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,在拿到增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)的時候必須要做應(yīng)交稅費---待認(rèn)證進項稅額 這個分錄嗎?我們當(dāng)期取得的發(fā)票因為沒有收入,得后期才能去抵扣,我是等到抵扣的時候再認(rèn)證就行嗎?用不用提前做一筆待認(rèn)證分錄?
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2018-01-24
老師,請問我們公司現(xiàn)在是籌建期的費用計入待攤費用,在金碟K3的應(yīng)收應(yīng)付期末與總賬對賬時,余額顯示負(fù)數(shù),這樣對嗎?
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2019-12-08
商貿(mào)公司開辦期間有沒有期限?哪些費用計入開辦費?一年的房租,管理、銷售人員的工資,辦公設(shè)備辦公用品,還有業(yè)務(wù)招待費
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2020-04-20
老師您好!請問下匯算清繳中的期間費用明細(xì)表中的各項稅費包括哪些?另外:長期待攤費用-裝修費應(yīng)該歸類于匯算清繳中的期間費用明細(xì)表中的哪一項下呢?
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2019-05-27
商貿(mào)公司2018年12月成立,在這期間沒開票沒收入,費用全部進管理費用-開辦費嗎,還是分別列,該進業(yè)務(wù)招待費就進業(yè)務(wù)招待費,該是辦公費就進辦公費呢
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2019-01-05
這道題答案:持有待售資產(chǎn)列報金額為什么是800-((800-350)-(500-60))=790列示呢? 持有待售資產(chǎn)項目應(yīng)根據(jù)“持有待售資產(chǎn)科目余額 - 持有待售資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 后的余額列示啊。 不應(yīng)該是先計量,用賬面價值800和公允500-處置費用60=440,較低為者計量,440作為持有待售資產(chǎn),持有待售資產(chǎn)減值為800-440=360 期末持有待售資產(chǎn)應(yīng)該是是800-360=440列示嗎。
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2022-04-10
請問以前會計去稅務(wù)局代開了半年的房租專票,但是這個專票她沒有抵扣,她的做賬就是借:長期待攤費用 貸:預(yù)付賬款 然后攤銷是借:管理費用 貸長期待攤費用 我這個月抵扣了這張發(fā)票我應(yīng)該怎么做賬
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2018-02-28
老師,研發(fā)部招待客戶的餐費是算銷售費用-業(yè)務(wù)招待費,還是管理費用-業(yè)務(wù)招待費?
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2021-01-08
籌建期間產(chǎn)生的業(yè)務(wù)招待費、差旅費、環(huán)境報告書費用、檢測、測繪費用、辦公費用、手續(xù)費、變更費用,怎么記入會計分錄
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2021-08-30
老師好!請問開辦費如何做長期待攤
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2020-06-11
公司端午節(jié)購買各種吃的招待上門看車客戶,應(yīng)通過銷售費用-招待費  核算嗎?
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2017-06-18
招待費可以設(shè)在銷售費用下嗎?
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2019-05-31
老師,公司買了6瓶茅臺,可以一次性入銷售費用--招待費嗎,
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2019-08-07
老師您好,我們公司為了維護客戶平時會經(jīng)常買煙,茶葉送給客戶,金額也挺大的,這部分可以直接入營業(yè)在支出嗎?如果不可以是列入銷售費用招待費嗎?
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2019-09-27
公司一直沒有生產(chǎn)經(jīng)營。繳納的城鎮(zhèn)土地使用稅和殘保金是計入長期待攤還是管理費用呢??
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2014-11-04
繳納三個月物業(yè)費,是先放入預(yù)付賬款,后攤銷每月時按管理費用嗎?還是先放長期待攤費用?
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2018-11-22
一年以內(nèi)到期的長期待攤需不需要轉(zhuǎn)入一年以內(nèi)到期的流動資產(chǎn)?
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2021-01-15
在查看公司科目余額發(fā)現(xiàn)去年8月公司支付了一筆款項,系一年的租金12萬,有發(fā)票,當(dāng)時的會計計入了長期待攤費用,但之后一直沒有沖減本科目現(xiàn)在我需要沖減嗎?做:借:管理費用–租金 貸:長期待攤費用?
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2018-07-25
老師:籌建期開辦費如:當(dāng)月裝修費30萬,工資2萬,開戶費740元,刻公章500元,辦公用品700元,按會計準(zhǔn)則“金額不大可以計入管理費用-開辦費”,按照稅務(wù)口徑“計入長期待攤費用-開辦費,等到經(jīng)營期直接一次性轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益(金額大的裝修費3年攤銷)” 1.籌建期會計分錄(4月) 借:長期待攤費用-開辦費(裝修費)300000 -開辦費(工資)20000 -開辦費(開戶費)740 -開辦費(刻章費)500 -開辦費(辦公用品)700 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 2.經(jīng)營期會計分錄(5月) 借:管理費用-工資20000 開戶費740 刻章費500 辦公用品700 貸:長期待攤費用-開辦費(工資)20000 開辦費(開戶費)740 開辦費(刻章費)500 開辦費(辦公用品)700 避免籌建期不計入年度虧損(防止匯算清繳調(diào)整所得稅) 借:管理費用-裝修費(30萬/3年/12) 貸:長期待攤費用-開辦費(裝修費) 稅務(wù)上不能一次性計入當(dāng)期損益 老師:籌建期金額較小費用之所以沒有一次計入當(dāng)期損益,是因為不想籌建期利潤表負(fù)數(shù)
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2019-05-31
老師好,小規(guī)模納稅人酒店,2023年5月銀行支付5萬,6月銀行支付45716 10月現(xiàn)金付5000,當(dāng)時承諾會給我們開具發(fā)票,可是現(xiàn)在又說沒有發(fā)票,導(dǎo)致我之前做的賬是按有發(fā)票來做的賬,借長期待攤費用50000+45716+5000 貸銀行存款50000+45716 現(xiàn)金5000 每月攤銷時借主營業(yè)務(wù)成本27967.67 貸長期待攤費用,長期待攤費用截止到2024年4月累計攤銷了36369.71,余64346.29元未攤銷,老師 請問現(xiàn)在沒有發(fā)票,是掛往來嗎?長期待攤費用有余額 要怎么改賬呢
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2024-06-13
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