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匯算清繳調(diào)增招待費補繳300所得稅,請問三月報季度報所得稅為0,那么四月補繳這300,借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整300,這300是放在4月資產(chǎn)負債表表中未分配利潤期的年初數(shù)還是年末數(shù)?
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2022-04-12
老師,我有個問題想請教你。就是19年的費用,我現(xiàn)在要補記調(diào)賬,沒有以前年度損益調(diào)整科目,直接借利潤分配-未分配利潤,貸費用。但是有一個問題是,這筆款是股東墊付的,這里又怎么做呢?貸-其他應(yīng)付款某某股東,借方做什么?
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2020-04-20
企業(yè)所得稅在四季度就把匯算清繳時的數(shù)也算出來,一起計提的所得稅,借:所得稅 2 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 2,實際繳納了1,在匯算清繳后剩下的稅款應(yīng)該怎么做賬,怎么寫分錄呢,小規(guī)模沒有以前年度損益調(diào)整科目
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2021-03-23
21年22年補交匯算清繳分錄應(yīng)該是 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 寫成 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 借:本年利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 現(xiàn)在如何更正
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2023-04-03
老師好!存在以前年度損益調(diào)整導(dǎo)致資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽不對(“未分配利潤”科目的“期末余額”-“期初余額”不等于利潤表的“凈利潤”),請問該怎么處理?
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2020-04-10
老師,我公司前一段查出16年兩張服務(wù)費的發(fā)票,對方認定為虛開,稅務(wù)局讓調(diào)出,然后還需要補2016年的所得稅,已經(jīng)在稅務(wù)交完,但是現(xiàn)在的賬務(wù)處理有一個問題,我們公司確實銀行全款支付,那我在做以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本的時候,借方科目寫什么呢?
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2020-09-25
老師請問 去年12月的稅控盤費用480元, 當(dāng)時按借:管理費用貸:銀行, 但是今年同事又給認證了, 賬務(wù)處理,借:應(yīng)交稅費~進項稅額38.86(稅額) 貸:以前年度損益調(diào)整38.86, 5月份國稅申報時在附表1又 做了進項稅額轉(zhuǎn)出480,賬務(wù)沒做處理, 現(xiàn)在申報表的期末留底跟賬里的剛好差480元怎么調(diào)賬呢?我也是醉了 借:以前年度損益調(diào)整38.86 貸:應(yīng)交稅費-進轉(zhuǎn)出38.86 借:應(yīng)交稅費-減免480 貸:以前年度損益調(diào)整480 借:以前年度損益調(diào)整480 利潤分配480 這是昨天老師給的答案,我總覺得好像還是哪里不對。
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2020-07-09
各位老師,21年做了以前年度損益調(diào)整,資產(chǎn)負債表未分配利潤和利潤表未分配利潤勾輯關(guān)系不對,要如何處理,請老師指導(dǎo)一下,謝謝
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2022-01-14
老師,我2019年應(yīng)納稅額是40000,已預(yù)繳稅額30000,實際繳納增值稅是10000,但是我沒有按實際繳納的增值稅計提附加稅,是按應(yīng)納稅額計提的附加稅,稅務(wù)扣款又是按10000交的附加稅,最后造成我的應(yīng)交稅費明細賬出現(xiàn)貸方余額,2020年才發(fā)現(xiàn),這個應(yīng)該怎么調(diào)整啊,我的財務(wù)軟件沒有以前年度損益調(diào)整,是小企業(yè)會計準則
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2020-09-16
老師您好,資產(chǎn)負債表與利潤表的關(guān)系是:期末未分配利潤=期初未分配利潤+本年累計利潤總額-以前年度損益調(diào)整,對吧。那么,期末結(jié)賬后,這種關(guān)系的結(jié)果是直接體現(xiàn)在報表里嗎?
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2019-06-14
2021年我紅沖2020年我開給對方公司的專票部分金額,會計分錄如何寫,直接借:應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項 負數(shù)金額嗎,要經(jīng)過以前年度損益調(diào)整嗎?
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2021-11-19
老師,以前年度損益調(diào)整影響利潤表嗎?對資產(chǎn)負債表里的未分配利潤有什么影響嗎?
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2020-07-05
匯算清繳收到退稅款,現(xiàn)在沒有以前年度損益調(diào)整這個科目了!怎么做分錄呢 我這個資產(chǎn)負債表上的應(yīng)交稅費也不對了,而且現(xiàn)金流量表的也不正確 本來這個季度我要預(yù)提的所得稅!金額也不對了?。?搞不清楚為什么
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2019-07-02
2020年12月少計提了一個人的工資,到了2021年1月份直接發(fā)放了,這個人的工資我在A105050工資明細表有作扣除了,但這個人的工資并沒有在我2020年年度利潤表利潤總額中體現(xiàn),而直接體現(xiàn)資產(chǎn)負債表中,那這個人的工資我沒有體現(xiàn)在2020年利潤總額中,我通過以前年度損益調(diào)整科目,我是不是要沖減我所得稅費用,這個以前年度的工資,我如何作分錄,如何稅務(wù)處理了
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2021-05-06
20年貸款賬戶貸款利息單據(jù)未入賬,將未入賬利息單據(jù)做到21年利息費用里了,在申報21年所得稅匯算清繳時,需要調(diào)出來嗎?21年的補做分錄時,沒有用以前年度損益調(diào)整科目,直接計入財務(wù)費用-利息支出了
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2022-05-18
五月做了一筆結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整到未分配利潤,現(xiàn)在做五月份的報表,需要調(diào)整哪里的數(shù)據(jù)嗎?圖1資產(chǎn)負債表上期余額+圖2利潤表本期額不等于圖三資產(chǎn)負債表本期未分配利潤,結(jié)轉(zhuǎn)的這個未分配利潤算是19年度的嗎?
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2019-06-03
老師,以前年度損益調(diào)整 如果之前年度有收入忘記錄入, 做了借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸以前年度損益調(diào)整,貸庫存商品。。。做以前年度損益調(diào)整分錄的當(dāng)年,利潤表和資產(chǎn)負債表有差額,差額部分在申報企業(yè)所得稅的時候需要做什么嗎?
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2020-06-30
老師,您好!往年多計提的工資,本年調(diào)整,是借:應(yīng)付工資 ,貸:以前年度損益調(diào)整。月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配-未分配 嗎?這樣的話不會在利潤表體現(xiàn),然后資產(chǎn)負債表的未分配利潤也對不上的
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2023-10-11
老師,去年跨年的一張票紅沖了,用的以前年度損益調(diào)整-20,稅控系統(tǒng)銷售額50萬,紅沖了20萬,銷售額就是30萬,但是我財務(wù)系統(tǒng)主營業(yè)務(wù)收入50,因為紅沖的那個20萬用的以前年度損益調(diào)整,這樣我三表收入不一樣,怎么辦
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2021-01-29
老師您好,麻煩問一下2022年企業(yè)所得稅匯算清繳退稅,現(xiàn)在收到退還稅金。1.借:銀存 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 結(jié)轉(zhuǎn):借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤(沒有設(shè)置以前年度損益調(diào)整),這么做可以嗎?
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2023-04-04