個三方協(xié)議,說是甲方要直接付款給丙方,乙方出具委托付款證明,丙方給乙方上繳管理費,這個業(yè)務(wù)這樣操作是否可行,丙方是把發(fā)票開給乙方,但是款卻又甲方直接支付,如果這個業(yè)務(wù)可以的話,作為乙方應(yīng)該規(guī)避什么樣的風險
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2019-03-26
像這種土地產(chǎn)權(quán)歸建設(shè)單位 建好后要以建設(shè)單位名義來銷售,代建單位只是負責把這棟樓建起來,收取項目管理費 應(yīng)該以那邊建帳呢 人家開成本票回來開那邊的發(fā)票
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2014-09-14
掛靠有資智的建筑公司投標,簽約合同中管理費及稅點多少合適?
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2018-08-15