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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-11-15 22:03

您好,匯算清繳時(shí)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,一般是做到現(xiàn)在的月份中的(不作為稽查查補(bǔ)稅款處理的),合并到現(xiàn)在的月份交納增值稅的,為簡(jiǎn)化起見(jiàn),金額不大(一般指不超過(guò)當(dāng)年同類(lèi)科目的10%)的,就作為今年的成本費(fèi)用處理的。如果確實(shí)需要補(bǔ)交,并調(diào)整利潤(rùn),則用以前年度損益調(diào)整來(lái)處理。

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做 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2019-05-07 14:30:54
這個(gè)是需要調(diào)整利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)年初數(shù)才可以,還有就是以前年度期末數(shù)
2019-06-19 10:34:11
調(diào)整后有需要比會(huì)計(jì)計(jì)提的所得稅多交的稅? 直接調(diào)整你未分配利潤(rùn)的期末數(shù)
2019-03-17 22:32:29
為啥這樣做分錄,增值稅是價(jià)外稅。
2017-03-15 21:22:29
你好,是什么情況需要補(bǔ)交增值稅 一般是不是這樣處理的
2016-09-07 17:08:40
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