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老師我五月份的營業(yè)外支出沒了 科目余額表不平 是什么原因?要怎么做呢?
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2020-06-18
打官司,提預計負債300 敗訴要求陪500 2018年 借:營業(yè)外支出300 貸:預計負債300 借:應交稅費-應交所得稅75 (老師這個分錄是這么寫 還是 借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:所得稅費用?) 貸:所得稅費用75 2019年 借:以前年度損益調整 200 預計負債 300 貸:其他應付款 500 借:以前年度損益調整75  貸:應交稅費-應交所得稅75(這個沖去年的 應該是時沖 遞延所得稅資產(chǎn) 還是直接應交稅費-應交所得稅) 借:盈余公積 275*10%    利潤分配-未分配利潤 275*90%  貸:以前年度損益調整 275
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2020-10-23
你好,利潤表里面,營業(yè)外支出下面有個無法收回的長期股權投資損失,這個科目是什么情況下使用?長期股權投資損失不是計入投資收益嗎
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2023-03-29
您好 研發(fā)支出費用化支出借方余額很多項目未結轉到當期的管理費用研發(fā)費用科目,當年計算加計扣除時未結轉的費用化支出包含嗎
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2022-03-22
研發(fā)支出費用化支出期末沒有余額,是因為將研究費用計入了管理費用,那研發(fā)支出符合資本化的資本支出不也在達到可使用狀態(tài)時轉入無形資產(chǎn)了嗎?不也是沒有余額嗎?為什么說資本化支出在期末有余額?
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2019-11-16
幼兒園支付外教(外請興趣班)工資,能做在工資表上支付嗎?
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2017-08-26
(9)當年發(fā)生營業(yè)外支出共計130萬元,其中違約金5萬元,稅收滯納金7萬元,補繳高管個人所得稅15萬元。 關于補繳高管個人所得稅15萬元不 應該列入營業(yè)外支出吧?是不是應該在計算會計利潤的時候將這15萬元作為營業(yè)外支出的抵減項呢?這道題的答案是將它作為納稅調整項。
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2021-08-20
公司對外捐贈有兩種分錄,第一種是借 營業(yè)外支出 貸 庫存商品 貸應交稅費 另一種是借 營業(yè)外支出 貸主營業(yè)務收入 貸應交稅費 并借 主營業(yè)務成本 貸庫存商品。捐贈是用哪一種分錄,還是都可以有什么區(qū)別嗎
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2017-07-28
技術行業(yè)的是不是自己公司的技術部的研發(fā)支出就計入研發(fā)支出的科目,如果是做外包外面的項目來做的話就計入勞務成本是嗎?為什么這么分呢?還是說我們公司的項目外包給別人做才叫做勞務成本?
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2018-06-07
老師,我們是進出口企業(yè)給國外出口一個模具,但運輸途中有損壞,之后我們用美元賬戶的錢給對方支付過去一筆維修費用,專管員問對外支付有沒有代扣代繳稅?請問這是什么意思,我們支付還需要交稅嗎?
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2020-05-14
應交稅費-轉出未交增值稅借方0.01元,想抹平金額是借:營業(yè)外支出-其它 貸:應交稅費-轉出未交增值稅 ,對嗎?
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2019-01-30
關聯(lián)交易對外支付款項情況表,支付境外的款項中哪些需要填寫在這表里?非關聯(lián)方境外支付是否需要填寫?
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2020-05-13
老師,疫情期間捐贈自產(chǎn)產(chǎn)品,借營業(yè)外支出,貸庫存商品,貸應交稅費,請問是直接按成本價來核算么?謝謝老師
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2020-07-15
之前我們應收客戶貨款6萬多,現(xiàn)在由于我們材料質量問題客戶少付了3萬多,請問我做會計分錄??借:營業(yè)外支出/壞賬損失????貸:應收賬款這樣合適嗎
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2018-04-03
老師幫我分析一下:全年的利潤總額=全年收入-全年成本-期間費用-營業(yè)外支出、
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2019-05-22
老師,我單位是一家自行建造房地產(chǎn)然后銷售,銷售過程中收取商戶押金,等著房子蓋好之后賣給她們。 然后收了押金,可是房子賣完了,賠償商戶除了押金還有一些賠償款,請問這些賠償款做什么科目里面?是銷售費用,還是財務費用,還是營業(yè)外支出?
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2019-12-19
老師,增值稅滯納金、房產(chǎn)稅滯納金我做賬時記入營業(yè)外支出,但主管會計審核時讓我改記在管理費用-稅金里。這樣也可么?
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2016-06-04
那我是不是先把暫估材料的那一千先沖回 借:工程施工- 材料費 -1000 貸:應付賬款-某某公司-1000 借:營業(yè)外支出1000 貸:應付賬款-某某公司總裁1000 這樣做要是稅務問起來怎么回答?
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2017-02-26
請木木老師解答 老師我想補充提問結果題目過期了 還是那個幫我檢查分錄的題 我改正了一下 2018年 借:營業(yè)外支出300 貸:預計負債300 借:遞延所得稅資產(chǎn)75 貸:所得稅費用75 2019年 借:以前年度損益調整-營業(yè)外支出 200 預計負債 300 貸:其他應付款 500 借:以前年度損益調整75 貸:遞延所得稅資產(chǎn)75 借:所得稅費用125 貸:應交稅費-應交所得稅125 借:盈余公積 275*10%    利潤分配-未分配利潤 275*90%  貸:以前年度損益調整 275 老師重點在第5個分錄 其他應付款500應該交的當期所得稅 我分錄寫對了嗎
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2020-10-27
老師您好。我2019年12月9日在進項認證平臺勾選進項發(fā)票時,錯誤理解了“勾選不抵扣”那項,把所有的進項發(fā)票都做了勾選不抵扣,并報了稅。我請問我不能抵扣的那些進項稅要怎么做賬務處理呢?我問了稅局,稅局說不能做為營業(yè)外支出。
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2020-01-07