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老師好,匯算清繳未分配利潤是負(fù)數(shù),利潤表數(shù)和資產(chǎn)負(fù)債表中差額對不上?怎么回事
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2022-04-08
匯算清繳后,未分配利潤發(fā)生變化,要不要修正2019年資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)嗎?老師謝謝!
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2019-04-19
16年全年銷售收入952450元,業(yè)務(wù)招待費10700元。全年未分配利潤8050元。匯算清繳后還要補稅嗎
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2017-04-25
老師好,企業(yè)所得稅年匯算清繳,調(diào)整了未分配利潤的金額,會計財務(wù)報表需要調(diào)整嗎?
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2020-01-08
金蝶kis云專業(yè)版財務(wù)軟件:年末不做本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤的會計分錄嗎?怎么操作?
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2020-02-24
資產(chǎn)負(fù)債表里的本年利潤和未分配利潤怎樣才可以分開填寫?報表里就顯示未分配利潤一個科目
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2017-04-21
12月底是盈利的,分配利潤的分錄是在12月的時候做嗎,年底12月要做哪些分錄,盈利的情況下,另外:需要分配股利的話可以用現(xiàn)金嗎?
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2019-01-04
老師 分配股利 是借利潤分配-應(yīng)付現(xiàn)金股利 貸 應(yīng)付股利 這分錄是計提還是? 之后還要做分錄嗎????
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2019-05-27
分公司的利潤總額要上交總公司匯算清繳,總公司再按比例分配給分公司繳納?
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2017-10-19
12月份結(jié)轉(zhuǎn)損益后,未分配利潤余額是借方1450是要再做一張憑證 借 利潤分配 未分配利潤1450 貸 本年利潤 1450是手工入錄入的還是年結(jié)自動生成的
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2018-01-09
老師,利潤分配只在最后一個月才發(fā)生吧,平時每月帳務(wù)做到這就結(jié)束了-- 借:本年利潤 待:未分配利潤 ,對嗎?如果對,那年底利潤分配的基數(shù)應(yīng)該是11月底資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤金額加上12月新產(chǎn)生的凈利潤金額對嗎
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2015-10-15
個人獨資企業(yè)的未分配利潤可以都分配給投資者嗎
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2018-01-03
老師你好,以前年度損益也結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤,然后查賬發(fā)現(xiàn)本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)的時候把應(yīng)該是屬于某個客戶的應(yīng)收賬款放在本年利潤了,我現(xiàn)在要把利潤分配-未分配的數(shù)掛回在應(yīng)收賬款這邊,可以怎么做分錄
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2022-04-28
盈余公積的調(diào)整并入當(dāng)期期末利潤分配中進(jìn)行 ①借:固定資產(chǎn) 300(萬元) 貸:以前年度損益調(diào)整 300(萬元) ②借:以前年度損益調(diào)整 300(萬元) 貸:利潤分配-未分配利潤 300(萬元),像這種,利潤分配在貸方,是不是年底12月份還要借記利潤分配,貸記本年利潤。
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2015-09-25
老師,你好,我想請教一個問題,就是老板想從公司分錢,我們資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤還是負(fù)數(shù)200多萬,但是匯算清繳有些調(diào)出來后有利潤了,我們想分紅到底是看哪個呢,是看資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤,還是看什么,如果資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤還是負(fù)數(shù),是不是還不能分紅呢
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2020-01-04
有匯算清繳多繳的所得稅,未分配利潤增加了,資產(chǎn)負(fù)債表中對應(yīng)調(diào)整哪個科目呢
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2017-01-12
老師,我今年匯算清繳有一個業(yè)務(wù)招待費調(diào)增7萬,那利潤就增加了7萬,利潤原來也是虧損,調(diào)增后還是虧損,那這樣調(diào)整過后我今年的帳需要做一筆什么分錄嗎,不然那個未分配利潤賬上和調(diào)整后就不一樣了
1/1489
2020-03-11
老師,19年折舊怎么還要乘以25%,然后2019年和2020年科目不一樣?是不是也是按照資產(chǎn)負(fù)債表日匯算清繳前?還要轉(zhuǎn)入未分配利潤?
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2019-07-11
王老師,您好,接匯算清繳進(jìn)項轉(zhuǎn)出的那個問題。借:原材料等相關(guān)科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出。然后是不是應(yīng)該還有幾個分錄呢?比如還有補交稅款,還有調(diào)增未分配利潤,但自己又串不起后面的這幾筆業(yè)務(wù)處理,麻煩老師您給講講。
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2016-11-15
老師:匯算清繳補繳了18萬多,做賬Dr:未分配利潤 Cr:應(yīng)交稅費-所得稅,Dr:應(yīng)交稅費-所得稅 Cr:銀存。這樣導(dǎo)致現(xiàn)在的報表勾稽關(guān)系不對,請問必須要更正去年第四季度的資產(chǎn)負(fù)債表嗎?
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2025-06-13
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