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老師:營改增的小規(guī)模餐飲是核定征收的企業(yè),所得稅的稅率是多少?
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2016-12-08
企業(yè)所得稅的稅率是多少 這些的話 在稅務(wù)局網(wǎng)站上哪里能查到亞
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2020-09-28
你好老師,我們是小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅是核定征收,核定稅率是10%,第二季度的不含稅收入為25021.95元,第一季度繳納的企業(yè)所得稅是228.95元,那第二季度的企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么計(jì)算?謝謝
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2016-09-05
小微企業(yè) 在年終匯算清繳的時候 享受了減免50%的稅收政策 那比如現(xiàn)在第三個季度盈利了 要預(yù)交企業(yè)所得稅 是按照正常的20%稅率計(jì)算所得稅還是按照減免后的稅收優(yōu)惠交企業(yè)所得稅呢
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2018-12-19
設(shè)立機(jī)構(gòu)場所的但所得與機(jī)構(gòu)場所沒有實(shí)際聯(lián)系的非居民企業(yè),不是不征稅嘛?為什么還有稅率10%?
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2020-01-21
3.A公司產(chǎn)銷一種產(chǎn)品,單價(jià)100元,單位變動制造成本55元,單位變動銷售費(fèi)用20元,單位變動管理費(fèi)用5元,每月固定生產(chǎn)成本20萬元,固定銷售15萬元,固定管理費(fèi)用10萬元,公司所得稅率30%(1)計(jì)算保本銷售量,保本銷售額,邊際貢獻(xiàn)率(2)計(jì)算銷售量為5萬件時的安全邊際率,保本作業(yè)率以及此時各因素的敏感系數(shù)(3)要使稅后利潤達(dá)到35萬元,銷售量為多少?此時盈虧臨界點(diǎn)作業(yè)率為多少?公司的安全等級處于什么狀態(tài)?(4)要使公司的銷售利潤率達(dá)到10%,固定生產(chǎn)成本上升30%,固定銷售費(fèi)用將上升20%,固定管理費(fèi)
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2023-03-01
?? 題目 : 21.甲企業(yè)為創(chuàng)業(yè)投資企業(yè),2018年2月采取股權(quán)投資方式向乙公司(未上市的中小高新技術(shù)企業(yè))投資300萬元,至2020年12月31日仍持有該股權(quán)。甲企業(yè)2020年在未享受股權(quán)投資應(yīng)納稅所得額抵扣的稅收優(yōu)惠政策前的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額為2000萬元。已知企業(yè)所得稅稅率為25%,甲企業(yè)享受股權(quán)投資應(yīng)納稅所得額抵扣的稅收優(yōu)惠政策。計(jì)算甲企業(yè)2020年度應(yīng)繳納企業(yè)所得稅稅額是___萬元。
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2022-04-11
老師,是不是繳納企業(yè)所得稅是以公司盈利為前提的,如果企業(yè)虧損,也是暫免企業(yè)所得稅的
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2016-01-14
老師,發(fā)生銷售退回時,如果有說所得稅稅率的話,是不是做退回分錄同時做遞延所得稅的分錄呀,沒有所得稅稅率是不是不確認(rèn)遞延所得稅,還是說不管怎么樣,發(fā)生銷售退回都要做遞延所得稅分錄呢
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2021-08-31
公司所得稅稅率為25% 用貼現(xiàn)模式計(jì)算債款的稅后資本成本 老師,這個第一步不是很懂
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2022-06-06
企業(yè)所得稅只要企業(yè)有利潤都要交企業(yè)所得稅是嗎
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2020-08-01
小微企業(yè)小規(guī)模,比如第一季度,利潤80萬,第二季度利潤36萬,這兩個季度企業(yè)所得稅是分別怎么計(jì)算
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2022-08-19
國有獨(dú)資企業(yè)需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
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2021-11-17
小微企業(yè),季度預(yù)繳企業(yè)所得稅是按優(yōu)惠前計(jì)提還是優(yōu)惠后計(jì)提?有什么區(qū)別嗎
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2022-10-24
1、股東分紅和法人股東分紅是不是都要繳納個人所得稅? 2、課堂里說的企業(yè)股東是什么意思?是說企業(yè)投資別的企業(yè)成為股東嗎?課堂里說企業(yè)股東分紅是免企業(yè)所得稅 3、股東們分紅不想繳納個人所得稅,是不是可以通過基本戶借備用金,后面通過費(fèi)用現(xiàn)金報(bào)銷歸還?
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2016-06-17
老師好:幫解答一下 遞延所得稅資產(chǎn)期初余額15萬,適用所得稅稅率15% . 本期期末余額132.5萬 ,適用所得稅率25% 本期發(fā)生額 按照15萬算 還是按照新稅率重新計(jì)算15/15%(原稅率)*25%(新稅率)=25 本期發(fā)生額是哪個 (1)132.5-15=117.5 (2)132.5-25=107.5 遞延所得稅負(fù)債期初余額7.5萬,適用所得稅稅率15% . 本期未發(fā)生轉(zhuǎn)回 ,本期適用所得稅率25% 本期需要重新計(jì)算遞延所得稅負(fù)債7.5/15%(原稅率)*25%(新稅率)=12.5 本期遞延所得負(fù)債發(fā)生額 (1)0 (2)12.5-(原期初余額)7.5=5
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2020-09-15
老師好,問個分公司一季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)的問題,我知道匯繳的時候是分公司拿著總公司出具的A109010分配表和自己填寫的季度預(yù)繳表申報(bào),那申報(bào)一季度企業(yè)所得稅的時候,如何操作呢?總公司怎么出分配表呢?
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2022-04-13
老師 我看了一下本其的企業(yè)所得稅申報(bào) 本月的利潤總額14萬 預(yù)繳企業(yè)所得稅只有5000多 結(jié)果顯示應(yīng)交企業(yè)所得稅為0 是怎么回事呢 不是應(yīng)交補(bǔ)繳1000多么
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2024-07-09
計(jì)提企業(yè)所得稅 借:所得稅費(fèi)用 20000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅20000 繳納企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅20000 貸:銀行存款20000 這筆賬上個月金額多做了,這個如如何做調(diào)整分錄
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2020-08-03
你好,我想咨詢下比如我們一個月的開票額度是6萬,現(xiàn)在加上作廢的頁面上面顯示稅總計(jì)是7萬多,但是作廢的金額加在一起是2萬多,我想知道這是算超了那個6萬的開票額度了嗎
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2024-05-24