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胡某是保險(xiǎn)公司經(jīng)紀(jì)人,與保險(xiǎn)公司簽訂有勞務(wù)合同。2019年4月該保險(xiǎn)公司根據(jù)業(yè)績(jī)分三次給胡某發(fā)放報(bào)酬。分別為3800元、11200元和50000元(均不含增值稅)。胡某4月份獲得的勞務(wù)報(bào)酬并入當(dāng)年綜合所得的金額為()元。(不考慮附加稅費(fèi)) A65000 B52000 C48750 D39000 解析糾錯(cuò)并入綜合所得的金額=收入額-展業(yè)成本-附加稅費(fèi)=不含增值稅的收入×(1-20%)×(1-25%)-附加稅費(fèi)=(3800+11200+50000)×(1-20%)×(1-25%)-0=39000(元) 答案中1-25%是什么意思
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2019-10-18
請(qǐng)問我們12月的增值稅應(yīng)該是4萬多,扣掉12月外地預(yù)繳的要交3萬多,那附加稅申報(bào)的時(shí)候是按4萬多申報(bào)然后再扣掉預(yù)繳的附加還是直接按3萬多計(jì)算附加呢
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2020-01-03
季報(bào)增值稅這個(gè)月超過3萬附加稅地稅要不要這個(gè)月交,還是一個(gè)季度交
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2018-11-12
老師,我想問下,我們是裝修公司,是2017年12月10日簽的合同,承包方式是包工不包料,注明的是開3個(gè)點(diǎn)的普票給甲方,現(xiàn)在掛靠方開了增值稅扣我們9個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi)和12個(gè)點(diǎn)的增值稅,老板讓我退還發(fā)票讓對(duì)方開3個(gè)點(diǎn)的普票給甲方,這種情況掛靠方能開出3個(gè)點(diǎn)的普票嗎,增值稅,附加稅都是怎么算的,我不懂怎么和掛靠方談
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2019-09-06
老師好!我公司是小規(guī)模納稅企業(yè),同一法人二家公司的往來款要交增值稅、附加稅、所得稅。我的問題是:1.這個(gè)往來款以什么稅基,怎樣計(jì)算這些稅費(fèi)?2.這樣做一些往來屬關(guān)聯(lián)企業(yè)么?3.不是同一法人,二家公司之間的往來也要交稅,這個(gè)就不算關(guān)聯(lián)企業(yè)對(duì)么?
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2021-09-18
我們這個(gè)月有進(jìn)項(xiàng),擬抵扣的,那附加稅是以抵扣后的實(shí)際交的增值稅的稅額為基礎(chǔ)來計(jì)算了嗎?
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2016-07-04
現(xiàn)在情況是這樣的,我們杭州這邊政策是一年定額可以扣9000,然后我抵扣增值稅,有限額限制是一個(gè)月750抵扣,然后我把剩下的全部抵扣了附加稅,也沒有報(bào)錯(cuò),合計(jì)是9000,問了12366也沒說政策有規(guī)定是分月扣,我現(xiàn)在都不知道咋操作了
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2020-04-10
老師你好,19年有個(gè)業(yè)務(wù)掛靠我們公司,現(xiàn)在要開票結(jié)賬了增值稅和附加稅是按現(xiàn)在的稅率交嗎?
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2021-01-14
8月征期欠稅16萬元,9月留抵14萬元,留抵抵欠后還有2萬元的增值稅未繳納,應(yīng)交的附加稅應(yīng)該按照16萬元繳納還是2萬元
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2021-10-09
保險(xiǎn)公司繳納附加稅的時(shí)候代理人增值稅做為基數(shù)乘以系數(shù)嗎
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2016-08-11
請(qǐng)問老師,按照簡(jiǎn)易辦法繳納的增值稅的附加稅的二費(fèi)可以按標(biāo)準(zhǔn)減免嗎?
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2020-03-17
老師你好,如果季報(bào),普票沒超30萬,但是普票加專票超了30萬,如何報(bào)增值稅和附加稅
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2019-10-15
小規(guī)模納稅人未開票收入填在增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表的哪里
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2025-08-11
我們公司收到100萬收入,增值稅是交2.9萬,附加稅是0.35萬,本來正常我們開票含稅為100萬,但是對(duì)方要求我們開票含稅為(100-2.9-0.35),這樣操作可以嗎,如果我們這樣開票,剛好差的3.25萬掛往來嗎
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2017-11-24
建筑發(fā)票一共開了2175萬,增值稅是9%,附加稅是12%,管理費(fèi)2%,已經(jīng)提供了130萬的進(jìn)項(xiàng)稅,支付了2046萬,這個(gè)怎么算,最后還剩下多少可以支付
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2022-12-27
增值稅及附加稅費(fèi)表(三)中的6%稅率項(xiàng)目(不含金融商品轉(zhuǎn)讓)這個(gè)怎么填
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2023-12-19
我增值稅在異地預(yù)繳了,在國(guó)稅已申報(bào),那地稅的附加稅怎樣申報(bào)呢?
1/1998
2017-12-12
您好,這個(gè)月增值稅和附加稅三張表格我作廢重新申報(bào),現(xiàn)在顯示導(dǎo)入失敗,這是什么原因
1/1207
2019-07-13
老師您好,麻煩問下如果我們當(dāng)月未實(shí)現(xiàn)增值稅,出口退稅免抵稅額還需要繳納附加稅嗎?申報(bào)納稅的時(shí)候 免抵稅額附加稅計(jì)稅依據(jù)是當(dāng)月的免抵稅額還是免抵稅額減留底稅額的差額繳納附加稅呢?
1/1905
2020-08-05
老師,我增值稅填申報(bào)完了,現(xiàn)在要申報(bào)附加稅和水利建設(shè)基金,不會(huì)填寫,求教~
4/640
2022-01-19