国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

老師,我公司有一筆審計費是十萬元,打款的時候是先打了5000,又打了十萬,對方又給退回來5000,退回來的5000我做了借:銀行存款 貸:管理費用-咨詢費5000,這樣做對嗎
1/877
2020-04-28
行政單位購買一臺電腦,憑證記兩筆對嗎?1.借:固定資產 貸:非限定性資產/固定基金 2.借:管理費用貸:現(xiàn)金/???/span>
1/1450
2018-04-20
5000元以下的固定資產可以一次性折舊嗎?7月份公司購入坐椅4張800元,當天計:借:固定資產800 貸:銀行存款800;次月 借:管理費用800 貸:累計折舊800,這樣有沒有問題呀?
1/1899
2017-10-20
支付一年的房租,發(fā)票已收到,支付的時候可以做借應付賬款貸銀行存款,攤銷的時候可以做借管理費用貸應付賬款嗎?
2/1044
2019-10-08
之前取得金稅盤發(fā)票時做了借管理費用,貸銀行存款,結轉了損益,現(xiàn)金要用金稅盤抵稅,怎么做分錄?
1/731
2019-11-29
請問,開辦費較大(包含裝修費,房租費等)。 可以直接計入當月借:管理費用-開辦費 貸:銀行存款 不做攤銷處理嗎?
1/1434
2018-02-28
進項已經做入上月,但是后來勾選未勾上,當時付款的時候拿到的增票是借管理費用借應交稅金-進項貸銀行存款的?,F(xiàn)在月頭發(fā)現(xiàn)已做進的進項未認證成功,就做了借應交稅金-待抵扣進項,貸應交稅金-應交稅金進項。但是現(xiàn)金流流里有稅金的金額。這樣需要調整么?
3/919
2016-11-02
老師,公司自己有一筆花卉協(xié)會的年費,做銀行日記賬的的時候應該入什么費用?管理費用可以嗎?
1/765
2019-12-18
外帳會計記賬是合法的吧,我們對公匯款服務費,并且有發(fā)票,另外我付款后內賬應該借管理費用辦公費 貸銀行存款對嗎
1/715
2019-09-24
這月收到到房租的發(fā)票做成,借:預付賬款 貸:銀行存款攤銷的時侯做借:管理費用-房租 貸:預付賬款 ,攤銷是這月開始還是從次月在開始,攤銷時后面要不要附什么單據呢
2/1253
2017-07-05
一月份付對方房租,一月份做賬:借: 管理費用 預付賬款 貸:銀行存款第二個月收到專票,怎么入賬,上個月賬怎么沖
3/612
2017-03-09
老師你好,小規(guī)模的公司做內賬每月繳納社保費的時候,可以直接借管理費用-社保費,貸銀行存款,這樣嗎?月末再怎樣結轉?
2/514
2022-03-17
請問銀行回單付款是公司,收款方是空白的,是銀行收費嗎?,用途上寫:收費項目:對公人民幣轉賬,匯款,(含退匯)對公資 金劃轉跨行異地。能記入管理費用辦公費嗎?
2/3314
2015-12-08
我們有預付賬款科目 但是發(fā)票回來了 是不是 直接 管理費用 銀行存款
1/764
2018-05-24
老師,公司因公出差的機票和住宿費能否直接從基本戶轉賬付款?等公司人員出差回來,我在直接就借:管理費用-差旅費,貸:銀行存款是嗎?
2/952
2016-07-27
我們預付房租及物業(yè)費(發(fā)票未開)時做的分錄為:借預付帳款,貸銀行存款;攤銷時:借管理費用,貸預付帳款;當一兩個月發(fā)票開來時又該怎么做分錄了呢?
1/924
2018-07-06
你好鄒老師,請問上月做張有張專票(進項)忘做應交稅金了,這月該怎么辦,上月分錄是借:管理費用 貸:銀行存款(發(fā)票已認證)
1/666
2019-10-12
老師,賬剛交接過來,發(fā)現(xiàn)2018年有一筆對公轉賬支出,沒有收到發(fā)票,去年會計是這樣做的,借:管理費用 貸:銀行存款 今年匯算清繳的時候沒有調增 我需要做賬務上的處理嗎,還是要去稅務更正申報
1/963
2019-09-19
請問老師,付房租10萬記賬時借管理費用,貸銀行存款。攤銷時借累計攤銷48000,貸管理費用對嗎?
1/934
2020-06-08
支付欠款時,應借;應付賬款 貸;銀行存款錯記為:借:管理費用 貸:銀行存款。已跨年度,如何調整
1/1152
2019-07-19