
結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益:借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付,借利潤分配—未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整,是這樣嗎
答: 你好同學(xué),對的,是這樣做的。
老師,其他應(yīng)付款做以前年度損益調(diào)整。同時也要對利潤分配---未分配利潤,做處理嗎?
答: 你好 具體地什么業(yè)務(wù)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好老師:我有一筆以前年度錯賬其他應(yīng)付款貸方500元,應(yīng)該是借方500元,我在這個月更正為第一個分錄借:其他應(yīng)付款:1000貸:以前年度損益調(diào)整:1000第二個分錄是借:以前年度損益調(diào)整:1000貸:利潤分配-未分配利潤1000第二個分錄是在當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)完損益之后做嗎?
答: 第二個分錄是借:以前年度損益調(diào)整:1000貸:利潤分配-未分配利潤1000第二個分錄是在當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)完損益之后做 不是,這個做完之后憑證下面做,


陸 追問
2020-04-20 13:33
軼塵老師 解答
2020-04-20 15:06